Número de | Objeto contractual | Presupuesto | Monto | Unidad de | |
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procedimiento | estimado | adjudicado | compra | ||
en colones | |||||
2016CD-000001-2006SPUN | ARRENDAMIENTO PLANTA BAJA CLUB ROTARIO DE PUNTARENAS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015LN-000009-UADQ | ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SEGUN DEMANDA | 153.501.032,00 | 51.133.257,77 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LN-000005-0000900001 | CENTRO INFANTIL LABORATORIO Y CASA INFANTIL UNIVERSITARIA | 1.047.000.000,00 | 1.085.800.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LN-000004-0000900001 | CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 924.791.144,90 | 11.575,74 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LN-000002-0000900001 | JARDIN BOTANICO LANKESTER-EDIFICIO DE INVESTIGACION | 725.100.000,00 | 640.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LN-000001-0000900001 | ESCUELA DE MEDICINA-EDIFICIO ANEXO | 1.100.000.000,00 | 934.811.167,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LI-000012-UADQ | COMPRA DE UNIFORMES, CAPAS Y JAKETS | 380.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000104-0000900001 | COMPRA DE ZAPATOS POR DEMANDA | 1,00 | 103.336,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000103-0000900001 | ESTADIO ECOLOGICO-TRABAJOS VARIOS | 122.000.000,00 | 135.626.747,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000102-0000900001 | EQUIPO DE MEDICION COMPLETA PARA FLOTILLA VEHICULAR | 19.560.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000101-0000900001 | REMODELACION ELECTRICA DEL EDIFICIO 4000 Y MEJORAS EN EL CENTRO DE PROMOCION DE LA CULTURA EN EL RECINTO DE GOLFITO | 126.362.300,00 | 93.728.112,25 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000100-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO | 271.984.093,52 | 202.140.389,55 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000099-0000900001 | SEDE DE GUANACASTE-TRABAJOS VARIOS | 310.000.000,00 | 315.622.540,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000098-0000900001 | DISENO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA LAVANDERIA ESTUDIANTIL DEL RECINTO DE GOLFITO | 28.000.000,00 | 26.986.886,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000097-0000900001 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJES Y SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DEL ESTADIO ECOLOGICO | 77.000.000,00 | 64.381.794,09 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000096-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 38.998.395,00 | 24.483.515,89 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000095-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA | 28.706.082,44 | 21.205.703,15 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000094-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LANAMME (VE) | 199.890.000,00 | 95.334.546,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000093-0000900001 | CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL Y CAMERINOS EN EL RECINTO DE GUAPILES | 65.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000092-0000900001 | CONSTRUCCION DE PASO A CUBIERTO ENTRE LOS PABELLONES 1, 2 Y 3 DE LA SEDE REGIONAL DEL CARIBE | 32.500.000,00 | 27.534.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000091-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION | 21.353.656,34 | 6.150.041,04 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000090-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO Y ODONTOLOGICO | 101.125.700,00 | 48.986.391,24 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000089-0000900001 | REMODELACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL DEL PACIFICO | 28.000.000,00 | 25.571.070,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000088-0000900001 | AMPLIACION DE SODA, ACCESO PEATONAL Y MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TECHO EN LA SEDE REGIONAL DEL PACIFICO | 90.500.000,00 | 74.833.545,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000087-0000900001 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISENO DE LA REMODELACION ELECTRICA DEL CIGRAS | 18.000.000,00 | 21.622.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000086-0000900001 | DESARROLLO DE PROCESO SISTEMATIZADO DE GENERACION DE MARCHAMO VEHICULAR | 20.000.000,00 | 19.530.504,32 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000085-0000900001 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR EN LA SEDE DE GUANACASTE | 22.680.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000084-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS Y UTILES DEPORTIVOS | 35.325.466,35 | 26.725.875,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000083-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION VEHICULAR | 19.560.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000082-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION PARA USO EN LABORATORIO | 41.893.000,00 | 43.011.073,44 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000081-0000900001 | REMODELACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERICANA (CIICLA) | 125.000.000,00 | 112.857.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000080-0000900001 | SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS | 48.000.000,00 | 12.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000079-0000900001 | AISLAMIENTO ACUSTICO PARA EL LABORATORIO DE PAVIMENTOS DE LANAMME (VE) | 30.000.000,00 | 29.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000078-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE SIMULADOR NAVAL DE CARGAS LIQUIDAS Y DE CAMARA DE MAQUINAS | 229.481.093,52 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000077-0000900001 | SOLUCION LLAVE EN MANO DE AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO PARA LA VNX 5700 DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO | 73.006.064,00 | 71.858.583,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000076-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORAS, ESCANER Y OTROS | 26.029.590,60 | 10.664.407,73 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000075-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 29.333.038,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000073-0000900001 | SEDE DEL ATLANTICO-REMODELACION Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA | 223.600.000,00 | 288.518.473,59 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000072-0000900001 | CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO PARA LA SECCION DE TRANSPORTES | 82.000.000,00 | 80.977.730,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000071-0000900001 | REPARACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE ACCESO A LA ESTACION EXPERIMENTAL AFREDO VOLIO MATA | 80.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000070-0000900001 | COMPRA DE DETECTOR DE MASAS DE CUADRUPOLO SIMPLE | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000069-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO | 33.767.673,73 | 19.185.622,24 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000068-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 88.853.279,00 | 73.001.661,11 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000067-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS | 20.978.600,00 | 19.727.600,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000066-0000900001 | REMODELACION DE LOS AUDITORIOS MARCIAL FALLAS Y RODOLFO CESPEDES EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 224.719.000,00 | 204.383.481,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000065-0000900001 | PINTURA INTERNA Y EXTERNA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 47.434.000,00 | 8.060,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000064-0000900001 | CONTRATACION DE LABORES DE CONSERJERIA EN LA SEDE DEL CARIBE | 14.319.458,50 | 12.502.051,13 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000063-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS MICROSCOPICOS | 33.859.400,00 | 28.231.018,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000062-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA CANAL 15 | 183.549.999,96 | 171.040.953,49 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000061-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS | 215.989.500,00 | 177.102.270,32 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000060-0000900001 | CONTRALORIA UNIVERSITARIA-ELEVADOR | 24.000.000,00 | 21.564.534,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000059-0000900001 | COMPRA DE CROMATOGRAFO TIPO HPLC | 62.000.000,00 | 58.471.200,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000058-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 44.080.382,00 | 26.681.143,69 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000057-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION | 39.971.000,00 | 34.880.498,86 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000056-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 102.195.149,98 | 59.910.538,93 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000055-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA SEDE DE LIBERIA | 57.680.100,00 | 55.232.057,14 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000054-0000900001 | COMPRA DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTURRUMPIDA PARA 1500 VA DE 120 VAC | 22.288.950,00 | 21.534.743,07 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000053-0000900001 | CONSTRUCCION DE PARADEROS DE BUSES INTERNOS UNIVERSITARIOS | 50.552.197,00 | 37.908.400,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000052-0000900001 | EQUIPAMIENTO DE RED PARA EL NUCLEO DE LA RED UCR | 141.815.822,40 | 137.168.265,23 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000051-0000900001 | COMPRA DE MODELOS EDUCACIONALES, BATERIA PARA MANIQUI Y CONSOLA MOVIL PARA MODELOS ANATOMICOS | 28.497.000,00 | 22.259.975,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000050-0000900001 | COMPRA DE AUDIO Y VIDEO | 31.295.935,62 | 20.033.383,35 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000049-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA SEDE INTERUNIVERSITARIA | 64.050.000,00 | 62.433.567,56 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000048-0000900001 | REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO PACHECO DOMINGUEZ PARA LA REUBICACION DE LAS CATEDRAS INTERNACIONALES | 44.631.367,56 | 35.659.888,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000047-0000900001 | COMPRA E INSTALACION DE SONDA DE CAPTACION TIROIDEA | 24.645.000,00 | 23.342.249,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000046-0000900001 | AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO PARA LA VNX 5700 DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, | 84.574.452,00 | 81.540.902,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000045-0000900001 | COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA | 380.000.000,00 | 1.550,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000044-0000900001 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA EXTERNA | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000043-0000900001 | COMPRA DE PAPEL BOND | 23.160.000,00 | 18.999.630,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000042-0000900001 | MUSEO DE INSECTOLOGIA-SALIDA DE EMERGENCIA | 40.000.000,00 | 53.130.713,42 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000041-0000900001 | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE CAMPUS AGREEMENT DE MICROSOFT | 29.824.175,00 | 25.251.279,79 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000040-0000900001 | COMPRA DE CAJAS DE CARTON, SEGUN DEMANDA | 39.225.000,00 | 1.619,61 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000039-0000900001 | EQUIPO DE LABORATORIO | 20.113.275,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000038-0000900001 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA PLATAFORMA DE SOFTWARE DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE IP | 48.906.484,00 | 47.311.532,54 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000037-0000900001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES | 54.000.000,00 | 8.892.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000036-0000900001 | COMPRA DE AUTOBUS PARA EL SERVICIO INTERNO | 126.540.000,00 | 125.249.840,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000035-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE DISOLUCION | 19.600.000,00 | 19.400.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000034-0000900001 | ESCUELA DE AGRONOMIA-REMODELACION AULA 107 Y SECCION ADMINISTRATIVA | 72.134.696,00 | 63.625.658,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000033-0000900001 | COMPRA DE CROMATOGRAFO LIQUIDO | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000032-0000900001 | CONTRATACION PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS POR LA UCR | 52.800.000,00 | 13.200.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000031-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO CONTROLADOR Y PLATAFORMA DE GESTION PARA LA RED INALAMBRICA AURI | 60.006.479,00 | 58.798.874,52 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000030-0000900001 | COMPRA DE TELEFONIA IP | 40.356.104,00 | 39.664.756,89 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000029-0000900001 | COMPRA DE SILLAS DENTALES CON DOBLE ARTICULACION DEL SILLON | 71.400.000,00 | 55.831.917,75 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000028-0000900001 | COMPRA DE AUTOBUSES PARA EL SERVICIO DE GIRAS | 126.540.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000027-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 42.935.344,00 | 31.840.223,81 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000026-0000900001 | ADQUISICION DE UNA SOLUCION INTEGRAL PARA LA CAPTURA DE INFORMACION DE LOS CLIENTES FINALES Y LA IMPRESION LASER DE ALTO VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PRODUCCION DE LIBROS Y FOLLETOS | 215.343.520,00 | 213.779.511,18 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000025-0000900001 | COMPRA DE BANCOS DIDACTICOS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 113.565.000,00 | 112.250.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000024-0000900001 | REMODELACION DEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL-ESCUELA DE ZOOTECNIA | 58.000.000,00 | 52.976.094,83 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000022-0000900001 | SISTEMA DE CAPTACION DE TIROIDEA | 24.645.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000021-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE DISOLUCION DE 8 POSICIONES CON LEVANTAMIENTO MOTORIZADO | 19.600.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000020-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 19.248.100,00 | 12.120.598,87 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000019-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA QUIMICA | 27.907.290,00 | 32.886.496,54 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000018-0000900001 | SENDEROS SIN BARRERAS EN EL JARDIN LANKASTER | 37.730.000,00 | 30.330.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000016-0000900001 | COMPRA DE MODELOS EDUCACIONALES | 32.860.000,00 | 29.128.392,92 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000015-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION VARIADO | 53.447.823,00 | 26.890.836,21 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000015-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES Y ALIMENTACION | 19.900.000,00 | 18.145.171,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000014-0000900001 | COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO CIENTIFICAS | 20.114.000,00 | 18.360.298,18 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000014-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PARA EVALUACION DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA UCR | 24.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000013-0000900001 | COMPRA DE SERVIDORES | 23.730.000,00 | 29.230.391,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000013-UADQ | COMPRA DE MADERAS | 38.817.742,00 | 33.131.409,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000012-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO CIENTIFICO TECNOLOGICO | 126.162.960,00 | 43.819.612,98 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000012-UADQ | COMPRA DE UNIFORMES CAPAS Y JACKET | 380.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000011-0000900001 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES | 109.672.150,00 | 108.672.037,84 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000010-0000900001 | MANTENIMIENTO DE ACERA DIAGONAL A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 30.000.000,00 | 23.710.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000009-0000900001 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISENO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ESPECIALES | 31.300.000,00 | 32.598.125,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000008-0000900001 | EQUIPO ANALIZADOR DE PROTEINAS | 32.411.456,00 | 27.292.703,77 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000008-UADQ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS FOTOCOPIADORAS DE LA UCR | 7.200.000,00 | 6.822.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000007-0000900001 | COMPRA DE MANIQUIES PARA EL DEPARTAMENTO CLINICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 20.604.400,00 | 16.165.248,48 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000006-0000900001 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 51.410.262,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000005-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE CONMUTACION | 131.275.348,43 | 130.577.863,91 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000004-2006SAT | EQUIPO DE LABORATORIO INCLUYE 5 ESTERIOMICROSCOPIOS, 2 BALANZA DIGITAL, 1 BANO MARIA, 1 RECORTASETO CON MANGO TELESCOPICO, 1 DESTILADOR DE AGUA, 5 MECHERO DE VIDRIO, 1 CAMA REFRIGERADORA, 1 AGITADOR MAGNETICO, 12 MICROSCOPIOS BIOLOGICOS | 36.924.870,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015LA-000004-0000900001 | ACTUALIZACION DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR A LA SEDE RODRIGO FACIO | 55.000.000,00 | 50.603.609,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000004-UADQ | DIFRACTOMETRO DE RAYOS X MONOCRISTAL | 194.950.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000003-2006SAT | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE AULAS DEL SECTOR A | 24.643.478,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015LA-000003-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 71.905.646,20 | 59.055.847,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000003-UADQ | COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LABORATORIO DEL INISA | 96.550.500,00 | 91.194.092,84 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015LA-000002-2006SAT | TRABAJOS VARIOS DE MANO DE OBRA EN SEDE DEL ATLANTICO, INCLUYE: .PINTURA TRABAJOS VARIOS, RECINTO DE TURRIALBA; PINTURA DE SODA Y UNIDAD DE VIDA ESTUDIANTIL, RECINTO DE GUAPILES; CONSTRUCCION DE PLANCHE, TECHO E INSTALACION ELECTRICA, REMODELACION PABELLON DE AULAS, SECTOR A | 33.526.000,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015LA-000002-0000900001 | COMPRA DE LICENCIAMIENTO | 36.403.133,00 | 35.642.093,95 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000001-2006SAT | ESTANTERIA PARA BIBLIOTECA | 93.726.640,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015LA-000001-0000900001 | DUCTOS Y ELEVADORES PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA Y LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 355.400.000,00 | 269.708.574,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015LA-000001-UADQ | PRECALIFICACION DE PROVEEDORES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS | 80.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-100138-UADQ.EXT | COMPR DE REACTIVOS SIGMA PARA EL INIFAR | 981.192,00 | 934.731,88 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-100137-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL PASCO, PARA SEDE DE OCCIDENTE | 9.005.927,00 | 8.521.942,33 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000281-2006OSG | REMODELACION DEL LABORATORIO DEL MATERIAL DIGITAL DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 4.950.000,00 | 4.416.326,54 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000280-2006OSG | CUBIERTA AUTOPORTANTE SODA ESTUDIOS GENERALES | 1.940.000,00 | 1.717.747,98 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000279-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE PASILLO ESTUDIOS GENERALES | 1.610.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000278-2006OSG | SISTEMA UPS PARA ACCESO VEHICULAR EN FACULTAD DE DERECHO | 3.000.000,00 | 2.663.253,34 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000277-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO GUILLOTINA PARA TALLER ARTES GRAFICAS | 3.678.400,00 | 2.760.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000276-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN VARIAS UNIDADES DE LA UCR | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000275-2006OSG | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV PARA AREA VESTIDORES FACULTAD ODONTOLOGIA | 3.979.337,00 | 3.285.058,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000274-2006OSG | CAMBIO DE PISO EN EL AUDITORIO DE ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 4.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000273-2006OSG | REMODELADO DEL LABORATORIO DEL TOMOGRAFO 3D DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 18.600.000,00 | 14.417.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000272-2006OSG | MANTENIMIENTO DE ACERA Y RAMPA DE ACCESO AL RECINTO DE TACARES DE GRECIA | 27.400.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000271-2006OSG | AMPLIACION DEL TECHO DEL GALPON EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA (CIMAR) | 8.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000270-2006OSG | EXPLANADA FACULTAD DE MEDICINA | 24.222.123,00 | 24.200.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000269-2006OSG | CAMBIO DE PORTONES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS | 6.400.000,00 | 5.760.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000268-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA DE LA SEDE DEL CARIBE | 5.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000267-2006OSG | MEJORAS EN EL CENTRO DE PROMOCION EN LA CULTURA MERCHANDISING RECINTO DE GOLFITO | 19.970.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000266-2006OSG | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL COMEDOR DE LA SEDE REGIONAL DE GUANACASTE | 10.500.000,00 | 8.982.906,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000265-2006OSG | CUBIERTA AUTOPORTANTE SODA ESTUDIOS GENERALES | 1.610.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000264-2006OSG | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS CCTV JARDIN BOTANICO LANKESTER | 1.500.000,00 | 1.364.596,08 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000263-2006OSG | COMPRA E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA SEGURIDAD ELECTRONICA ARCHIVO UNIVERSITARIO | 3.883.000,00 | 3.556.257,97 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000262-2006OSG | CAMBIO DE CERRAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 12.750.000,00 | 12.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000261-2006OSG | CONSTRUCCION DE INGRESO A LA FINCA EXPERIMENTAL DE SANTA ANA | 15.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000260-2006OSG | CONSTRUCCION DE VENTANILLA UNICA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 27.380.000,00 | 26.049.124,48 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000259-2006OSG | REMODELACION DE LA PISCINA DE SEDE REGIONAL DE GUANACASTE | 21.006.792,00 | 20.400.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000258-2006OSG | CONSTRUCCION DE BODEGA INSUMOS SEDE REGIONAL DE GUANACASTE | 25.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000257-2006OSG | REPUESTOS PARA LA UNIDAD SEGURIDAD ELECTRONICA | 1.900.000,00 | 1.783.140,87 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000256-2006OSG | TABLETA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA | 1.960.000,00 | 2.002.560,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000255-2006OSG | SISTEMA DE ACCESO ESCUELA INGENIERIA ELECTRICA | 3.890.000,00 | 2.566.395,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000254-2006OSG | RECONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN EL RECINTO DE SANTA CRUZ | 19.000.000,00 | 18.820.871,30 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000253-2006OSG | REMODELACION DE LA OFICINA DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE ECONOMIA | 11.366.250,00 | 9.985.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000252-2006OSG | SISTEMA CCTV PARA CANAL 15 | 2.800.000,00 | 1.330.251,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000251-2006OSG | REMODELACION DE BOLETERIA DE TEATRO UNIVERSITARIO | 7.976.000,00 | 4.709.950,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000250-2006OSG | CONSTRUCCION DE PASO DE ACCESO CUBIERTO AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 19.000.000,00 | 18.804.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000249-2006OSG | SUSTITUCION DE LUMINARIAS 2740 DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 11.340.000,00 | 9.570.960,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000248-2006OSG | TRASLADO DE MEDIDOR Y REPARACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL DEL AUDITORIO Y DEL EDIFICIO DE ACCION SOCIAL DE LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE | 14.007.998,00 | 9.843.965,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000247-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES MADERAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2016 (MELAMINA) | 1.843.250,00 | 1.648.330,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000246-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PAA APROVISIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO FONANTERIA 2016 | 3.917.500,00 | 3.464.920,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000245-2006OSG | PRODUCTOS AGROFORESTALES (PLANTAS) ZONA VERDE FRENTE FAC.MEDICINA | 4.280.000,00 | 4.279.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000244-2006OSG | SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS APROV. Y MANT. PREVENTIVO | 1.719.640,00 | 1.718.026,24 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000243-2006OSG | REMODELACION DE LA BODEGA DEL LABORATORIO DE PREPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 7.500.000,00 | 7.470.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000242-2006OSG | COMPRA MATERIAL METAL CIENCIAS ECONOMICAS | 9.046.277,00 | 9.013.395,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000241-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL MINERAL CIENCIAS ECONOMICAS | 7.550.000,00 | 7.259.931,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000240-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PREVENTIVO CIENCIAS ECONOMICAS | 6.055.000,00 | 4.118.880,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000239-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA ESC ING ELECTRICA | 15.120.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000238-2006OSG | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA PIAM | 8.400.000,00 | 3.752.559,93 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000237-2006OSG | SISTEMA CCTV PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 9.856.600,00 | 942.907.576,65 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000237-UADQ | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL RECINTO DE GOLFITO | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000236-2006OSG | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA CONSEJO UNIVERSITARIO | 5.000.000,00 | 3.716.550,38 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000235-UADQ | COMPRA DE ESTACIONES CIENTIFICAS PARA LA OFICINA DE SUMINISTROS | 4.100.000,00 | 3.241.776,24 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000234-2006OSG | CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN FINCA 2 (FRENTE A LANAMME) | 23.182.678,00 | 19.944.461,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000234-UADQ | CONSOLA MOVIL VERTICAL | 4.187.000,00 | 4.187.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000233-2006OSG | REMODELACION DE LA ACOMETID ELECTRICA DEL SISTEMA RADIOFONICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 20.000.000,00 | 15.560.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000233-UADQ | COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA | 1.344.000,00 | 1.302.240,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000232-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENCION DE VARIOS OTS | 1.804.500,00 | 1.801.407,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000232-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | 3.700.000,00 | 3.554.408,58 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000231-2006OSG | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA USO DE ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 3.500.000,00 | 3.110.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000231-UADQ | MULTIMETRO DE BANCO | 1.569.990,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000230-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE GUILLOTINA PARA TALLER DE ARTES GRAFICAS | 3.678.400,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000229-2006OSG | REMODELACION DEL CENTRO DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO CLINICODEL HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 16.500.000,00 | 13.200.597,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000228-2006OSG | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRETENCIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA(CIMAR) | 5.000.000,00 | 4.395.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000227-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL PENINSULA DE OSA | 11.700.000,00 | 11.670.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000227-UADQ | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y PANTALLA LED | 1.380.850,00 | 120.929.167,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000226-2006OSG | SISTEMA DE UPS PARA ACCESO VEHICULAR EN LA FACULTAD DE DERECHO | 3.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000226-UADQ | MALETA DE LUCES PORTATILES LED CON AJUSTE DE INTENSIDAD Y COLOR | 2.640.000,00 | 1.810.972,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000225-2006OSG | REMODELADO DE LA OFICINA 315 EDUCACION PRIMARIA DE LA ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 9.600.000,00 | 9.140.410,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000225-UADQ | EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 3.874.480,00 | 3.216.840,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000224-2006OSG | CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN LA RESERVA JOSE MARIA OROZCO DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 25.000.000,00 | 23.716.544,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000224-UADQ | SUMINISTRO DE MONITORES RETROALIMENTADOS TIPO LED | 3.450.000,00 | 3.312.505,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000223-2006OSG | COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO CIENTIFICAS FACTOR FORMA TODO EN UNO | 7.327.272,00 | 6.617.439,36 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000222-2006OSG | REMODELACION DEL COMEDOR DE TRABAJADORES DE LA FINCA CASCAJAL DEL INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | 14.700.000,00 | 5.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000221-2006OSG | REMODELACION DE TECHO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA | 18.200.000,00 | 16.200.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000220-2006OSG | COMPRA DE TABLETS PARA LOS INGENIEROS DE S.M.C | 2.000.000,00 | 3.653.695,92 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000220-UADQ | COMPRA DE ROBOT YUMI PARA CONVEYOR PARA ENTORNOS COLABORATIVOS HUMANO - ROBOT | 67.200.000,00 | 64.675.200,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000219-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 5.415.000,00 | 5.202.917,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000219-UADQ | EQUIPO Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA BIBLIOTECA CIHAC | 8.915.200,00 | 7.098.400,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000218-2006OSG | MATERIAL DE PLASTICO PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 3.928.000,00 | 668.163,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000218-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADORA VACIO DE DOS BARRAS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000217-2006OSG | REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 19.000.000,00 | 16.990.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000217-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE HOMOGENIZADOR | 12.677.500,00 | 13.667.612,75 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000216-2006OSG | CONSTRUCCION DE ESTACIONES BIOSALUDABLES EN SEDES Y RECINTOS | 20.399.600,00 | 21.306.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000216-UADQ | SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO PARA FOTOGRAMETRIA | 4.570.000,00 | 4.301.519,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000215-2006OSG | MATERIAL Y PRODUCTO METALICO PARA LA RESTAURACION | 3.559.900,00 | 3.553.148,77 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000215-UADQ | COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA | 4.919.000,00 | 5.799.751,86 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000214-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES METAL 3ER APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 8.929.252,00 | 8.648.073,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000214-UADQ | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA USO ODONTOLOGICO Y MEDIDOR DE ESPESOR | 4.035.360,00 | 3.942.014,19 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000213-2006OSG | COMPRA DE MUNICIONES 9MM, SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 5.085.000,00 | 5.044.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000212-2006OSG | MATERIALES MINERALES Y ASFALTICOS PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 10.417.200,00 | 9.359.166,12 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000212-UADQ | COMPRA DE EXPANSION DE BANDEJA DE DISCOS EQUIPO DE ALMACENAMIENTO VNXE3300 | 9.701.000,00 | 9.405.127,73 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000211-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION DE OTS # 105803 RADIO U. Y # 102240 ADMINISTRACION PUBLICA | 3.124.308,00 | 3.123.884,03 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000211-UADQ | MODULOS DE ESTANTERIA METALICOS | 38.050.000,00 | 37.267.656,12 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000210-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 1.415.000,00 | 1.342.280,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000210-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DE LUCES PARA TEATRO O AUDITORIO | 2.800.000,00 | 2.559.537,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000209-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MINERALES PARA 3º APROVISIONAMIENTO PARA EL ALMACEN DE MATERIALES | 4.376.377,00 | 4.981.838,75 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000209-UADQ | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS | 23.113.200,00 | 22.716.073,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000208-2006OSG | COMPRA DE LECTORES OPTICOS PARA UTILIZAR CON EL SIC | 928.000,00 | 780.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000207-2006OSG | REMODELACION LABORATORIO MATERIAL DIGITAL ESCUELA DE MEDICINA | 1.850.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000206-2006OSG | MATERIAL ELECTRICO PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 4.320.000,00 | 11.752.643,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000205-2006OSG | MATERIAL DE PLASTICO PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 3.928.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000204-2006OSG | MATERIAL Y PRODUCTO METALICO PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-#4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 3.559.900,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000204-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SECADOR DE PUNTO CRITICO | 16.800.000,00 | 16.168.200,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000203-2006OSG | COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTES PARA LA RESTAURACION DE LAS CASAS #4625-4683-4663 DEL RECINTO DE GOLFITO | 4.057.250,00 | 2.073.878,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000202-2006OSG | REMODELACION DEL SERVICIO SANITARIO ACCESIBLE Y CONECTOR PARA EXPOSICION DEL MUSEO DE LAS RADIOS, EN RADIO UNIVERSIDAD | 11.000.000,00 | 10.792.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000201-2006OSG | REMODELADO SERVICIOS SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LA ESCUELA CENTROAMERICANA GEOLOGIA | 16.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000201-UADQ | COMPRA DE MESA ERGONOMETRICA EII | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000200-2006OSG | REMODELACION DE LA OFICINA 315 DE EDUCACION PRIMARIA ESCUELA DE FORMACION | 6.600.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000200-UADQ | KIT DE QUIMICA ORGANICA | 6.388.480,00 | 6.142.865,76 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000199-2006OSG | COMPRA DE GRABADORA DE VOZ | 16.500.000,00 | 19.516.308,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000198-2006OSG | COMPRA DE TABLETS PARA LOS INGENIEROS DE LA SMC | 2.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000197-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD EDIFICIO LACHNER | 1.500.000,00 | 1.322.498,84 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000196-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL PENINSULA DE OSA | 11.700.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000195-2006OSG | COMPRA DE SERVIDOR BLADE PARA PROCESAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD | 5.975.000,00 | 5.392.985,52 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000194-2006OSG | COMPRA DE TORRE DE ILUMINACION PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 13.504.584,00 | 10.761.124,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000194-UADQ | EQUIPO DE ODONTOLOGIA | 9.179.291,00 | 6.797.702,74 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000193-2006OSG | COMPRA DE TABLETS PARA LA SECCION DE CORREO | 1.004.229,00 | 933.914,88 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000193-UADQ | COMPRA DE MANIQUI | 3.600.000,00 | 3.580.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000192-2006OSG | CONSTRUCCION DE INVERNADERO DE LA RESERVA JOSE MARIA OROZCO EN LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 25.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000191-2006OSG | COMPRA DE SACAS PARA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA SIC | 1.719.750,00 | 1.706.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000191-UADQ | COMPRA DE TEJAS DE CALIBRACION | 1.742.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000190-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIOS EN CONSULTORIA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD | 7.015.000,00 | 6.887.677,50 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000189-2006OSG | REMODELACION DE CASETAS DE SEGURIDAD FINCAS 1,2 Y 3 | 11.000.000,00 | 9.850.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000189-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS | 676.030,00 | 1.311.895,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000188-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MADERAS PARA ATENCION DE OT VARIAS # 105151-106280-1011131-101496-103497-104980-100021 | 2.189.000,00 | 557.260,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000188-UADQ | COMPRA DE SOFTWARE | 2.926.800,00 | 2.640.855,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000187-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000187-UADQ | RACK PARA SERVIDOR DE COMPUTADOR | 970.244,00 | 966.900,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000186-UADQ | LICENCIAS DEL SOFTWARE ADOBE BAJO EL MODELO CAMPUS AGREEMENT | 27.086.808,00 | 78.550.772,31 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000185-2006OSG | AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS PABELLON #3 SEDE REGIONAL ATLANTICO | 18.000.000,00 | 20.108.060,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000185-UADQ | COMPRA DE KIT QUIMIOSENS TCA-100 | 1.793.926,00 | 1.731.523,39 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000184-2006OSG | RESTAURACION DEL PISO DEL PASILLO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 8.270.000,00 | 8.017.745,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000184-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA LA POBLACION BECARIA DEL RECINTO DE GOLFITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000183-2006OSG | CAMBIO DE PISO EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 4.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000183-UADQ | COMPRA DE LICENCIAS TABLEU | 8.235.000,00 | 1.471.620,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000182-2006OSG | REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS DEL 2 NIVEL DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 16.000.000,00 | 12.767.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000182-UADQ | COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA | 1.624.000,00 | 1.596.801,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000181-2006OSG | PILA DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA | 795.000,00 | 750.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000181-UADQ | COMPRA DE GABACHAS PERSONAL CIENCIAS DE LA SALUD | 900.000,00 | 777.540,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000180-2006OSG | ILUMINACION PERIMETRAL Y CAMBIO DE ACOMETICA ELECTRICA PRINCIPAL DE OEPI | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000180-UADQ | COMPRA DE GRABADORA PORTATIL PROFESIONAL | 992.500,00 | 987.211,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000179-2006OSG | SISTEMA DE CCTV PARA AREA DE LABORATORIO DE ACRILICOS FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 1.135.000,00 | 1.122.199,92 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000179-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO VERTICAL | 8.000.000,00 | 7.585.796,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000178-2006OSG | SOLUCION DE SOFTWARE DE GESTION DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION NO CONFORMIDADES | 3.615.000,00 | 3.550.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000178-UADQ | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES | 2.911.960,00 | 4.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000177-2006OSG | SOPORTE,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA SIC-GPS | 1.853.000,00 | 1.853.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000176-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE PISO CERAMICO PARA ATENCION OT-105803 RADIO U Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION APROVISIONAMIENTO | 3.839.230,00 | 1.092.881,57 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000176-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIO | 4.410.000,00 | 4.810.940,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000175-2006OSG | SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES ATENCION OT-107783 CIENCIAS SOCIALES | 1.590.550,00 | 1.340.209,03 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000175-UADQ | COMPRA DE MICROCENTRIFUGA | 3.757.000,00 | 3.490.284,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000174-2006OSG | CAMBIO DE PORTONES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS | 7.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000174-UADQ | COMPRA DE JUEGO DE MICROPIPETAS | 434.865,00 | 417.706,01 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000173-2006OSG | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, CAMBIO DE BAJANTES Y MANTO ASFATICO EN LA FACULTAD DE EDUCACION | 10.000.000,00 | 8.128.185,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000172-2006OSG | REMODELACION DE LOS SERVICIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 16.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000172-UADQ | CONTRATACION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA | 2.645.440,00 | 2.552.707,88 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000171-2006OSG | COLOCACION DE MALLA CICLON ALREDEDOR DE EDIFICIO UCAGRO | 4.000.000,00 | 3.997.759,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000171-UADQ | COMPRA DE BIOFILTRO Y BOMBA CENTRIFUGA | 1.200.000,00 | 3.110.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000170-2006OSG | CAMBIO DE CIELO RASO DEL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA | 3.300.000,00 | 100.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000170-UADQ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA | 715.000,00 | 702.637,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000169-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APROVISIONAMIENTO DE ALMACEN DE MATERIALES | 18.109.052,00 | 13.942.278,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000169-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAGNETO SUPERCONDUCTOR PARA ESPECTROSCOPIA RMN¿ | 6.888.000,00 | 3.932.510,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000169-UADQ | COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA LA ESCUELA DE GEOLOGIA | 2.718.348,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000168-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES MINERALES PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 5.981.385,00 | 2.485.362,75 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000168-UADQ.EXT | COMPRA DE GPS PARA ALETAS DE TORTUGAS MARINAS | 2.311.120,00 | 2.135.716,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000168-UADQ | COMPRA DE MANTENIMIENTO DE WEBSITE, APP ANDROID Y APP IOS | 5.376.000,00 | 5.196.384,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000167-2006OSG | COMPRA MATERIAL TIPO HERRAMIENTAS USO CONSTRUCCION Y MATERIAL OT-103040 C.ECON | 2.876.852,00 | 1.201.904,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000167-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO NECESARIO PARA EL ANALISIS DE ALIMENTOS EN LOS LABORATORIOS¿ | 12.500.000,00 | 862.615,18 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000167-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED TIPO NETWORK-ATTACHED STORAGE (NAS) CON MONTAJE EN BASTIDOR | 3.846.920,00 | 3.700.599,65 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000166-2006OSG | MATERIAL PLASTICOS PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL SECCION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 2.520.140,00 | 2.059.338,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000166-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO CON TARJETAS DE SONIDO Y VIDEO EXTERNAS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION AVRA¿ | 6.335.840,00 | 1.481.193,95 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000166-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA USO DE LABORATORIO | 12.676.847,00 | 11.322.494,84 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000165-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 1.990.000,00 | 340.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000165-UADQ | COMPRA DE CAMARA VERTICAL | 1.902.000,00 | 1.834.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000164-2006OSG | MATERIALES MADERAS PARA APROVISIONAMIENTO Y MATERIALES OT 103505 ECO. AD. NEGOC | 2.664.480,00 | 1.788.316,50 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000164-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE ROBOT NAO PARA DOCENCIA DIRECTA¿ | 11.103.737,00 | 4.901.400,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000164-UADQ | COMPRA DE FOLLETOS INFORMATICO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA | 6.225.000,00 | 6.225.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000163-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES METAL PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 13.286.545,00 | 7.653.299,47 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000163-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE 18 PELICULAS DE CINE CLASICO HD¿ | 4.100.000,00 | 3.876.984,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000162-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS EMERGENCIA EN ODONTOLOGIA | 1.135.000,00 | 597.325,38 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000162-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE SERIES EDUCACIONALES¿ | 10.358.320,00 | 4.072.647,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000162-UADQ | COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS DE CALLE | 3.627.745,00 | 3.499.818,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000161-2006OSG | ADQUISICION DE RACKS METALICOS PARA EL TALLER DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.386.135,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000161-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE KITS DE INMUNODIFUSION RADIAL BOVINA PARA USO EN EL LABORATORIO¿ | 745.920,00 | 530.915,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000161-UADQ | COMPRA DE UN SISTEMA EQUIPO POLAR | 9.921.550,00 | 7.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000160-2006OSG | ADQUISICION DE FILTROS PARA REPARACION DE PROYECTORES MULTIMEDIA | 502.250,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000160-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS ELECTRONICAS CON LA EMPRESA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY | 26.609.520,00 | 25.579.225,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000160-UADQ | CONTRATACION DE TRIAXIAL DINAMICA PARA LABORATORIO | 75.600.000,00 | 71.177.005,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000159-2006OSG | REMODELADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMATICA | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000159-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE RECURSOS DE INFORMACION ELECTRONICOS CON LA EMRPESA SPRINGER | 51.056.880,00 | 49.088.417,56 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000159-UADQ | COMPRA DE CORONA Y ROTOR REPUESTO PARA CENTRIFUGA | 3.905.000,00 | 4.637.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000158-2006OSG | RESTAURACION DEL PISO DEL PASILLO INTERNO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 8.270.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000158-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE DINANOMETRO DE CUNA¿ | 10.800.000,00 | 12.437.337,25 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000158-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION | 13.540.800,00 | 13.070.257,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000157-2006OSG | CAMBIO DE PUERTAS DE OFICINA DE LA ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL | 2.400.000,00 | 2.045.780,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000157-UADQ | CONSUMIBLES PARA CARNE UCR | 10.284.000,00 | 10.284.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000156-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA EDIFICIO DE MEDICINA | 1.029.800,00 | 604.771,55 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000156-UADQ.EXT | COMPRA DE KIT PARA LA AMPLIFICACION DE PLASMIDOS | 239.680,00 | 221.471,46 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000156-UADQ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEL@GENCIA | 96.000,00 | 960.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000155-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS EN LA SECCION DE PREESCOLAR DE LA ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 12.000.000,00 | 11.320.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000155-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO ULTRASONIDO PARA ESTADO FITOSANITARIO DE ARBOLES¿ | 10.977.400,00 | 7.755.443,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000155-UADQ | COMPRA DE KIT DE VIALES Y TUBO EXTENSION DE CATETER PARA EL SIMULADOR SIMMAN 3G | 1.032.000,00 | 1.071.259,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000154-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA SEDE DEL CARIBE | 7.000.000,00 | 857.574,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000154-UADQ.EXT | SERVICIO DE STREAMING DE AUDIO 24/7 | 903.840,00 | 813.360,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000154-UADQ | COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS MARCA LEICA | 9.678.000,00 | 9.678.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000153-2006OSG | COMPRA DE VALVULA HIDRAULICA PARA ARTES MUSICALES | 9.000.000,00 | 1.113.373,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000153-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE ESPECTROMETRO CON RANGO DE LONGITUDES DE ONDA DE MEDICION¿ | 2.743.298,00 | 2.506.471,59 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000153-UADQ | COMPRA DE CUANTIFICADOR PORTATIL DE CO2 | 3.098.340,00 | 2.227.490,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000152-2006OSG | SISTEMA DE ALARMAS EN EL RECINTO DE GOLFITO | 7.000.000,00 | 6.645.193,29 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000152-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA DOT LIB INFORMATION LLC | 21.900.137,00 | 20.938.483,02 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000151-2006OSG | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS DURANTE EL II SEMESTRE 2015 | 9.000.000,00 | 4.707.807,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000151-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS ELECTRONICAS CON LA EMPRESA OXFORD UNIVERSITY PRESS | 27.484.777,00 | 26.438.066,63 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000151-UADQ | COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA LA ESCUELA DE GEOLOGIA | 2.718.348,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000150-2006OSG | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA SEDE OCCIDENTE | 3.675.000,00 | 3.150.261,86 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000150-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CON CABEZA 3D Y TRIPODE¿ | 7.919.520,00 | 6.675.345,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000149-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES (MELAMINA Y PLYWOOD) PARA LA SECC. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 9.140.000,00 | 6.183.130,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000149-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS WILEY ONLINE LIBRARY | 91.888.486,00 | 89.222.008,37 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000149-UADQ | COMPRA DE MANIQUI PARA RCP ADULTO | 2.088.000,00 | 1.762.708,32 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000148-2006OSG | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO TELEVISION EDIFICIO ADMINISTRATIVO A | 4.375.000,00 | 3.516.508,18 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000148-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE RACKS Y JAULAS PARA ANIMALES DE LABORATORIO¿ | 21.448.563,00 | 9.367.450,39 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000148-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DETECTOR DE MASAS | 67.200.000,00 | 8.649.280,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000147-2006OSG | COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000147-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE SISTEMA FOTOGRAMETRICO PARA LA CAPTURA DE DATOS EN SISTEMAS GANADEROS¿ | 20.057.520,00 | 22.258.222,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000146-2006OSG | TARJETAS DE COMUNICACION IP PARA SISTEMAS DE ALARMAS SEDE UNIVERSITARIAS RECINTO DE GRECIA, FINCA EXPERIMENTAL FRAIJANES, SEDE DEL CARIBE ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT | 9.000.000,00 | 5.503.522,10 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000146-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE FOTONICA LINEAL Y LABORATORIO NO LINEAL¿ | 2.637.920,00 | 2.159.057,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000146-UADQ | COMPRA DE LICENCIAS PARA LA ECCC | 7.228.000,00 | 8.001.169,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000145-2006OSG | EQUIPO CONTROLADOR DE BARRERAS ACCESO VEHICULAR | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000145-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE SISTEMA PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO DE SAVIA¿ | 13.000.000,00 | 13.216.182,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000144-2006OSG | SISTEMA CCTV EN BARRERAS DE ACCESO UBICADAS EN LANAMME, DERECHO Y ESCUELA GENERALES | 5.940.000,00 | 5.848.365,88 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000144-UADQ.EXT | COMPRA DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA UPTODATE INC | 15.808.096,00 | 15.695.458,48 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000144-UADQ | COMPRA DE SIMULADOR DE PERFIL DE EMBARAZO | 2.200.000,00 | 2.079.129,78 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000143-2006OSG | SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA PLAZA DE LA LIBRE EXPRESION | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000143-UADQ | COMPRA DE RACKS O GABINETES PARA INSTALAR EQUIPOS DIGITALES | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000142-2006OSG | RADIOS DE COMUNICACION (WALKIE TALKIE) | 1.240.000,00 | 999.600,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000142-UADQ | COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CARNES DE FUNCIONARIOS | 2.300.000,00 | 1.297.001.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000141-2006OSG | CASCO MODULAR PARA OFICIALES DE SEGURIDAD | 800.000,00 | 650.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000141-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS CON LA EMPRESA EBSCO MEXICO INC DE CV | 88.745.892,00 | 85.250.170,47 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000140-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD EN PISCINAS Y GIMNASIO FINCA TRES | 3.758.000,00 | 2.077.349,33 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000140-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMRPESA PUBLICIENCIA | 135.611.119,00 | 130.462.813,44 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000139-2006OSG | INSTALACION DE SENSORES PERIMETRALES PARA LA OFICINA DE SUMINISTROS | 4.000.000,00 | 3.680.810,16 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000139-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS CON LA EMRPESA PUBLICIENCIA | 43.938.305,00 | 42.202.939,42 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000139-UADQ | SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ENERGIA EOLICA | 19.884.193,00 | 6.650.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000138-2006OSG | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2015 | 9.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000138-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA E-TECHNOLOGIES SOLUTIOS CORP | 50.258.152,00 | 48.360.719,11 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000138-UADQ | COMPRA DE VALVULAS PARA USO EN LABORATORIO | 535.000,00 | 484.677,27 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000137-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA ACCESO EDIFICIO SAPRISSA | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000137-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE CLUSTER DE COMPUTADORAS¿ | 19.296.750,00 | 18.542.277,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000137-UADQ | COMPRA DE SISTEMA SIM PAD PARA SIMULADORES | 3.236.800,00 | 3.144.146,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000136-2006OSG | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA | 1.060.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000136-UADQ | COMPRA DE AUDIOFONOS DE MICROFONOS PARA LABORATORIO | 2.016.000,00 | 1.946.736,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000135-2006OSG | MEJORAS ACUSTICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE RADIO UNIVERSIDAD | 8.500.000,00 | 12.476.238,82 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000135-UADQ | CANAL HIDRAULICO DE FONDO MOVIL Y CANAL HIDRAULICO DE FONDO FIJO | 102.323.760,00 | 97.412.382,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000134-2006OSG | REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MEJORAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN HEMATOLOGIA Y TRANSTORNOS AFINES (CIHATA) | 6.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000134-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL PASCO, PARA LA ESCUELA DE FISICA | 10.617.600,00 | 10.204.594,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000133-2006OSG | CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO EN EL PABELLON DEL MINI AUDITORIO Y LABORATORIOS DE LA SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | 19.730.000,00 | 16.656.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000133-UADQ.EXT | COMPRA DE TRANSDUCTOR DE PRESION ABSOLUTA Y CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL | 4.253.133,00 | 3.828.155,53 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000133-UADQ | COMPRA POR EXCLUSIVIDAD DE EQUIPO DE ROBOTICA, SISTEMA Y ADQUISICION DE DATOS Y CAPACITACION | 58.150.000,00 | 44.402.348,11 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000132-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUJA VEHICULAR SECTOR UCAGRO | 3.523.000,00 | 3.909.505,81 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000132-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE UN ANALIZADOR DE LABORATORIOS DE ALTO RENDIMIENTO¿ | 29.962.161,00 | 27.856.589,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000132-UADQ | COMPRA DE MUEBLES ESPECIALES PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 1.437.330,00 | 1.437.330,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000131-2006OSG | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA REPARACION DE EQUIPOS TALLER REFRIGERACION | 3.230.000,00 | 2.704.370,52 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000131-UADQ.UCE | ¿COMPRA DE REPUESTOS PARA DESCASCARADORA¿ | 1.682.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UNIDAD COMPRAS AL EXTERIOR | |
2015CD-000131-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REPUESTOS PARA DESCASCARADORA¿ | 1.682.000,00 | 547.135,75 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000130-2006OSG | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA RESERVA DEL JARDIN OROZCO Y MARIPOSARIO DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 15.500.000,00 | 15.333.057,50 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000130-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE CALORIMETRO DE CHAQUETA PLANA¿ | 8.300.000,00 | 7.009.377,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000130-UADQ | COMPRA DE DARDOS Y REDES DE NIEBLA | 1.586.600,00 | 1.586.600,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000129-2006OSG | MOBILIARIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD SEGURIDAD ELECTRONICA SST | 1.900.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000129-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO¿ | 2.006.054,00 | 1.456.227,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000129-UADQ | SISTEMA DE MEDICION GEODESICO | 18.000.000,00 | 17.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000128-2006OSG | CAMBIO DE CIELO RASO EN EL AUDITORIO Y AULAS DE LA CIUDAD DE LA INVESTIGACION | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000128-UADQ | COMPRA DE UPS PARA DIFRACTOMETRO | 9.552.000,00 | 8.252.777,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000127-2006OSG | SERVICIO DE BOTADERO DE BASURA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000127-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECTOFOTOMETRO DE MASAS¿ | 28.000.000,00 | 38.121.718,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000126-2006OSG | SISTEMA DE ACCESO PARA CASETAS DE PUESTOS DE SEGURIDAD | 4.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000126-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO DE BIOFEEDBACK¿ | 4.362.704,00 | 3.935.305,45 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000125-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACERA EN ARCHIVO U.C.R | 1.831.500,00 | 1.297.045,56 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000125-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA SEDE DEL PACIFICO¿ | 14.446.524,00 | 1.193.157,44 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000125-UADQ | COMPRA DE MUEBLES Y ESTANTES | 10.233.000,00 | 9.816.163,12 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000124-2006OSG | COMPRA DE MOBILIARIO PARA UBICAR EN EL DECK DE LA SODA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 1.894.556,00 | 1.894.550,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000124-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE ACELEROMETRO¿ | 3.000.000,00 | 1.131.442,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000124-UADQ | COMPRA DE MICROCENTRIFUGA Y ESTACION METEOROLOGICA | 5.095.900,00 | 2.707.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000123-2006OSG | ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO EN EL TALLER DE ELECTROMECANICA | 3.611.961,00 | 3.220.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000123-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REINTEGRADORA DE PAPEL¿ | 8.228.165,00 | 6.474.261,44 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000123-UADQ | COMPRA EXCLUSIVA DE DATALOGGER CON SENSORES | 1.000.000,00 | 955.755,29 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000122-2006OSG | MOBILIARIO PARA AREA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD SEGURA ELECTRONICA SST | 1.900.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000122-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE ESCOBILLAS Y ACOPLES PARA EQUIPO DE LABORATORIO¿ | 1.383.760,00 | 1.121.891,17 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000122-UADQ | COMPRA DE RECOLECTOR DE POLVO | 1.500.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000121-2006OSG | REMODELACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 7.927.000,00 | 8.095.852,14 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000121-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE UNIDAD DE LOGISTICA ROBOTINO¿ | 14.446.524,00 | 11.121.176,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000121-UADQ | COMPRA DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL | 455.000,00 | 416.385,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000120-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO Y CIELORRASO GRUPO RENACE OT#100590 | 2.742.404,00 | 2.289.440,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000120-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO BIORAD | 6.879.656,00 | 6.256.015,52 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000120-UADQ | COMPRA DE TERMOCUPLA Y JUEGO DE MASAS | 1.077.000,00 | 1.111.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000119-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MOBILIARIO EN CONSEJO UNIVERSITARIO | 723.286,00 | 361.532,44 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000119-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL BIORAD | 2.338.054,00 | 2.142.650,25 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000119-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 5.095.900,00 | 4.347.954,48 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000118-2006OSG | COMPRA E INSTALACION PISO DECK PARA LA SODA DE ESTUDIOS GENERALES | 5.100.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000118-UADQ.EXT | COMPRA DE BOMBA PARA MICROINYECCION | 2.203.600,00 | 2.117.169,66 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000117-2006OSG | COMPRA DE INODOROS SEDE OCCIDENTE | 3.695.000,00 | 2.080.350,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000117-UADQ | ALQUILER DE TOLDOS PARA LA FERIA VOCACIONAL | 12.138.500,00 | 11.150.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000116-2006OSG | COMPRA DE SUMINISTROS DE PINTURA Y DILUYENTES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000116-UADQ.EXT | COMPRA DE GUILLOTINA PEQUENA PARA ANIMALES | 834.600,00 | 756.634,45 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000115-2006OSG | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA RESERVA DEL JARDIN OROZCO Y MARIPOSARIO DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 17.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000115-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL BIOPAC | 8.648.691,00 | 8.358.705,90 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000115-UADQ | COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA DE PRESENTACION | 1.995.000,00 | 1.909.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000114-2006OSG | REMODELACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUERTAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PRODUCTOS NATURALES (CIPRONA) | 5.000.000,00 | 4.450.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000114-UADQ.EXT | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISOR DE 10000 WATTS PARA AM | 22.120.000,00 | 21.353.700,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000114-UADQ | COMPRA DE ESPIROMETRO Y REPUESTOS | 1.999.188,00 | 1.999.188,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000113-2006OSG | COMPRA DE INODOROS PARA SEDE OCCIDENTE | 3.695.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000113-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIA SYNCHRO STUDIO V) SINGLE | 1.900.000,00 | 1.830.944,46 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000113-UADQ | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA MICROSCOPIOS | 3.808.000,00 | 3.675.468,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000112-2006OSG | REMODELACION DEL LABORATORIO DE RECURSOS NATURALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS CIA | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000112-UADQ.EXT | COMPRA DE ECOGRAFO PORTATIL PARA USO VETERINARIO | 2.081.520,00 | 1.999.369,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000111-2006OSG | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BATERIAS DE BANOS SEDE DE SAN RAMON | 3.140.400,00 | 1.575.653,03 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000111-UADQ.EXT | COMPRA DE CAMARA PARA VACIO EN FORMA DE CAMPANA | 1.506.050,00 | 1.439.775,84 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000111-UADQ | COMPRA DE SOFTWARE DE ANALISIS ESTADISTICO | 51.291.040,00 | 49.429.368,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000110-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES MADERAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2015 (MELAMINA) | 1.062.549,00 | 411.560,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000110-UADQ.EXT | COMPRA DE CORRECTOR COSENO PARA ESPECTROFOTOMETRO | 172.765,00 | 157.934,82 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000110-UADQ | ROTAMETRO DE ALTA PRECISION | 600.000,00 | 358.512,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000109-2006OSG | SERVICIO DE ANALISIS Y APLICACION DE TRATAMIENTO QUIMICO DE CALDERAS EN LA UCR | 1.290.000,00 | 1.060.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000109-UADQ.EXT | COMPRA DE BOMBAS INTERMOLECULARES | 11.322.190,00 | 9.679.056,14 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000109-UADQ | COMPRA DE ANILLOS LED | 2.502.500,00 | 2.390.159,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000108-2006OSG | COMPRA DE 107 M2 DEL PISO TIPO WPC HOLLOW DECK | 5.100.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000108-UADQ | COMPRA DE LICENCIAS | 7.907.648,00 | 7.622.903,06 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000107-2006OSG | MOBILIARIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA SST | 1.900.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000107-UADQ.EXT | COMPRA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS PARA BICICLETA | 1.000.160,00 | 956.286,02 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000107-UADQ | COMPRA DE ESTUCHES PARA PASTILLAS DE AGITACION Y REPUESTOS | 2.889.000,00 | 2.137.142,62 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000106-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE PILA EN ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO | 1.000.000,00 | 950.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000106-UADQ.EXT | COMPRA DE INCLINOMETROS | 535.000,00 | 519.585,07 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000106-UADQ | COMPRA DE FRASCOS LIOFILIZADORES | 1.810.000,00 | 177.061.759,86 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000105-2006OSG | MACETAS PLASTICAS CONTEMPORANEAS | 1.208.000,00 | 838.699,12 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000105-UADQ.EXT | COMPRA DE PROBADORES DE EQUIPO PARA CONTADORES NEUMATICOS Y RADARES DE VELOCIDAD COMPACTO | 857.000,00 | 607.002,16 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000105-UADQ | COMPRA DE CROMATOGRAFO DE GASES CON AUTOMUESTREADOR | 33.350.000,00 | 31.575.960,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000105-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 494.675,00 | 481.624,62 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000104-2006OSG | BANDEJA 4 Y SOPORTE PARA IMPRESORA HP LASER JET 9050 | 644.347,00 | 604.661,44 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000104-UADQ.EXT | COMPRA DE ACELEROMETROS CON GPS Y PANTALLA LCD | 175.000,00 | 143.103,13 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000104-UADQ | KIT MODULO DE ADQUISICION DE DATOS ELL | 8.306.743,00 | 8.306.736,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000104-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 382.900,00 | 376.211,02 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000103-2006OSG | ACONDICIONAMIENTO DE ACERA PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 16.700.000,00 | 20.730.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000103-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE FUERZA | 13.053.772,00 | 11.905.403,83 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000103-UADQ | COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 4.919.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000103-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA | 444.980,00 | 418.495,65 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000102-2006OSG | HOJALATERIA GENERAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000102-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL PASCO | 20.744.291,00 | 18.071.724,04 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000102-UADQ | COMPRA DE CEPILLOS ELECTRICOS INDUSTRIALES | 2.096.580,00 | 1.176.106,38 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000102-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 36.658,00 | 36.362,92 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000101-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES PARA ESTACIONES BIOSALUDABLES EN LA SEDE REGIONAL DE GUANACASTE Y LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT | 8.900.000,00 | 7.999.900,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000101-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE CERULOPLASMINA¿ | 352.000,00 | 27.226,58 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000101-UADQ | COMPRA DE BALANZA DE HUMEDAD Y SIERRA ELECTRICA PARA LABORATORIO | 6.020.000,00 | 5.661.942,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000101-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 1.148.640,00 | 1.129.167,48 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000100-2006OSG | COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS 250 CC, MOD 2015 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000100-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CIET | 285.000,00 | 265.709,44 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000100-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 3.793.841,00 | 3.754.808,70 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000099-2006OSG | ADQUISICION DE RACKS METALICOS PARA EL TALLER DE OFICINA MYE | 1.386.135,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000099-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CIET | 815.304,00 | 778.833,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000099-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000098-2006OSG | COMPRA DE BANDEJA 4 Y SOPORTE PARA IMPRESORA HP LASER JET 2050 | 644.347,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000098-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ADCP¿ | 4.238.000,00 | 2.993.466,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000098-UADQ | COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE NOTAS | 4.784.000,00 | 4.640.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000098-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 14.006.910,00 | 13.851.935,16 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000097-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 12.200.000,00 | 3.262.855,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000097-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL INISA | 2.000.000,00 | 1.629.745,77 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000097-UADQ | COMPRA DE SOFTWARE LEARNING SPACE PRO | 58.078.227,00 | 58.078.227,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000097-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 6.792.930,00 | 6.719.584,20 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000096-2006OSG | COMPRA DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL AGUA FRIA/VAPOR | 3.300.000,00 | 2.550.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000096-UADQ | COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS | 5.509.198,00 | 6.490.326,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000096-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 1.256.910,00 | 1.196.640,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000095-2006OSG | COMPRA DE TOLDOS PARADAS DEL SERVICIO AUTOBUS INTERNO | 3.375.000,00 | 2.800.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000095-UADQ.EXT | COMPRA DE KIT PARA LIMPIEZA DE PELICULAS DE RAYOS X | 153.400,00 | 139.106,39 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000095-UADQ | COMPRA DE CARGAS DE CILINDROS PARA GASES | 1.719.000,00 | 1.453.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000095-SIBDI | SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 1.589.361,00 | 1.568.315,40 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000094-2006OSG | COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SODA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | 5.593.500,00 | 4.823.834,40 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000094-UADQ.EXT | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO | 693.000,00 | 668.239,77 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000094-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 1.899.865,00 | 1.873.414,37 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000093-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 3.690.000,00 | 3.877.889,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000093-UADQ.EXT | SUSCRIPCION BASES DE DATOS CON LA EMPRESA ITMS GROUP INC | 93.789.673,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000093-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO | 3.459.600,00 | 1.651.553,64 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000093-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 11.495.808,00 | 11.368.564,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000092-2006OSG | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRODUCCION PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 3.280.000,00 | 2.535.453,76 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000092-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 5.729.040,00 | 5.661.632,70 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000091-2006OSG | COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 4.832.709,00 | 3.179.835,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000091-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE CONTADOR VEHICULAR TIPO RADAR PARA UGM¿ | 2.650.000,00 | 1.995.226,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000091-UADQ | COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CARNE, PARA ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA UCR | 10.036.000,00 | 10.036.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000091-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 12.108.265,00 | 11.970.746,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000090-2006OSG | REMODELACION DEL LABORATORIO DE RECURSOS NATURALES DEL CENTRO DE INVESTIQACIONES AGRONOMICAS (CIA) | 25.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000090-UADQ.EXT | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE OPTICA FRIA | 150.334.635,00 | 143.738.536,59 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000090-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 941.215,00 | 924.152,40 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000089-2006OSG | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA TALLERES | 1.500.000,00 | 1.481.072,72 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000089-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ELECTRONICAS CON LA EMPRESA DOT LIB INFORMATION LLC | 41.645,00 | 40.135.617,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000089-UADQ | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR LOS CURSOS DE INGLES A DISTANCIA E INGLES POR AREAS | 8.250.000,00 | 19.466.280,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000089-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 1.009.008,00 | 977.866,73 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000088-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SIMULACION EN SALUD (CESISA)DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA | 13.000.000,00 | 12.697.750,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000088-UADQ.EXT | COMPRA DE ANTICUERPOS PARA EL VIRUS DEL DENGUE | 690.000,00 | 488.802,82 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000088-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.604.496,00 | 2.462.340,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000087-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE EDIFICIOS OEPI | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000087-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE ACTUALIZACION DE 30 LICENCIAS DEL SOFTWARE COMSOL¿ | 5.366.900,00 | 5.274.979,64 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000087-UADQ | COMPRA DE DOBLADORA DE TUBOS | 6.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000087-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 8.469.137,00 | 7.647.021,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000086-2006OSG | ADQUISICION DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE VIDEOPORTEROS Y VIDEOTELEFONOS IP FACULTAD DE AGROALIMENTARIAS | 4.540.600,00 | 4.474.015,10 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000086-UADQ.EXT | COMPRA DE ACELEROMETROS TRIAXALES TIPO GURALP | 102.440.928,00 | 98.740.095,66 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000086-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 111.000,00 | 99.975,85 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000085-2006OSG | ADQUISICION DE RACKS METALICOS PARA USO DEL TALLER DE OFICINA | 1.386.135,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000085-UADQ.EXT | COMPRA DE INHIBIDORES DE FOSDOLIPASAS | 246.400,00 | 228.339,63 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000085-UADQ | SOLUCION LLAVE EN MANO PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA DE RESPALDOS INSTITUCIONALES | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000085-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 2.230.150,00 | 2.202.170,75 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000084-2006OSG | PRIMERA ETAPA PARA LA DEMARCACION DE LA SENDA PARA CAMINANTES Y CORREDORES EN LA VIA COMPARTIDA DE LA MILLA UNIVERSITARIA, SEDE RODRIGO FACIO | 6.200.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000084-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REPUESTO PARA ACELEROGRAFOS TIPO TITAN Y ACELEROGRAFOS TIPO TITAN | 25.998.000,00 | 5.353.535,15 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000084-UADQ | COMPRA DE ROTAMETRO | 600.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000084-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 65.000,00 | 53.043,30 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000084-C.I. | ADQUISICION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA AEREA/SUBTERRANEA, AMPLIACION DE CANALIZACION E INSTALACION DE POLIRRIEGO EN LA SEDE DEL ATLANTICO | 12.802.752,00 | 12.796.373,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000083-2006OSG | CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ACCESO LAMANNAME-INIE Y EN EL PARQUEO DE INGENIERIA ELECTRICA, INLCUYENDO CABLE DE ACOMETIDA | 3.700.000,00 | 2.872.831,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000083-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CIET | 382.650,00 | 327.298,93 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000083-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.859.306,00 | 5.785.965,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000082-2006OSG | COMPRA DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL AGUA FRIA / VAPOR | 3.300.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000082-0000900001 | SOLUCION LLAVE EN MANO DE 3 CUARTOS DE REFRIGERACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT | 16.775.000,00 | 16.774.998,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000082-UADQ.EXT | COMPRA DE ANTICUERPOS ABCAM | 2.013.000,00 | 1.946.151,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000082-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 14.795.666,00 | 13.558.173,73 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000081-2006OSG | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PAR USO DE LOS TALLERES DE LA SECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.534.310,00 | 1.340.832,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000081-0000900001 | COMPRA DE HORNOS, PLANTILLA ,CONGELADORES Y REFRIGERADORES PARA LABORATORIO | 14.259.483,00 | 8.441.711,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000081-VE | COMPRA DE MEMBRANA TANGENCIAL | 9.101.400,00 | 8.953.460,88 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000081-UADQ.EXT | COMPRA DE PANEL DE LINEAS CELULARES CONTRA EL CANCER DEL NCI | 5.040.000,00 | 4.864.860,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000081-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 5.186.765,00 | 5.135.130,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000080-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 6.300.000,00 | 5.853.129,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000080-0000900001 | DISENO DE ANTEPROYECTO Y PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS LABORATORIOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y VIAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL LANAMME-UCR | 130.000.000,00 | 176.532.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000080-UADQ.EXT | COMPRA DE ANTICUERPOS | 505.000,00 | 361.722,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000080-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS | 8.223.767,00 | 8.150.594,28 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000079-2006OSG | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 12.200.000,00 | 6.721.405,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000079-0000900001 | SOLUCION LLAVE EN MANO DE 3 CUARTOS DE REFRIGERACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT | 16.775.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000079-UADQ.EXT | COMPRA DE ANTICUERPO DE RATON MONOCLONAL CONTRA EL DENGUE | 686.000,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000079-UADQ | COMPRA DE CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO | 31.139.145,00 | 31.139.144,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000079-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 14.565.171,00 | 15.240.569,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000078-2006OSG | CONSTRUCCION DE PARQUEOS DE BICICLETAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000078-0000900001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA GRAMILLA SINTETICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SEDE CENTRAL | 18.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000078-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 43.691.760,00 | 42.103.439,04 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000078-UADQ | APARATO PARA ANALISIS DE PERMEABILIDAD FLUIDIZACION | 7.298.400,00 | 6.917.144,91 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000078-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 872.000,00 | 865.216,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000077-2006OSG | COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 1.130.100,00 | 835.950,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000077-0000900001 | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES | 4.815.390,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000077-UADQ | COMPRA DE UPS DOBLE CONVERSION | 6.594.500,00 | 6.482.753,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000077-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 5.254.890,00 | 5.191.296,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000077-C.I. | INSTALACION DE REDUNDANCIA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS | 19.074.016,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000076-2006OSG | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL ULTRABOOK | 1.300.000,00 | 1.097.026,35 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000076-0000900001 | COMPRA DE SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA RACK | 9.158.767,00 | 3.032.487,57 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000076-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIA DE SOTFWARE COMERCIAL PARA MESAS VIBRATORIAS PORTATILES SHAKE TABLE II XY | 3.415.000,00 | 3.276.740,97 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000076-UADQ | COMPRA DE REACTIVO DREAM TQ ADN | 434.000,00 | 416.339,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000076-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 2.823.100,00 | 2.777.294,52 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000075-2006OSG | SISTEMA CCTV PARA EL SIEDIN | 1.900.000,00 | 1.721.289,23 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000075-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA FULL HD | 7.000.000,00 | 6.935.223,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000075-UADQ.EXT | ¿SERVICIO DE INSTALACION DE 72 SISMOGRAFOS DE TIPO SIXAOLAS PARA MEJORAR EL PROCESAMIENTO Y ATENCION DE SISMOS QUE REALIZA LA RED SISMOLOGICA NACIONAL RSN¿ | 11.829.884,00 | 11.396.612,18 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000075-SIBDI | DISPOSITIVOS DE MEMORIAS USB DE 16GB, TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP, MODELO M425DN NEGRO | 858.000,00 | 857.451,84 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000075-C.I. | COMPRA DE MEDIDOR DE SONIDO CON CONEXION USB | 823.389,00 | 814.436,02 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000074-2006OSG | REMODELACION DE LAS OFICINAS PARA EL TRASLADO DEL REGIMEN ACADEMICO DEL CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA | 18.500.000,00 | 18.390.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000074-0000900001 | COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA VE | 1.742.000,00 | 1.128.748,29 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000074-UADQ.EXT | LICENCIA DE SOFTWARE ARTEMIS MODAL PRO ACADEMIC | 4.902.075,00 | 4.794.862,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000074-UADQ | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL PROYECTO DE MATRICULA EN LINEA, SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL | 15.303.071,00 | 15.281.320,56 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000074-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 411.301,00 | 377.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000074-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ASESORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES PARA IOS, ANDROID Y SITIOS WEB ADAPTATIVOS | 7.728.412,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000073-2006OSG | TARJETAS DE COMUNICACION PARA SISTEMAS DE VARIAS UNIDADES | 2.180.000,00 | 1.578.502,58 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000073-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO | 16.225.400,00 | 12.671.225,59 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000073-UADQ.EXT | COMPRA DE KITS DE FOSFORO RADIOACTIVO | 1.208.500,00 | 1.156.803,71 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000073-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 7.697.898,00 | 7.309.834,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000073-C.I. | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA IRONPORT | 18.380.240,00 | 15.536.476,94 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000072-2006OSG | COMPRA DE MOTOCICLETAS 250CC, MODELO 2013 | 5.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000072-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO | 12.790.050,00 | 3.723.274,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000072-UADQ.UCE | ¿COMPRA DE REACTIVOS¿ | 504.270,00 | 342.732,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UNIDAD COMPRAS AL EXTERIOR | |
2015CD-000072-UADQ | BOLSAS FILTRANTES PARA ANALISIS DE GRASA. MODELO XT-4 | 600.000,00 | 542,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000072-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 18.559.435,00 | 18.373.853,34 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000072-C.I. | CONTRATO MEJORAS CIVILES PARA EL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL | 15.618.900,00 | 14.656.518,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000071-2006OSG | COMPRA DE BUZONES DE RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL | 2.457.000,00 | 2.457.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000071-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS PARA ANALISIS FARMACEUTICOS | 16.765.500,00 | 7.599.400,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000071-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CIPRONA | 1.085.112,00 | 1.038.733,77 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000071-UADQ | AGITADOR DE BRAZOS | 1.229.250,00 | 1.314.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000071-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 15.457.280,00 | 15.300.053,30 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000071-C.I. | MANTENIMIENTO ANUAL DEL SOFTWARE CRM INSTALADO EN EL CENTRO DE INFORMATICA | 4.565.000,00 | 4.488.972,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000070-2006OSG | COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 299-892 MARCA TOYOTA, DOELO HILUX ANO 2014 | 4.868.291,00 | 4.308.222,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000070-0000900001 | EQUIPO ODONTOLOGICO (VINCULO EXTERNO) | 13.274.800,00 | 11.231.638,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000070-UADQ.EXT | COMRPA DE REACTIVOS SIGMA, PARA EL CIPRONA | 4.540.000,00 | 4.374.374,13 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000070-UADQ | COMPRA DE UN REFLECTOMETRO OPTICO TEMPORAL | 4.300.000,00 | 4.168.198,88 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000070-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 4.985.960,00 | 5.168.461,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000070-C.I. | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES | 13.117.500,00 | 12.875.899,50 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000069-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SIMULACION EN SALUD (CESISA) DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA | 13.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000069-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO (V.E) | 2.249.437,48 | 1.904.852,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000069-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA NEUROCIENCIAS | 725.000,00 | 689.691,92 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000069-UADQ | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL | 850.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000069-SIBDI | LICENCIAS Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE OMNIPAGE | 4.700.000,00 | 4.790.902,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000069-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL RE ORDENAMIENTO DE CUARTOS DE COMUNICACION | 5.443.357,00 | 5.443.357,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000068-2006OSG | MAQUINA CORTADORA DE CESPED PARA LA UNIDAD DE PAISAJISMO | 8.000.000,00 | 14.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000068-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 12.598.222,97 | 6.078.844,77 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000068-UADQ.EXT | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE MATLAB, EN LA MODALIDAD DE CAMPUS | 29.264.968,00 | 28.260.551,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000068-UADQ | COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA REAPROVISIONAMIENTO DE ALMACEN | 10.668.000,00 | 10.668.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000068-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 3.885.396,00 | 3.365.900,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000068-C.I. | CONTRATACION DE OBRAS CIVILES PARA EL CENTRO DE DATOS DE RESPALDOS | 11.966.600,00 | 9.492.625,50 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000067-2006OSG | ADQUISICION DE SERVICIOS DE INGENIERIA PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTATICAS Y OPERATIVAS DE LAS AUTOCLAVES DE LA INSTITUCION | 5.000.000,00 | 4.700.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000067-0000900001 | COMPRA DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION | 17.986.936,00 | 11.208.653,45 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000067-UADQ.EXT | COMPRA DE MEDIDOR DE MULTIPARAMETRO TSCI DE CALIDAD DE AGUA | 2.040.000,00 | 1.957.265,51 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000067-UADQ | COMPRA DE CAMISETAS | 1.320.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000067-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 3.642.080,00 | 3.632.765,22 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000067-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA LECTORA OPTICA DEL CENTRO DE INFORMATICA | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000066-2006OSG | SOLICITUD DE OTROS MATERIALES PARA USO DE LA CONSTRUCCION | 2.407.701,00 | 2.162.310,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000066-0000900001 | COMPRA DE BUTACAS PARA AUDITORIO | 16.384.000,00 | 16.019.160,29 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000066-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION DE DOSIS EN APLICACIONES DIAGNOSTICAS¿ | 3.897.050,00 | 2.752.494,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000066-UADQ | EQUIPO DE SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION | 63.334.880,00 | 63.334.880,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000066-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.739.363,00 | 4.862.925,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000066-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES | 5.803.479,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000065-2006OSG | COMPRA DE MAQUINAS DE EJERCICIO P/ESTACIONES BIOSALUDABLES EN LA SEDE REGIONAL GUANACASTE Y ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT | 8.900.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000065-0000900001 | COMPRA DE UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA DE 5 X 12 KW PARA LABORATORIO | 17.699.552,00 | 17.690.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000065-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MESA DE CORTE POR PLASMA¿ | 8.847.360,00 | 279.585.424,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000065-UADQ | COMPRA DE SENSOR DE TUBIDEZ | 3.874.000,00 | 3.676.652,32 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000065-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 4.980.430,00 | 4.919.198,03 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000065-C.I. | ADQUISICION DE OTDR Y FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA | 13.362.250,00 | 13.050.150,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000064-2006OSG | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES, II ETAPA | 12.300.000,00 | 10.900.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000064-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO VARIO PARA INVESTIGACION (VE) | 13.522.000,00 | 13.555.100,51 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000064-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL | 37.562.308,00 | 30.920.875,70 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000064-UADQ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA SCHINDLER EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 25.668.000,00 | 24.282.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000064-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 3.692.128,00 | 3.641.153,35 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000064-C.I. | ADQUISICION DE EQUIPO DE ENRUTAMIENTO | 5.180.364,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000063-2006OSG | RESTAURACION DE TANQUE DE CAPTACION EDIFICIO ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 12.300.000,00 | 1.800.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000063-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO | 6.057.410,38 | 3.825.260,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000063-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA SCI/FINDER CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE | 41.683.422,00 | 40.136.928,35 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000063-UADQ | COMPRA DE MICROPIPETAS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 3.035.050,00 | 3.261.240,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000063-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 7.666.202,00 | 7.518.075,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000063-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTE Y ATENCION DE AVERIAS DE SEGURIDAD E INTEGRACION DE DATOS EN EQUIPOS DE COMPUTO | 6.477.480,00 | 6.460.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000062-2006OSG | INSTALACION DE PISO TIPO DECK PARA SODA DE LA ESCUELA ESTUDIOS GENERALES | 3.100.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000062-0000900001 | COMPRA DE LICENCIAS Y BASES DE DATOS | 15.510.700,00 | 15.292.797,56 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000062-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE PUBLICAICONES VERSION ELECTRONICA CON LA EMPRESA NATURE PUBLISHING GROUP (NPG) | 68.316.897,00 | 65.788.145,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000062-UADQ | COMPRA DE ANALIZADOR DE GASES DE LA COMBUSTION | 3.922.000,00 | 4.195.640,21 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000062-SIBDI | LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS, INCLUYE BASE | 403.020,00 | 403.019,20 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000062-C.I. | ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINETA EN EL COMEDOR DEL CENTRO DE INFORMATICA | 1.632.255,00 | 1.632.255,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000061-2006OSG | REMODELACION PASILLO EXTERNO DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 23.500.000,00 | 19.430.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000061-0000900001 | COMPRA DE UPS | 2.538.269,00 | 2.554.905,37 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000061-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS CON LA EMPRESA EBSCO INTERNATIONAL | 67.037.817,00 | 64.605.225,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000061-UADQ | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS | 4.642.039,00 | 3.819.177,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000061-SIBDI | DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO TABLET TIPO ANDROID Y TIPO IPAD | 800.000,00 | 707.079,24 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000061-C.I. | COMPRA DE ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA INSTALACIONES DE RED | 3.531.550,00 | 3.409.725,78 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000060-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES TIPO HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CONSTRUCCION | 4.227.500,00 | 1.871.569,05 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000060-0000900001 | SISTEMA DE PRACTICAS REFRIGERACION E INGENIERIA | 15.718.000,00 | 15.176.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000060-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REPUESTO TARJETA DE CONTROL Y MODULO DE AMPLIFICACION¿ | 3.184.720,00 | 2.487.726,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000060-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE UN EQUIPO PARA DETERMINACION DE INDICE DE FILTRABILIDAD | 5.048.960,00 | 3.199.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000060-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.520.714,00 | 6.285.052,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000060-C.I. | AMPLIACION DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE ANTIVIRUS | 2.750.000,00 | 2.704.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000059-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL METALES PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS O | 7.967.079,00 | 5.645.030,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000059-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 18.601.880,00 | 10.545.497,53 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000059-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE ANALISIS¿ | 16.557.819,00 | 16.329.314,69 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000059-UADQ | COMPRA DE PRENSA PARA PRODUCCION DE TABLETAS | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000059-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 840.390,00 | 818.861,43 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000059-C.I. | RENOVACION DE CONTRATO DE SOPORTE PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO (ACS) | 2.077.252,00 | 1.126.709,54 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000058-2006OSG | SISTEMA DE ALARMAS RECTORIA | 2.270.000,00 | 2.201.454,35 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000058-0000900001 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA CILINDRO DE EXTINTOR | 9.983.500,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000058-UADQ.UCE | ¿COMPRA DE LICENCIAS: EDUCATIONAL GEOSPATIAL SERVER PACKAGE ¿ ANNUAL LICENSE CC¿ | 1.453.000,00 | 1.419.363,75 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UNIDAD COMPRAS AL EXTERIOR | |
2015CD-000058-SIBDI | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER Y CINTAS PARA IMPRESORA DE MATRIZ | 650.000,00 | 671.173,62 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000058-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, CAPACITACION Y ASESORIA DE LA MIGRACION INSTITUCIONAL HACIA SOFTWARE LIBRE | 7.728.420,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000057-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL MADERAS PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y ATENCION DE ORDENES DE TRABAJO | 8.918.035,00 | 3.434.985,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000057-SIBDI | COMPRA DE LIBROAS UNIVERSITARIOS | 7.915.672,00 | 8.657.449,51 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000057-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION MARCA LIEBERT DE 20KW DE CAPACIDAD DEL CUARTO ELECTROMECANICO DEL CDI | 1.797.400,00 | 1.179.400,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000056-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES MADERAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2015 (MELAMINA) | 4.477.500,00 | 3.414.951,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000056-0000900001 | COMPRA DE MONTACARGAS ELECTRICO | 18.000.000,00 | 15.136.240,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000056-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CITA | 1.322.325,00 | 390.078,98 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000056-UADQ | COMPRA DE ESTEREOSCOPIOS CON CABEZA BINOCULAR | 10.500.000,00 | 12.116.700,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000056-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 1.722.848,00 | 1.700.590,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000056-C.I. | ADQUIRIR UN EQUIPO CONMUTADOR DE TELEFONIA VOIP QUE OFREZCA ESCALABILIDAD Y SEGURIDAD PARA MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE TELEFONIA HACIA TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO | 10.349.350,00 | 10.299.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000055-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y ATENCION DE ORDENES DE TRABAJO | 8.918.035,00 | 6.464.335,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000055-0000900001 | COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 6.300.000,00 | 7.976.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000055-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE INSTRUMENTAL DENTAL¿ | 4.841.048,00 | 824.053,74 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000055-UADQ | IMPLEMENTOS PARA SIMULADOR | 1.440.000,00 | 1.416.250,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000055-SIBDI | COMPRA DE UN SISTEMA DE PROTECCION DOCUMENTAL | 4.600.000,00 | 3.578.226,70 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000055-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ASESORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES PARA SISTEMA IOS, ANDROID Y SITIOS WEB ADPTATIVOS | 7.728.412,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000054-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL MINERALES PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 3.156.865,00 | 3.780.323,08 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000054-UADQ.EXT | COMPRA DE DIENTES IVORY | 8.860.000,00 | 22.590,89 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000054-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 18.931.665,00 | 18.773.798,40 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000054-LanammeUCR | COMPRA DE EQUIPOS Y UTILES MENORES DE COMPUTO | 6.026.500,00 | 5.671.431,16 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000054-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y DESAGUE PARA LA ZONA DE EQUIPO ELECTROMECANICO EXTERNO DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000053-2006OSG | CONTROLADOR ACCESO VEHICULAR EN CIENCIAS SOCIALES Y MATEMATICAS | 6.000.000,00 | 4.309.467,85 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000053-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DOMESTICO | 18.415.177,80 | 14.108.987,25 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000053-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA CORPORAL CENTRAL POR TELEMETRIA¿ | 10.482.000,00 | 1.616.481,09 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000053-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA REPROGRAMACION DE SIPPRES II ETAPA | 9.964.500,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000053-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 8.506.883,00 | 8.962.291,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000053-LanammeUCR | COMPRA DE RAMPA PARA CAMION | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000053-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL APOYO A LA UNIDAD DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | 7.560.000,00 | 6.752.800,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000052-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA II | 1.886.669,00 | 1.886.669,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000052-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE KIT DE ELISA¿ | 322.560,00 | 248.452,11 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000052-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 2.222.316,00 | 1.482.860,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000052-LanammeUCR | COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL EDIFICIO C | 1.880.000,00 | 1.810.718,28 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000052-C.I. | COMPRA DE VEINTE KITS DE MULTIMEDIA PARA EL PROYECTO DE DOCENCIA MULTIVERSA | 15.700.000,00 | 8.992.201,40 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000051-2006OSG | MEJORAS EN LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA SEDE REGIONAL DEL PACIFICO | 18.000.000,00 | 14.877.679,88 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000051-0000900001 | COMPRA DE CONGELADOR ULTRABAJA TEMPERATURA -40 A -86O.C | 6.500.000,00 | 6.208.372,17 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000051-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIA DE MATHEMATICA Y SYSTEM MODELER¿ | 10.121.183,00 | 9.754.341,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000051-UADQ | ARCHIVO MOVIL COMPUESTO POR VAGON SENCILLO DE 4 CUERPOS | 5.476.800,00 | 5.285.209,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000051-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 6.812.631,00 | 6.750.062,37 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000051-LanammeUCR | COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES | 11.674.500,00 | 10.079.648,60 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000051-C.I. | AMPLIACION DE LA RED-UCR CON 176 PREVISTAS DE RED EN LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 18.500.000,00 | 18.441.177,49 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000050-2006OSG | INTEGRACION DE CANALIZACION DE CABLEADO 8 PARES TIPO ANALOGICOS EN LAS CABINAS Y LOS LOCUTORIOS DE RADIO U | 6.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000050-0000900001 | COMPRA DE CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS | 7.076.300,00 | 4.998.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000050-UADQ.EXT | COMPRA DE LICENCIA DE SIGMA PLOT, RISK SIMULATOR Y STATA | 5.715.090,00 | 5.635.245,30 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000050-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE EDUCACION CONTINUA | 6.000.000,00 | 4.311.409,71 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000050-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 43.000,00 | 42.207,12 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000050-LanammeUCR | COMPRA DE SOLUCION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 8.400.000,00 | 8.352.015,20 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000050-C.I. | CONTRATO DE ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA EQUIPOS EN RACK DEL CDI | 904.200,00 | 888.943,68 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000049-2006OSG | CAMARA CCTV PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 1.000.000,00 | 962.485,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000049-UADQ.EXT | COLECCION COMPLETA DE EBOOKS | 74.355.732,00 | 72.030.586,94 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000049-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO | 823.962,00 | 820.078,13 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000049-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 6.745.465,00 | 6.683.422,80 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000049-LanammeUCR | COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE GEOTECNIA | 13.857.160,00 | 3.405.259,11 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000049-C.I. | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA IP ACCESORIOS E ILUMINADORES | 4.522.662,00 | 4.177.211,04 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000048-2006OSG | CONOS PARA REGULACION VIAL | 2.885.000,00 | 4.846.250,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000048-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 44.080.382,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000048-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE REACTIVO METHOXY PEG¿ | 570.000,00 | 477.136,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000048-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION DEL SISTEMA GECO | 51.360.000,00 | 4.280.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000048-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 4.268.457,00 | 4.551.053,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000048-LanammeUCR | COMPRA DE TEXTILES | 8.550.000,00 | 8.115.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000048-C.I. | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA MODULAR PARA LAS OFICINAS DE RECTORIA | 12.182.500,00 | 11.977.391,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000047-2006OSG | MATERIALES ELECTRICOS PARA LA EXPO U 2015 | 6.332.165,00 | 4.988.215,08 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000047-0000900001 | COMPRA DE PANTALLAS PLANAS Y PIZARRAS DIGITALES | 12.355.000,00 | 10.962.472,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000047-UADQ | COMPRA DE 5 MESAS DEL EDIFICIO DE EDUCACION CONTINUA | 436.000,00 | 436.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000047-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 193.848,00 | 180.867,80 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000047-LanammeUCR | COMPRA DE ESTANTERIA PARA PATIO DE LABORATORIOS | 2.050.000,00 | 1.971.272,33 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000047-C.I. | CONTRATACION DE UNA ASESORIA PROFESIONAL PARA LA COMUNICACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS Y MEDICION DE SATISFACCION | 7.728.420,00 | 7.728.420,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000046-2006OSG | RECARPETEO, BACHEO Y CAPA ASFALTICA | 23.000.000,00 | 20.321.280,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000046-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO | 2.347.667,52 | 2.201.083,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000046-UADQ.EXT | COMPRA DE CORRENTIMETRO OCENANOGRAFICO | 4.974.900,00 | 4.860.173,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000046-UADQ | COMPRA DE LICENCIS | 2.652.350,00 | 2.568.564,55 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000046-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.617.298,00 | 3.951.604,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000046-LanammeUCR | COMPRA DE ESTACION CIENTIFICA DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE ALTA PRECISION | 9.000.000,00 | 8.697.082,32 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000046-C.I. | RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE MAPINFO BAJO EL MODELO DE CAMPUS ACADEMICO | 2.660.100,00 | 2.660.100,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000045-2006OSG | SOLICITUD DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 3.447.700,00 | 3.431.727,45 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000045-0000900001 | COMPRA DE MONITORES CARDIACOS | 5.226.000,00 | 5.001.612,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000045-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MUESTRAS DE LECHE PARA CALIBRAR EQUIPO DE LABORATORIO¿ | 540.000,00 | 153.990,48 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000045-UADQ | COMPRA DE REPUESTOS PARA ESTACION METEOROLOGICA | 673.000,00 | 694.156,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000045-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 354.574,00 | 339.927,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000045-LanammeUCR | COMPRA DE ESTACION AVANZADA DE ESCRITORIO MAC PRO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RAID | 8.040.000,00 | 7.886.122,09 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000045-C.I. | ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE EDIFICIOS | 17.974.185,00 | 17.658.392,26 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000044-2006OSG | CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS ENTREGAS SEGUN DEMANDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000044-0000900001 | COMPRA DE MICROSCOPIOS CON CABEZA BINOCULAR | 11.000.000,00 | 10.520.165,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000044-UADQ.EXT | SUSCRIPCION A BASES DE DATOS CON LA EMPRESA THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) | 27.417.694,00 | 26.589.378,42 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000044-UADQ | COMPRA DE KIT QUIMIOSENS TCA-100 | 3.587.852,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000044-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 6.039.974,00 | 5.977.755,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000044-LanammeUCR | COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO | 2.715.000,00 | 2.130.568,19 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000044-C.I. | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ASA-5585-X | 14.663.748,00 | 12.942.787,03 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000043-2006OSG | COMPRA DE TALADRO MULTIPLE 21 BROCAS | 7.261.422,00 | 5.130.758,67 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000043-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS PARA EL ENSAYO EL LAL | 2.208.368,00 | 2.192.208,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000043-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 1.579.000,00 | 1.822.495,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000043-LanammeUCR | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 4.376.065,00 | 3.692.542,01 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000043-C.I. | ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA ATERRIZAJE Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE COMUNICACION | 3.902.021,00 | 3.901.921,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000042-2006OSG | COMPRA DE MAQUINARIA CORTADORA PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 8.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000042-0000900001 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS | 9.059.310,00 | 7.906.048,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000042-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO¿ | 1.546.765,00 | 1.327.879,59 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000042-UADQ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DENSITOMETRO DEL CIMOHU | 700.000,00 | 683.159,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000042-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 8.789.760,00 | 8.737.156,41 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000042-LanammeUCR | COMPRA DE EQUIPO MEZCLADOR Y COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS | 3.500.000,00 | 2.346.800,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000042-C.I. | ADQUISICION GBIC MONOMODO Y MULTIMODO | 6.936.678,00 | 6.526.832,79 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000041-2006OSG | INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA PARA LA SODA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | 10.245.603,00 | 7.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000041-0000900001 | COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 6.300.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000041-UADQ.EXT | COMPRA DE TUBOS DE POLIETILENO | 224.154,00 | 206.241,06 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000041-UADQ | COMPRA DE UNIFORMES MEDICOS | 3.911.900,00 | 3.618.787,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000041-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 1.780.000,00 | 1.694.170,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000041-LanammeUCR | COMPRA DE KIT DE BROCAS EXTRACTORAS HILTI PARA EXTRACTORA DE NUCLEOS | 6.272.000,00 | 3.919.885,19 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000041-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA EL EXAMEN GENERAL BASICO CLINICO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 18.442.167,00 | 18.442.166,60 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000040-2006OSG | INSTALACION DE PISO TIPO DECK PARA LA SODA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 5.100.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000040-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO | 12.840.863,00 | 7.457.629,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000040-UADQ.EXT | CONSOLA DE MEDICION | 5.970.294,00 | 5.664.656,84 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000040-UADQ | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA LA ESCUELA DE QUIMICA | 4.256.000,00 | 2.131.800,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000040-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 10.165.807,00 | 10.165.807,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000040-LanammeUCR | COMPRA DE KIT DE CABEZAS PARA DETECTOR DE ACERO PARA EQUIPOS DE DETENCION DE ACERO REFORZADO MARCA ELCOMETER | 2.520.000,00 | 1.610.809,20 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000040-C.I. | ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA EQUIPOS EN RACK DEL CENTRO DE DATOS | 904.200,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000039-2006OSG | PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE VARIOS EDIFICIOS DE LA UCR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000039-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DOMESTICO (VINCULO EXTERNO) | 12.642.521,00 | 10.448.607,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000039-UADQ.EXT | COMPRA DE SAXOFON BAJO | 12.000.000,00 | 9.801.538,65 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000039-UADQ | COMPRA DE HEXACOPTERO | 44.054.100,00 | 42.518.522,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000039-SIBDI | SUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 8.572.545,00 | 8.492.173,33 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000039-LanammeUCR | COMPRA KIT DE MAGUERAS PISTONES HIDRAULICOS EXISTENTES PARA SISTEMA DE PISTONES DE CARGA MARCA ENERPAC | 962.500,00 | 962.500,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000039-C.I. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y CIELORRASOS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO CATTECU | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000038-2006OSG | REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ALARMAS | 9.000.000,00 | 7.346.437,37 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000038-0000900001 | COMPRA DE TELEFONOS IP Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO | 4.212.486,10 | 1.061.361,05 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000038-VE | COMPRA DE ALIMENTADOR PARA MOLINO Y ROTOR PARA CENTRIFUGA | 3.360.000,00 | 2.138.797,80 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000038-UADQ.EXT | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI GONIOMETRO Y ESPECTRO-RADIOMETRO | 31.943.000,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000038-UADQ | COMPRA DE REGISTRADOR ELECTRONICO DE TEMPERATURA Y PHMETRO | 2.997.840,00 | 3.057.143,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000038-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 684.000,00 | 645.488,13 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000038-LanammeUCR | COMPRA DE KIT LVDT PARA TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO DE VARIACION LINEAL DE VOLTAJE | 4.032.000,00 | 2.159.960,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000038-C.I. | COMPRA DE VEINTE KITS DE MULTIMEDIA PARA EL PROYECTO DE DOCENCIA MULTIVERSA | 15.700.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000037-2006OSG | COMPRA DE HAND HELD (ORDENADOR PORTATIL) | 4.399.113,00 | 3.440.559,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000037-0000900001 | COMPRA DE COMPUTADORAS Y MONITORES | 7.035.373,89 | 3.232.240,45 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000037-UADQ | COMPRA DE PANTALLAS | 6.848.201,00 | 1.730.950,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000037-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 12.460.000,00 | 12.335.851,75 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000037-LanammeUCR | COMPRA DE UTILES DE LABORATORIO (CONCRETOS Y ASFALTOS) | 13.500.000,00 | 11.332.201,19 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000037-C.I. | CONTRATO DE MITIGACION DE FILTRACION DE AGUAS EN EL CENTRO DE DATOS | 1.360.000,00 | 1.300.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000036-2006OSG | REMODELACION DEL ESTUDIO PARA DANZA UNIVERSITARIA | 20.000.000,00 | 20.600.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000036-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES (VINCULO EXTERNO) | 2.256.980,00 | 1.319.542,71 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000036-VE | ALQUILER DE TOLDOS PARA LA EXPO 2015 | 26.426.050,00 | 24.638.677,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000036-UADQ.EXT | COMPRA DE UNIDAD YOUBOT PARA ALMACENAMIENTO LOGISTICO | 14.123.237,00 | 13.653.617,97 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000036-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 725.000,00 | 585.161,66 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000036-LanammeUCR | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MECANICA DE PRECISION | 8.500.000,00 | 5.628.971,60 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000036-C.I. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGUA HELADA DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UCR | 4.038.000,00 | 4.038.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000035-2006OSG | PINTURA PARA DEMARCACION VIAL | 6.314.000,00 | 6.294.155,99 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000035-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO | 18.375.000,00 | 1.117.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000035-VE.EXT | ¿COMPRA DE CONTRATACION DE LA EVALUACION DE LA CONDICION DE LA SUPERFICIE DE PUENTES CON EL EQUIPO GPR¿ | 4.650.000,00 | 4.167.371,50 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000035-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE TECNICAS EN BIOLOGIA MOLECULAR | 700.000,00 | 503.162,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000035-UADQ | SUSCRIPCION A LA EXTRA | 504.000,00 | 504.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000035-SIBDI | SUSCRIPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 15.525.456,00 | 15.389.066,25 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000035-LanammeUCR | COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS | 16.020.000,00 | 9.289.214,33 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000035-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE MODULOS DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL | 5.158.648,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000034-2006OSG | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MACINSTOSH IMAC | 1.000.000,00 | 999.758,88 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000034-0000900001 | COMPRAS DE PURIFICADOR DE AGUA Y DESHUMIDIFICADORES | 4.580.793,96 | 3.066.234,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000034-VE.EXT | 2015CD-000034-VE-EXT PARA LA ¿COMPRA DE EQUIPOS MAYORES PARA LABORATORIO¿ | 28.728.275,00 | 7.196.598,79 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000034-UADQ.EXT | COMPRA DE UNIDADES ROBOTICAS NAO Y ACCESORIOS | 89.699.500,00 | 87.832.119,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000034-UADQ | COMPRA POR EXCLUSIVIDAD RESOLUCION UADQ 115-2015 COMPRA DE ANIMALES DE GOMA PARA USO EN EL CURSO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA | 10.915.000,00 | 10.915.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000034-SIBDI | ETIQUETAS ELECTROMAGNETIVAS ADHESIVAS Y ACTIVADOR DE ETIQUETAS ELECTROMAGNETICAS | 1.732.250,00 | 1.687.274,52 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000034-LanammeUCR | COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL | 5.400.000,00 | 5.132.530,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000033-2006OSG | MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO DEL SIC PARA SERVICIOS DE PORTEO | 4.960.000,00 | 1.962.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000033-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA USO EN LABORATORIO | 11.296.000,00 | 8.741.845,08 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000033-VE | COMPRA DE REGULADORES DE AIRE | 1.100.000,00 | 690.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000033-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS ABCAM | 936.595,00 | 906.692,16 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000033-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO | 2.728.270,00 | 2.663.192,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000033-SIBDI | REPUESTO, LAMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA | 900.000,00 | 892.427,06 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000033-LanammeUCR | COMPRA LICENCIA DE SOFTWARE ERDAS | 1.960.000,00 | 1.892.100,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000033-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES DE COMUNICACION EN SOFTWARE LIBRE | 3.864.210,00 | 3.700.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000032-2006OSG | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE BOTADERO DE BASURA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS GENERADOS POR LA UCR | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000032-0000900001 | COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK UP | 15.000.000,00 | 12.952.800,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000032-VE.EXT | ¿CONTRATACION DE 100 HORAS DE SOPORTE TECNICO¿ | 2.865.520,00 | 26.991,50 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000032-VE | COMPRA EXCLUSIVA DE JUEGO DE REPUESTOS PARA CROMATOGRAFO DE GASES | 1.033.760,00 | 994.735,56 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000032-UADQ.UCE | ¿COMPRA DE PIROMETRO DE RADIACION TOTAL Y RADIOMETRO PARA CAMARA DE DENSIDAD DE HUMO¿ | 5.500.000,00 | 4.679.950,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UNIDAD COMPRAS AL EXTERIOR | |
2015CD-000032-UADQ.EXT | COMPRA DE FILTROH-ALPHA PARA TELESCOPIO | 5.364.240,00 | 5.185.568,22 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000032-UADQ | COMPRA DE DESTILACION AUTOMATICA PARA ANALISIS DE NITROGENO | 18.835.077,00 | 18.077.156,22 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000032-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 3.819.462,00 | 3.778.865,01 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000032-LanammeUCR | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA UNIVERSAL DE CARGA UTM | 6.800.000,00 | 6.565.344,10 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000032-C.I. | COMPRA DE LICENCIAS DEL SOFTWARE TOAD | 3.024.750,00 | 2.988.952,50 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000031-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIAL PLASTICOS PARA APROVISIONAMIENTO DE ALMACEN DE MATERIALES | 4.824.605,00 | 3.872.950,60 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000031-0000900001 | COMPRA DE PORTATITULOS | 17.620.000,00 | 12.054.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000031-VE | CONTRATACIN DE GPS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE | 8.023.479,00 | 16.042.504,56 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000031-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA NEUROCIENCIAS | 1.184.500,00 | 1.117.702,18 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000031-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 4.422.566,00 | 5.352.043,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000031-LanammeUCR | COMPRA DE UTILES, EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 17.488.750,00 | 6.948.057,60 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000031-C.I. | ADQUISICION DE ESCANERES DE DOCUMENTOS Y FOTOGRAFIAS | 6.780.000,00 | 6.020.205,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000030-2006OSG | ADQUISICION DE BATERIAS PARA REPARACION DE EQUIPOS DEL TALLER DE ELECTROMECANICA | 4.824.605,00 | 4.823.817,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000030-0000900001 | CAMBIO DE LONA A UN AGUA Y AMPLIACION DE LONA A DOS AGUAS (ESTRUCTURA Y LONA) IMPERMEABLE CON BLACK OUT PARA AZOTEA INTERNA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 3.700.000,00 | 3.625.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000030-VE.EXT | COMPRA DE REACTIVOS EBIOSCIENCE | 1.205.120,00 | 1.164.497,35 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000030-VE | COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA | 615.850,00 | 731.190,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000030-UADQ.EXT | COMPRA DE ANALIZADORES DE ESPECTROS OPTICOS | 38.030.500,00 | 36.351.724,23 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000030-UADQ | COMPRA DE EQUIPO ANALIZADOR DE PROTEINAS | 32.411.456,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000030-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.541.168,00 | 3.450.510,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000030-LanammeUCR | COMPRA DE SENSORES DE ACELERACION TRIAXIAL | 3.586.800,00 | 3.452.244,48 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000030-C.I. | ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA OPERATIVO DE RED HAF ENTERPRISE LINUX SERVER | 9.252.505,00 | 8.834.912,75 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000029-2006OSG | COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTES PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 8.000.000,00 | 1.259.209,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000029-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO | 8.440.291,83 | 8.287.893,48 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000029-VE | COMPRA DE LICENCIA CS6 ADOBE MASTER COLLECTION MAC | 2.500.000,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000029-UDMICRO | FILTROS DE PRETRATAMIENTO PARA DEPOSITO DE AGUA CO2 | 6.205.870,00 | 6.221.962,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000029-UADQ.EXT | COMPRA DE UNIDAD DE ESPECTRMETRIA DE MASAS | 16.800.000,00 | 16.229.100,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000029-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 3.502.350,00 | 3.464.363,49 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000029-LanammeUCR | ¿COMPRA DE SENSORES LASER PARA MEDIR DESPLAZAMIENTO¿ | 3.234.000,00 | 3.119.019,75 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000029-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA SISTEMAS DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS DE LAS CENTROS DE DATOS | 1.471.878,00 | 1.443.873,20 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000028-2006OSG | MOBILIARIO PARA LA SECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.500.000,00 | 7.520.063,53 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000028-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS | 14.619.820,05 | 10.336.635,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000028-UDMICRO | JARRAS DE ANAEROBIOSIS Y MICROPIPETAS AUTOMATICAS | 18.530.000,00 | 9.627.665,10 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000028-UADQ.EXT | COMPRA DE TENSIOMETRO | 2.920.416,00 | 2.632.187,11 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000028-UADQ | COMPRA DE UN SISTEMA GRUPAL DE MONITORES DE FRECUENCIA CARDIACA | 8.700.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000028-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 81.000,00 | 69.371,02 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000028-LanammeUCR | COMPRA DE LA ACTUALIZACION DE LA LICENCIA LABVIEW | 2.955.000,00 | 2.904.878,31 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000028-C.I. | ADQUISICION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VMWARE PARA LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE VIRTUALIZACION | 7.263.066,00 | 6.217.021,20 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000027-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS DEL JARDIN LANKESTER | 1.529.526,00 | 1.046.864,91 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000027-0000900001 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES | 13.328.000,00 | 15.942.694,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000027-VE.EXT | ¿COMPRA DE SISTEMA INHALAMBRICO DE LUCES¿ | 4.700.000,00 | 2.162.160,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000027-VE | COMPRA EXCLUSIVA DE REACTIVOS | 4.419.900,00 | 4.419.900,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000027-UDMICRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES DE DOS HOJAS | 750.000,00 | 954.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000027-UADQ.EXT | COMPRA DE PERFILADOR PARA RIOS Y PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER | 54.658.800,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000027-UADQ | CONTRATACION DE LA III FASE DE LA PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000027-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 159.000,00 | 137.079,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000027-LanammeUCR | COMPRA DE LICENCIA ARCGIS | 4.200.000,00 | 4.109.624,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000027-C.I. | ADQUISICION DE MEMORIAS PARA SERVIDORES | 1.201.212,00 | 1.178.566,20 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000026-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO PARA APROVISIONAMIENTO ALMACEN DE MATERIALES | 4.136.927,00 | 4.454.841,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000026-0000900001 | TERMOCICLADOR, INCUBADORA Y CENTRIFUGA | 17.518.088,00 | 14.284.960,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000026-VE | COMPRA DE HORNOS Y CONVECCION Y MESAS | 43.500.000,00 | 40.485.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000026-UDMICRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES MOVILES PLEGABLES | 10.065.000,00 | 10.045.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000026-UADQ.EXT | COMPRA DE CINTAS DE TELA PARA REPARACION DE LIBROS | 1.300.000,00 | 1.256.639,13 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000026-UADQ | COMPRA DE IMPRESORA PARA ETIQUETAS DE CODIGO DE BARRAS | 600.000,00 | 450.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000026-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 91.000,00 | 80.733,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000026-LanammeUCR | COMPRA DE LICENCIA AUTODESK INFRASTRUCTURE DESISNG SUITE PREMIUM NEW SLM ELD ACE | 4.200.000,00 | 3.052.964,85 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000026-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES DE COMUNICACION EN SOFTWARE LIBRE | 3.864.210,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000026-CDSO | TANQUE SEPTICO, MUSEO REGIONAL | 11.210.633,00 | 7.190.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000025-2006OSG | SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS ENTREGAS PARCIALES | 2.352.000,00 | 2.238.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000025-0000900001 | COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA Y CAMARA DE REFRIGERACION | 7.783.750,00 | 6.636.007,26 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000025-VE | COMPRA DE REACTIVOS PARA EL ICP | 9.981.240,00 | 9.981.240,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000025-UDMICRO | MEDIOS DE CULTIVO | 6.499.238,00 | 6.312.749,75 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000025-UADQ.EXT | COMPRA DE ANALIZADOR DE SEMILLAS | 13.000.000,00 | 11.889.385,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000025-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 161.000,00 | 143.530,30 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000025-LanammeUCR | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS MTS | 10.500.000,00 | 10.234.585,98 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000025-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA UPS DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 1.184.700,00 | 11.847.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000025-CDSO | LAMPARAS LED PLAZA DE DEPORTES Y PASILLOS DE SEDE DE OCCIDENTE | 8.612.000,00 | 8.612.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000024-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES METALES PARA APROVISIONAMIENTO DE ALMACEN DE MATERIALES | 5.550.000,00 | 4.191.221,45 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000024-0000900001 | COMPRA DE DOCUMENTADOR BIODOC | 4.998.000,00 | 4.434.724,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000024-UDMICRO | MATERIAL GENERAL PARA LABORATORIO | 15.866.300,00 | 16.547.751,01 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000024-UADQ.EXT | COMPRA DE CAMARA PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS ARABIDOPSIS | 8.037.120,00 | 7.750.217,75 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000024-UADQ | COMPRA DE MICROPLACAS PARA ABSORBANCIAS | 5.421.360,00 | 5.211.766,35 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000024-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 1.957.140,00 | 1.707.775,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000024-LanammeUCR | COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 6.300.000,00 | 6.298.500,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000024-C.I. | CONSOLIDAR Y RENOVAR EL SOPORTE DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE VMWARE DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE VIRTUALIZACION | 9.830.426,00 | 9.558.953,61 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000024-CDSO | PINTURA, COORDINACION DE ADMINISTRACION, II SEMESTRE | 9.000.000,00 | 8.419.016,75 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000023-2006SAT | REMODELACION Y PINTURA DE VARIOS EDIFICIOS, RECINTO DE GUAPILES, INCLUYE CONSTRUCCION DE ACERAS, PASO CUBIERTO, INSTALACION DE CANO Y PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE EDIFICIOS | 9.200.000,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000023-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA ESCUELA DE MATEMATICAS | 12.560.900,00 | 5.776.009,15 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000023-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 15.907.244,00 | 9.573.522,24 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000023-VE.EXT | COMPRA DE ACRILAMIDA ACOPLADA A PHOS TAG | 550.000,00 | 496.371,78 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000023-UDMICRO | MAQUINAS DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS | 1.683.400,00 | 1.243.633,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000023-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIA IDL | 453.500,00 | 429.824,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000023-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 9.524.292,00 | 7.498.820,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000023-LanammeUCR | COMPRA DE TINTAS Y TONER | 13.025.000,00 | 9.542.292,95 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000023-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES DE POTENCIA INTERRUMPIDA DEL CENTRO DE DATOS DE RESPALDO Y EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 8.811.000,00 | 8.811.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000023-CDSO | CEPILLOS ELECTRICOS | 5.000.000,00 | 4.885.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000022-2006OSG | REMODELADO DE LA RED DE CLOACAS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 16.650.000,00 | 15.680.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000022-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 9.743.067,00 | 5.986.778,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000022-VE | COMPRA DE LIBROS PARA LA ENSENANZA INGLES | 937.500,00 | 937.500,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000022-UDMICRO | ARMARIOS MOVILES DE PERSIANA APERTURA LATERAL | 1.720.000,00 | 1.220.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000022-UADQ.EXT | COMPRA DE ALIMENTO CETOGENICO ALTO EN GRASA PARA ROEDORES | 315.400,00 | 298.408,01 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000022-UADQ | EQUIPO DE LABORATORIO | 2.026.000,00 | 1.889.538,71 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000022-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 7.363.740,00 | 6.824.580,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000022-LanammeUCR | COMPRA DE VEHICULO PARA 5 PASAJEROS TIPO 4X4 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000022-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA UPS MARCA LIBERT MODELO NFINITY SERIE 072960100BU7L4 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000022-CDSO | EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA | 12.095.353,00 | 13.568.515,48 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000021-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE HIDRANTES CAMPUS U | 1.800.000,00 | 1.619.620,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000021-0000900001 | COMPRA DE BOLSAS OXOBIODEGRADABLES | 3.665.400,00 | 4.249.700,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000021-VE.EXT | ¿COMPRA DE RESINAS¿ | 1.181.370,00 | 933.446,52 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000021-UDMICRO | LECTOR DE MICROPLACAS | 7.500.000,00 | 6.218.395,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000021-UADQ.EXT | COMPRA DE COLUMNAS Y REVELADORES PARA EL DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE CONTAMINACION CON MICROTOXINAS | 2.072.234,00 | 1.989.114,70 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000021-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.121.053,00 | 4.762.511,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000021-LanammeUCR | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS A LOS SISTEMAS DE A/C Y MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUEO DEL CTT | 7.200.000,00 | 6.900.636,90 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000021-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAMIENTO DE PRECISION MARCA LIEBERT 20KW DE CAPACIDAD DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL | 5.392.200,00 | 5.392.200,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000021-CDSO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO Y MONTAJE DE DIVISIONES LIVIANAS EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE LA BIBLIOTECA ARTURO AGUERO CHAVES, DE LA SEDE OCCIDENTE DE LA UCR | 10.206.245,00 | 24.629.822,70 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000020-2006OSG | MOBILIARIO PARA LA SECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000020-0000900001 | COMPRA DE ARCHIVO MOVIL | 18.800.000,00 | 13.307.066,82 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000020-VE.EXT | COMPRA DE TUBOS PITOT PARA AGUA | 720.000,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000020-UDMICRO | EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO | 16.066.495,00 | 15.517.499,92 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000020-UADQ.EXT | COMPRA DE PROGRAMA RIVER TOOLS V 4.0 | 317.520,00 | 0,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000020-UADQ | COMPRA DE ALIMENTO DE ANIMALES | 2.236.525,00 | 2.209.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000020-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 1.460.151,00 | 1.885.025,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000020-LanammeUCR | COMPRA DE ESTACION AVANZADA MACBOOK PRO | 3.000.000,00 | 2.143.109,07 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000020-C.I. | ADQUISISCION DE PANELES CIEGOS PARA BASTIDORES | 748.400,00 | 730.834,86 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000020-CDSO | SILLAS BIBLIOTECA, ARTURO AGUERO CHAVES | 7.141.000,00 | 5.821.175,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000019-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES MADERAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2015 | 4.477.500,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000019-0000900001 | COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR Y ANEMOMETRO TERMOMETRO | 2.670.000,00 | 2.296.666,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000019-VE.EXT | COMPRA DE ANTICUERPOS CONTRA LAS TOXINAS DE CLOSTRIDIUM BOTULINUM | 626.000,00 | 306.421,40 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000019-VE | COMPRA DE LIBROS ESPECIALIZADOS PARA LA ENSENANZA DEL IDIOMA INGLES | 14.997.400,00 | 14.741.353,48 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000019-UDMICRO | CASILLEROS METALICOS PARA CORRESPONDENCIA DE 90 COMPARTIMENTOS | 1.900.000,00 | 1.550.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000019-UADQ.EXT | COMPRA DE MATERIALES DE PULVERIZACION CATODICA | 613.200,00 | 582.454,18 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000019-UADQ | COMPRA DE MATERIALES DE RESTAURATIVA Y CORRECTIVA | 10.953.846,00 | 16.425.742,24 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000019-SIBDI | COMPRA DE ARCHIVOS, LOCKER, BUZON DE SUGERENCIAS, ABANICOS DE PIE, ABANICOS DE PARED, HORNO MICROONDAS, SILLA TIPO SECRETARIA | 1.559.500,00 | 1.565.750,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000019-LanammeUCR | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RUEDA DE HAMBURGO | 1.475.000,00 | 1.433.570,50 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000019-C.I. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS GENERADORAS DE LOS CENTROS DE DATOS Y EDIFICIOS DE CENTRO DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 11.880.000,00 | 17.572.500,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000019-CDSO | MAQUINAS DE GIMNASIO, COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL | 14.628.410,00 | 14.302.170,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000018-2006SAT | EQUIPO AGRICOLA: 1 CORTADORA DE CESPED Y UNA CARRETA DE VOLTEO | 11.502.000,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000018-2006OSG | SOLICITUD DE MATERIALES MADERA APROVISIONAMIENTO DE ALMACEN MATERIALES 2015 | 1.132.467,00 | 1.131.357,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000018-0000900001 | COMPRA DE FUENTES DE PODER (UPS) | 3.229.596,00 | 10.242.413,64 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000018-VE.EXT | COMPRA DE SAL DE SODIO MAFOSFAMIDE | 351.600,00 | 330.461,40 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000018-VE | ARTICULOS PROMOCIONALES PARA CONGRESO DE UNIVERSIDADES | 5.635.150,00 | 5.635.150,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000018-UDMICRO | MICROSCOPIO BINOCULAR CON SISTEMA DE CAMARA DIGITAL Y REPUESTOS PARA MICROSCOPIO | 9.301.900,00 | 9.176.023,56 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000018-UADQ.EXT | COMPRA DE ROBOT DE CUATRO RUEDAS TODO TERRENO | 112.000.000,00 | 107.991.352,76 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000018-UADQ | COMPRA DE EQUIPO GOLDFISH | 9.844.828,00 | 9.844.828,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000018-SIEDIN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA ENCOLADORA, MARCA C.P. BOURG, MODELO BB3002 | 3.078.000,00 | 2.961.315,91 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000018-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.236.784,00 | 6.127.950,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000018-LanammeUCR | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL ULTRABOOK | 1.500.000,00 | 1.294.855,42 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000018-C.I. | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | 2.515.500,00 | 13.766.837,68 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000018-CDSO | EQUIPO DOMESTICO RESIDENCIAS ESTUDIANTILES | 5.571.600,00 | 5.734.755,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000017-2006OSG | MANTENIMIENTO Y RECONFIGURACION RED-SAN CAMARAS VIGILANCIA | 1.680.000,00 | 1.125.200,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000017-VE.EXT | COMPRA DE BROMO CLOROPROPANO | 124.000,00 | 111.151,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000017-UDMICRO | SETS DIAGNOSTICOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO SYSMEX | 2.800.000,00 | 2.600.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000017-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORISO PARA LABORATORIO DE FISICA PARA EL RECINTO DE PUNTARENAS | 11.637.546,00 | 11.173.162,02 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000017-UADQ | COMPRA DE SISTEMA DE INTERFACE EN LINEA LABQUEST 2 | 620.000,00 | 601.770,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000017-SIEDIN | ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO, MARCA XEROX, MODELO NUVERA 314, DT-125 | 3.552.000,00 | 3.399.066,59 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000017-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 12.880.000,00 | 12.808.642,12 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000017-LanammeUCR | COMPRA DE AERONAVE NO TRIPULADA DRON | 3.150.000,00 | 3.000.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000017-C.I. | CONTRATACION DE ADQUISICION DE SERVIDORES DE TIPO BLADE | 18.572.037,00 | 15.120.992,25 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000017-CDSO | INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCION SOCIAL | 4.987.145,00 | 4.987.145,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000016-2006SAT | TRABAJOS DE IMPRESION Y DISENO EN INSTALACION EN LA SALA DE ARQUEOLOGIA DEL MUSEO REGIONAL OMAR SALAZAR OBANDO | 5.397.314,00 | 4.697.314,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000016-2006OSG | REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ALARMAS (TARJETAS DE COMUNICACION DE EVENTOS TCP/IP) | 2.314.167,00 | 2.268.641,54 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000016-0000900001 | MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO DISUELTO | 1.000.000,00 | 645.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000016-VE.EXT | COMPRA DE REACTIVO | 324.700,00 | 309.320,10 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000016-VE | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO VARIO PARA LANAMME | 23.228.275,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000016-UDMICRO | BOTELLAS DE VIDRIO Y TUBOS PARA LABORATORIO | 14.966.400,00 | 5.609.362,07 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000016-UADQ.EXT | COMPRA DE CONTROLADOR PARA CRISTALES | 4.663.000,00 | 4.475.843,28 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000016-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA Y OFTALMOLOGIA PARA LA POBLACION BECARIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000016-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DISENO PRECOLOMBINO EN COSTA RICA | 3.525.000,00 | 2.859.000,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000016-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 47.415,00 | 37.837,10 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000016-LanammeUCR | MANTENIMIENTO DE LOSA PARA LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS DE LABORATORIO | 9.500.000,00 | 8.835.250,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000016-C.I. | CONTRATACION DE ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE RENDIMIENTO INTERMEDIO | 8.106.925,00 | 7.895.020,32 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000016-CDSO | AIRES ACONDICIONADOS, COORDINACION DE ACCION SOCIAL | 8.500.000,00 | 8.565.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000015-2006SAT | SUMINISTRO E INSTALACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL RECINTO DE PARAISO | 18.056.600,00 | 17.921.371,82 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000015-2006OSG | SISTEMA DE ALARMAS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION | 4.000.000,00 | 2.289.259,61 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000015-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORAS | 3.306.610,20 | 2.530.496,78 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000015-VE | COMPRA DE CONSUMIBLES PARA AUTOANALIZADORES | 14.347.177,00 | 11.625.635,33 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000015-UDMICRO | MEZCLA DE GASES Y QUIMICOS ESPECIALES | 2.930.843,00 | 3.145.630,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000015-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVO MPTP HCL | 142.450,00 | 130.070,16 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000015-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE VISUALIZACION DE GELES | 5.225.000,00 | 5.109.575,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000015-SIEDIN | ADQUISICION DE PAPEL EDITORIAL BEIGE | 11.288.000,00 | 8.741.266,51 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000015-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.374.288,00 | 4.741.257,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000015-LanammeUCR | COMPRA DE LUBRICANTES PARA HVS | 5.810.000,00 | 3.838.373,40 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000015-C.I. | CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FIBRA OPTICA | 16.102.000,00 | 15.688.256,09 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000015-CDSO | MANO DE OBRA AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS SEGUN LEY 7600 | 5.000.000,00 | 5.945.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000014-2006SAT | PINTURA PARA TRABAJOS VARIOS DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 5.973.080,00 | 4.882.798,84 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000014-2006OSG | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA FACULTAD DE LETRAS | 6.000.000,00 | 5.626.019,46 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000014-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 18.807.112,30 | 15.890.975,47 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000014-VE.EXT | COMPRA DE KIT DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA DEFLECTOMETRO DE IMPACTO Y PERFILOMETRO LASER | 34.000.000,00 | 33.176.919,19 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000014-VE | EQUIPO PARA MEDIR EL DESEMPENO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE | 142.835.000,00 | 138.280.692,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000014-UDMICRO | CRISTALERIA PARA LABORATORIO | 13.992.995,00 | 4.466.973,36 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000014-UADQ.EXT | ¿COMPRA DE MEDIDOR DE VOLUMEN DE AGUA¿ | 353.920,00 | 296.928,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000014-UADQ | COMPRA DE CILINDROS DE GAS | 4.794.890,00 | 4.170.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000014-SIEDIN | ADQUISICION DE REPUESTO (TARJETA DE CONTROL) PARA MAQUINA GUILLOTINA, MARCA DUPLO | 2.975.241,00 | 2.975.241,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000014-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.577.975,00 | 7.378.615,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000014-LanammeUCR | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 2.893.395,00 | 2.621.475,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000014-C.I. | CONTRATACION DE ADQUISICION DE TABLETAS DE 10 | 5.932.500,00 | 5.985.162,75 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000014-CDSO | EQUIPO DE OFICINA, I SEMESTRE | 12.800.000,00 | 13.002.473,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000013-2006SAT | MANO DE OBRA EN REPARACIONES EN EL MUSEO OMAR SALAZAR OBANDO | 5.000.000,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000013-2006OSG | ADQUIRIR UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA | 13.753.000,00 | 16.123.096,75 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000013-0000900001 | COMPRA DE MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIO | 15.633.650,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000013-VE.EXT | COMPRA DE PLAN DE CALIBRACION DE CARGA PARA DEFLECTOMETROS | 6.200.000,00 | 5.984.761,79 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000013-VE | COMPRA DE EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE DISPERSION DE ENERGIA | 55.000.000,00 | 45.982.450,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000013-UDMICRO | GRADILLAS PARA LABORATORIO | 7.183.410,00 | 2.907.719,56 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000013-UADQ.EXT | COMPRA DE BOMBA MECANICA DE VACIO ROTATORIA | 2.641.210,00 | 2.573.719,82 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000013-UADQ | FERMENTADOR DE MESA | 18.628.277,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000013-SIEDIN | CONTRATACION DE COMPUTADORAS IMAC | 1.200.000,00 | 2.345.623,08 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000013-SIBDI | DESHUMIDIFICADORES DE 25 PINTAS | 624.673,00 | 570.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000013-LanammeUCR | COMPRA DE SILLAS Y MESAS | 16.900.000,00 | 16.487.731,65 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000013-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y DESAGUE PARA LA ZONA DE EQUIPO ELECTROMECANICO EXTERNA DE CDI | 10.125.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000012-2006OSG | COMPRA DE HAND HELD (ORDENADOR PORTATIL) | 4.399.113,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000012-0000900001 | COMPRA DE BALANZAS Y ROMANA | 4.493.992,00 | 3.792.558,48 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000012-VE | COMPRA DE FILTROS | 20.244.000,00 | 19.059.999,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000012-UDMICRO | MATERIAL GENERAL PARA LABORATORIO | 16.651.124,00 | 6.383.343,90 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000012-UADQ.EXT | COMPRA DE SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA | 3.850.000,00 | 3.018.965,56 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000012-UADQ | COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ALTO VOLUMEN | 5.342.274,00 | 5.342.274,85 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000012-SIEDIN | PAPELES Y CARTULINAS | 15.665.600,00 | 15.767.575,50 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000012-SIBDI | SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS | 6.000.000,00 | 5.802.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000012-LanammeUCR | COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000012-C.I. | CONTRATACION DE UN TECNICO PARA DESARROLLAR SOLUCIONES DE SOFTWAEW AL PROYECTO DE LA NUBE ACADEMICA COMPUTACIONAL | 3.242.748,00 | 3.242.748,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000012-CDSO | MANO DE OBRA PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE EDIFICIOS VARIOS EN SEDE DE OCCIDENTE | 16.000.000,00 | 20.000.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000011-2006OSG | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EMERGENCIA DE 2 ELEVADORES MARCA SCHINDLER | 1.716.017,00 | 1.644.950,42 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000011-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE HIDRAULICO | 13.300.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000011-VE.EXT | COMPRA DE KIT DE REPUESTOS Y ACCESORIOS GRIPSTER DE MASTRAD | 22.700.200,00 | 19.978.933,95 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000011-VE | COMPRA DE ALIMENTO PARA RATAS | 6.597.500,00 | 6.597.500,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000011-UDMICRO | REACTIVOS PARA LABORATORIO | 1.734.000,00 | 1.644.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000011-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE FISICA | 8.531.820,00 | 8.223.726,57 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000011-UADQ | COMPRA DE FORMULARIOS PARA LECTORA OPTICA | 35.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000011-SIEDIN | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CREATIVE CLOUD | 6.025.000,00 | 5.914.708,80 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000011-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.814.500,00 | 6.853.100,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000011-LanammeUCR | COMPRA DE IMPRESORA DE GAFETES, CONSUMIBLES Y CORDONES | 2.320.000,00 | 2.013.766,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000011-C.I. | COMPRA DE LECTORES BIOMETRICOS CON DESPLIEGUE DE FECHA Y HORA EN PANTALLA | 962.500,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000011-CDSO | CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS SEGUNDO PISO BIBLIOTECA ARTURO AGUERO CHAVES | 20.000.000,00 | 19.482.161,30 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000010-2006OSG | ADQUISICION DE CONTROL PARA LA REPARACION DE ELEVADOR MARCA ORONA UBICADOS LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | 710.000,00 | 704.704,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000010-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 9.068.820,00 | 4.263.977,16 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000010-VE.EXT | ACTUALIZACION ANUAL DE LICENCIA ABAQUS RESEARCH EDITION PARA LANAMME | 2.730.035,00 | 2.682.100,74 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000010-UDMICRO | KITS DE ENSAYO DE UNION DE SONAS MULTIPLES MLPA | 900.000,00 | 900.000,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000010-UADQ.EXT | COMRPA DE RANAS HEMBRAS ADULTAS DE LA ESPECIA XENOPUS LEAVIS | 380.576,00 | 356.723,96 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000010-UADQ | SUSCRIPCION PERIODICO EL FINANCIERO | 588.000,00 | 588.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000010-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO CUENTOS DE POCAS PALABRAS | 2.300.000,00 | 1.244.911,86 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000010-SIBDI | SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS Y REVISTAS | 6.000.000,00 | 5.999.250,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000010-LanammeUCR | COMPRA DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL | 6.720.000,00 | 6.462.600,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000010-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALESPARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DIMA | 9.568.510,00 | 9.566.254,80 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000010-CDSO | BUTACAS AUDITORIO SEDE DE OCCIDENTE | 18.500.000,00 | 18.637.950,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000009-2006OSG | PINTURAS Y DILUYENYES ENTREGAS PARCIALES | 8.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000009-0000900001 | COMPRA DE COLORIMETRO PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL | 1.100.000,00 | 1.025.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000009-UDMICRO | SETS DIAGNOSTICOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO COBAS | 5.789.210,00 | 5.510.204,20 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000009-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO PARA DETERIAR CURVA PF EN SUELOS | 16.729.784,00 | 15.212.680,66 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000009-UADQ | SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA REPUBLICA | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000009-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO METODOS DIAGNOSTICOS EN MICOLOGIA MEDICA | 2.000.000,00 | 1.730.525,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000009-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 379.216,00 | 366.585,75 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000009-LanammeUCR | COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO IPC GLOBAL | 7.600.000,00 | 7.270.020,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000009-C.I. | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 5.588.031,00 | 5.587.483,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000009-CDSO | CAMBIO DE VENTANERIA EN AULAS DE SEDE OCCIDENTE | 26.000.000,00 | 19.168.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000008-2006OSG | COMPRA DE MATERIAL PARA PERMISOS DE CONDUCIR INSTITUCIONALES | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000008-0000900001 | CAMARA DE VIDEO | 3.354.960,00 | 3.192.524,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000008-VE.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA EL CIPRONA | 3.448.000,00 | 3.299.432,12 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000008-VE | COMPRA DE EQUIPOS MAYORES PARA LANAMME | 27.690.625,00 | 4.429.852,94 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000008-UDMICRO | REACTIVOS PARA LABORATORIO | 3.885.220,00 | 1.954.070,02 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000008-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES DE LABORTATORIO | 400.000,00 | 303.966,03 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000008-UADQ | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA REAPROVISIONAMIENTO DE ALMACENES | 6.510.335,00 | 4.019.420,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000008-SIEDIN | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA IMPRESION OFFSET | 10.530.042,00 | 7.937.914,74 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000008-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 596.000,00 | 559.017,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000008-LanammeUCR | COMPRA DE PANTALLA DE CONTROL HCM-720 HUMBOLT | 760.000,00 | 726.516,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000008-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE MIGRACION HACIA SOFTWARE LIBRE | 15.456.840,00 | 15.400.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000008-CDSO | “REPARACION DE ACERAS, GRADAS Y CUNETAS EN EL CAMPUS SEDE OCCIDENTE” | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000007-2006SPUN | COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 12.645.024,00 | 7.333.200,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000007-2006SAT | MOBILIARA DE OFICINA INCLUYE 1 ESCRITORIO GERENCIAL, 2 ESCRITORIO EN ESCUADRA, 1 ESTANTE, 2 MUEBLE TIPO AEREO, 4 SILLA EJECUTIVAS, 2 BUTACAS PLASTICAS, 2 BUTACAS DE CUATRO PLAZAS, 6 SILLAS TIPO ESPERA, 2 SOFA DE UNA PLAZA COLOR CAFE´, 1 ARMARIO DE PAPELERIA, 2 ARMARIOS CON PUERTAS DE VIDRIO, 1 ARMARIO MEDIAS PUERTAS DE VIDRIO, 1 ESTACION | 7.704.594,00 | 6.441.589,15 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000007-2006OSG | SUSTITUCION DE CAPA ASFALTICA (CALLE ACCESO CIGRAS, CITA, ETA Y UCAGRO) | 7.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000007-VE.EXT | COMPRA DE ANTICUERPOS PARA EL VIRUS DEL DENGUE | 786.480,00 | 743.998,75 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000007-VE | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISENO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ESPECIALES PARA LA FINCA 2 | 7.000.000,00 | 5.700.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000007-UDMICRO | COMPRA DE SENSIDISCOS PARA LABORATORIO | 6.732.572,00 | 1.669.030,53 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000007-UADQ.EXT | COMPRA DE RADAR DE PENETRACION DEL SUBSUELO (GPR), DETECTOR DE METALES PRECIOSOS | 12.250.202,00 | 11.714.231,61 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000007-UADQ | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS | 9.774.789,00 | 5.132.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000007-SIEDIN | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA | 12.249.750,00 | 9.292.839,71 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000007-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 2.915.941,00 | 2.582.391,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000007-LanammeUCR | COMPRA DE ARENA ESTANDAR HM-108 | 2.700.000,00 | 1.462.424,91 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000007-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES DE COMUNICACION EN SOFTWARE LIBRE | 7.728.420,00 | 7.728.400,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000007-CDSO | REPARACION DE ACERAS, GRADAS Y CUNETAS EN EL CAMPUS SEDE OCCIDENTE | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000006-2006SPUN | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 6.085.983,00 | 5.499.261,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000006-2006SAT | MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE AULAS EN LA SEDE DEL ATLANTICO, TURRIALBA, INCLUYE TRABAJOS COMO REMODELACION DE CUBIERTA DE CIELO RASO, PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS, MARCOS DE VENTANA Y CAMBIO DE LAMPARAS EN AULAS 1,2 7,8 9 E IDIOMAS | 6.500.000,00 | 6.325.225,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000006-2006OSG | TARJETAS DE ACCESO VEHICULAR | 3.900.000,00 | 3.899.475,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000006-VE.EXT | COMPRA DE REACTIVOS PARA PROBAR LA ACTIVIDAD IN VITRO | 183.680,00 | 168.450,04 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000006-UDMICRO | MEDIOS DE CULTIVO | 13.295.000,00 | 7.793.279,81 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000006-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS SIGMA PARA LA FACULTAD DE MICROBIOLOGIA | 13.000.000,00 | 11.818.631,25 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000006-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO EDGAR ZUNIGA JIMENEZ, LA ESENCIA HUMANISTA DE UNA CREACION VERSATIL | 2.300.000,00 | 4.085.089,80 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000006-SIBDI | LAMPARAS DE EMERGENCIA, 32 LEDS DE BAJO CONSUMO, DURACION DE 10 HORAS, CON 2 FAROLES, GABINETE METALICO, BATERIA RECARGABLE | 855.000,00 | 855.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000006-LanammeUCR | CELDA DE GASES PARA TGA-IR | 3.190.000,00 | 3.068.709,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000006-C.I. | ADQUISICION DE CABLE UTP | 17.698.120,00 | 17.311.647,62 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000006-CDSO | MICROSCOPIOS, LABORATORIO BIOLOGIA | 10.000.000,00 | 9.548.442,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000005-2006SPUN | COMPRA DE EQUIPO DE CONMUTACION (SWITCH) PARA REDES DE AREA LOCAL PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 14.007.081,00 | 11.380.107,20 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000005-2006SAT | EQUIPO DE LABORATORIO: 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR, 2 MICROCENTRIFUGA ANALOGA, CAPACIDAD DE 18 X 1.5/2.0 ML; 3 RECIRCULADOR REFRIGERADO SERIE LM (CHILLER), 4 KIT DE PASTILLAS AGITADORAS SIN ANILLO PIVOT, 5 ROTAVAPOR SIMPLE CON CONDENSADOR VERTICAL, 6 HORNILLA PARA DIGESTION, | 11.654.150,00 | 10.305.412,08 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000005-2006OSG | CONSTRUCCION DE PLANCHE DEL CIA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000005-UDMICRO | PLACAS DE PETRI PLASTICAS DESECHABLES | 4.010.000,00 | 2.968.366,66 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000005-UADQ.EXT | COMPRA DE ACIDO ETACRINICO | 158.000,00 | 141.686,46 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000005-SIEDIN | IMPRESION DE FOLLETOS PRACTICA DE PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA | 3.565.000,00 | 3.565.000,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000005-SIBDI | SOPLADORAS CON VELOCIDAD REGULABLE, 600W 16000RPM, CON CONEXION ELECTRICA DE 110 VOLTIOS | 200.000,00 | 183.600,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000005-LanammeUCR | DESARROLLO APLICACION MOVIL PARA LA UNIDAD DE PUENTES LANAMMEUCR | 123.750.000,00 | 11.900.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000005-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOS DESARROLLADORES DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACION, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DIMA | 9.568.510,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000005-CDSO | PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE EDIFICIOS VARIOS DE LA SEDE DE OCCIDENTE | 17.000.000,00 | 10.889.776,30 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000004-2006SPUN | COMPRA DE MAQUINAS PARA EJERCICIOS AL AIRE LIBRE PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 7.364.950,00 | 7.023.450,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000004-2006SAT | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN LA SEDE DEL ATLANTICO, INCLUYE LOS SIGUIENTES: CEMENTO GRIS, ARENA, PIEDRA, BLOCKS, VARILLA, ALAMBRE NEGRO, CLAVOS, TUBOS, PERLIN, RIELES, RODINES, PICAPORTES, LAMINAS DE TECHO, TORNILLOS ENTRE OTROS | 10.927.615,00 | 9.373.403,19 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000004-2006OSG | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA TALLER DE OFICINA Y ELECTROMECANICA | 1.744.500,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000004-0000900001 | COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS | 14.250.000,00 | 14.250.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000004-VE.EXT | COMPRA DE REPUESTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO | 472.200,00 | 440.748,94 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000004-VE | ALQUILER DE TOLDOS PARA LA EXPO 2015 | 26.426.050,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000004-UEC | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES DE TACARES EN GRECIA | 22.200.000,00 | 22.199.363,64 | UNIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL | |
2015CD-000004-UDMICRO | KITS DE REACTIVOS PARA EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO VITEK2C | 7.977.300,00 | 8.152.422,30 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000004-UADQ.EXT | COMPRA DE ELECTRODOS PREGELADOS Y PEDIATRICOS | 566.130,00 | 532.412,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000004-UADQ | COMPRA DE MANIQUIES PARA LA ESCUELA DE MEDICINA | 20.604.400,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000004-SIEDIN | CARTULINA MANILA | 6.250.000,00 | 6.000.000,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000004-SIBDI | CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES (SIMILAR A LA CINTA MAGICA) | 350.000,00 | 349.888,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000004-LanammeUCR | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SUPRESORES DE PICOS (VOLTAJE) PARA TABLEROS PRINCIPALES DEL EDIFICIO LANAMMEUCR, PARA PROTECCION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPOS DE LABORATORIO | 18.150.000,00 | 17.946.305,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000004-C.I. | RENOVACION PARA LICENCIAMIENTO IRONPORT | 14.225.460,00 | 13.870.213,68 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000004-CDSO | TRACTOR Y CHAPEADORA | 10.450.000,00 | 10.341.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000003-2006SPUN | COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 9.856.000,00 | 9.856.000,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000003-2006OSG | ADQUISICION DE RACKS METALICOS | 1.386.135,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000003-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMUNICACION | 550.389.080,50 | 425.898.059,57 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000003-VE.EXT | COMPRA DE DERECHO A PARTICIPACION EN RONDA INTERLABORATORIA DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 2015 | 743.120,00 | 705.238,50 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000003-VE | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO VARIO LANAMME | 27.690.625,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000003-UDMICRO | SETS DIAGNOSATICOS Y KITS DE ANTICUERPOS | 6.135.035,00 | 4.322.171,36 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000003-UADQ.EXT | COMPRA DE ACCESORIOS PARA ROBOT HUSKY A200 | 6.270.650,00 | 5.995.831,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000003-UADQ | RENOVACION DEL SOPORTE PARA SOFTWARE ORACLE | 135.813.963,00 | 130.306.884,06 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000003-SIEDIN | REPUESTO (PANEL DE CONTROL TACTIL), PARA EMPASTADORA, MARCA C.P.BOURG. MODELO BB302 | 5.300.000,00 | 5.118.698,30 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000003-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.291.787,00 | 5.882.850,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000003-LanammeUCR | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA BANCO DE PRUEBAS DE UNIDAD DE PUENTES DE LANAMMEUCR | 14.400.000,00 | 13.791.926,07 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000003-CIGRAS | REFRIGERADORES CON CONGELADOR | 3.973.050,00 | 3.923.957,40 | CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS | |
2015CD-000003-C.I. | ADQUISICION DE PATCH CORD Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | 18.152.453,00 | 12.900.179,70 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000003-CDSO | EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, LENGUAS MODERNAS | 12.748.400,00 | 13.092.927,04 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000002-2006SPUN | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 12.030.080,00 | 10.861.000,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000002-2006SAT | REPARACIONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES, SEDE DEL ATLANTICO | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2015CD-000002-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO-ENTREGAS PARCIALES | 1.264.191,00 | 1.264.191,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000002-0000900001 | COMPRA DE SERVIDORES DE RENDIMIENTO MODERADO PARA ALMACENAMIENTO DE RACK | 4.125.714,27 | 5.571.501,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000002-VE | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | 60.058.550,00 | 48.604.600,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000002-UDMICRO | KITS DE REACTIVOS PARA NEFELOMETRIA | 2.406.000,00 | 1.863.640,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000002-UADQ.EXT | COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE INMERSION TEMPORAL AUTOMATIZADO (RITA) | 315.000,00 | 286.631,28 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000002-UADQ | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 199.999.407,00 | 199.999.407,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000002-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO CUENTOS CON ANGEL | 1.350.000,00 | 1.275.200,41 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000002-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 5.255.722,00 | 5.989.800,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000002-LanammeUCR | SERVICIO DE REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS MEDIANTE DUCTOS DEL EDIFICIO C LANAMMEUCR | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000002-CIGRAS | LAMPARAS DE EMERGENCIA | 705.000,00 | 620.500,00 | CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS | |
2015CD-000002-C.I. | ADQUISICION DE ORGANIZADORES Y PATCH PANEL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | 17.281.110,00 | 12.688.478,08 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000002-CDSO | MANO DE OBRA PARA MODULO DE TCU, SEDE DE OCCIDENTE | 10.000.000,00 | 9.420.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2015CD-000001-2006SPUN | COMPRA DE TARIMA PORTATIL PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 13.100.000,00 | 12.437.600,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2015CD-000001-2006OSG | INSTALACION ELECTRICA PARA LA CONEXION DE LA PLANTA ELECTROGENA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN NUTRICION ANIMAL | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2015CD-000001-0000900002 | COMPRA DE FRESADORA VERTICAL TIPO TORRETA | 6.500.000,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO-UCR | |
2015CD-000001-0000900001 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS Y TOALLAS PARA APROVIOSIONAR ALMACEN PRINCIPAL | 13.964.205,00 | 8.220.314,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2015CD-000001-VE.EXT | COMPRA DE VIDRIOS CORTOS PARA HACER GELES DE ELECTROFORESIS | 588.530,00 | 554.097,49 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2015CD-000001-VE | COMPRA DE ESTANTERIA PARA LA SEDE INTERUNIVERSITARIA DE ALAJUELA | 10.560.000,00 | 7.576.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2015CD-000001-UDMICRO | SETS DIAGNOSTICOS Y CELULAS RASTREADORAS | 9.142.803,00 | 9.270.589,68 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2015CD-000001-UADQ.EXT | COMPRA DE REPUESTO PARA MICROSCOPIO | 3.495.000,00 | 3.429.587,57 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2015CD-000001-UADQ | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 16.998.734,00 | 16.998.734,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2015CD-000001-SIEDIN | SERVICIO DE IMPRESION DEL FOLLETO CONOCIENDO LA UCR 2015 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | SISTEMA EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACION | |
2015CD-000001-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 11.075.729,00 | 11.986.150,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2015CD-000001-LanammeUCR | ACCESORIO COMPACTDAQ SERIE 781157-01 PARA HVS MODELO MARK IV, CON ACCESORIOS | 3.620.000,00 | 3.502.654,96 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2015CD-000001-CIGRAS | EQUIPO PARA LABORATORIO | 15.000.000,00 | 13.283.524,75 | CENTRO DE INVESTIGACION EN GRANOS Y SEMILLAS | |
2015CD-000001-C.I. | ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK | 14.465.000,00 | 10.543.456,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2015CD-000001-CDSO | MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO TCU | 7.730.171,00 | 7.100.083,53 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2014CD-000099-UADQ | CAMARA DE VIDEO | 833.451,00 | 1.895.097,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2014CD-000098-UADQ | COMPRA DE AUTOCLAVE | 6.891.100,00 | 4.988.148,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2014CD-000033-VE | COMPRA DE TERMOCICLADOR | 9.337.520,00 | 8.800.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL |
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