Número de Procedimiento | Objeto Contractual | Presupuesto Estimado | Monto Adjudicado | Unidad de Compra | |
---|---|---|---|---|---|
2019CD-000018-UADQ.EXT | TARJETA ACELERADORA DE GPU PARA USO EN CLUSTER DE COMPUTADORAS | 3.784.000,00 | 3.584.985,30 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018LN-000005-0000900001 | COMPRA DE PROPIEDAD PARA USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 342.722.900,00 | 342.722.900,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LN-000004-0000900001 | COMPRA DE LOTE PARA INSTALACION DE REPETIDORA PARA EL CANAL UCR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LN-000003-0000900001 | COMPRA DE LOTE PARA INSTALACION DE REPETIDORA PARA EL CANAL UCR | 30.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LN-000002-0000900001 | RECINTO DE PARAISO-CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS Y OTROS SERVICIOS | 1.557.676.123,30 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LN-000001-0000900001 | DISENO, ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CARLOS MONGE ALFARO, NUEVO EDIFICIO | 9.886.854.612,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000033-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE CITOMETRIA Y SECUENCIACION | 596.520.000,00 | 300.404.550,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000032-0000900001 | RECINTO DE TACARES, REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 460.034.100,00 | 493.288.372,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000031-0000900001 | SEDE DE GUANACASTE, REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 236.253.750,00 | 220.334.400,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000030-0000900001 | RECINTO DE TACARES, SALON MULTIUSO | 242.370.300,00 | 236.328.149,66 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000029-0000900001 | FEUCR, NUEVO EDIFICIO | 324.755.250,00 | 308.620.658,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000028-0000900001 | COMPRA DE CAMIONES, MICRO-BUS Y MOTOCICLETA | 152.900.000,00 | 157.155.545,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000027-0000900001 | SEDE DEL CARIBE, REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 187.169.500,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000026-0000900001 | SEDE DEL ATLANTICO, REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 333.810.250,00 | 329.496.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000025-0000900001 | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA REAPROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN PRINCIPAL | 100.000.000,00 | 120.202,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000024-0000900001 | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO, MANGAS DE SANGRIA Y TANQUES DE BIOSOLIDOS | 351.792.000,00 | 310.599.330,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000023-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 202.500.000,00 | 174.941.731,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000022-0000900001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUSTER BIOCOMPUTACIONAL DE USO CIENTIFICO | 421.631.368,00 | 374.881.147,75 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000020-0000900001 | CONSTRUCCION DE ACERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 275.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000019-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS POR DEMANDA PARA REAPROVISIONAMIENTO DE ALMACEN | 90.000.000,00 | 522.970,67 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000018-0000900001 | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGIA Y CANCER | 333.866.430,00 | 213.432.340,52 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000017-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 568.900.000,00 | 412.384.743,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000016-0000900001 | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA REAPROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN PRINCIPAL | 69,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000015-0000900001 | SEDE DEL CARIBE-AUDITORIO Y PARQUEO | 357.445.760,00 | 319.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000014-0000900001 | ASFALTADO DE CALLES EN LAS FINCAS 1, 2 Y 3 DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 425.000.000,00 | 415.962.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000013-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 170.010.600,00 | 149.383.545,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000012-0000900001 | SEDE DE OCCIDENTE-REMODELACION DE MODULOS DE AULAS A Y C | 799.950.737,01 | 635.338.739,11 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000011-0000900001 | COMPRA DE BALANZAS PARA USO EN LABORATORIO | 21.388.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000010-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 342.110.937,95 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000009-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 114.534.521,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000008-0000900001 | IMPRESION DEL SEMANARIO UNIVERSIDAD | 340.000.000,00 | 50.232.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000007-0000900001 | EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE BIOSISTEMAS EN EL NUEVO EDIFICIO | 170.068.071,25 | 136.943.252,81 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000006-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED-UCR | 163.065.136,00 | 154.359.014,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000006-UADQ | COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES POR DEMANDA CON TOPE ANUAL | 120.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000005-0000900001 | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO MATA | 254.400.000,00 | 58.825.688,64 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000005-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DOCENTE DE HUMANOS | 286.005.480,00 | 276.450.733,11 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000004-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 143.508.130,25 | 95.667.906,91 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000004-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTAS INSTRUMENTALES PARA EL LABORATORIO DE DOCENCIA EN CIRUGIA Y CANCER (DCLA) | 381.847.902,00 | 336.786.891,94 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000003-0000900001 | ESCUELA DE QUIMICA-EDIFICIO PROVEEDURIA | 700.000.000,00 | 601.451.170,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000003-UADQ | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO ANIMAL | 101.163.580,00 | 94.075.716,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000002-0000900001 | SEDE REGIONAL DE GUANACASTE, PLANTA DE TRATAMIENTO | 220.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000002-UADQ | COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA LABORATORIO DE CIRUGIA Y CANCER | 289.735.398,00 | 515.372.363,75 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000001-0000900016 | REMODELACION ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 4000 DEL RECINTO DE GOLFITO | 160.000.000,00 | 123.000.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018LA-000001-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS | 276.611.937,95 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018LA-000001-UADQ | COMPRA DE MATERIALES DE CRISTALERIA | 157.451.297,00 | 99.353.722,11 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018LA-000001-CDSO | RED DE CLOACAS, SEDE DE OCCIDENTE | 206.587.237,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000194-2006OSG | REMODELACION DE LA ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL | 154.500.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000193-2006OSG | REMODELACION DEL SALON MULTIUSO DEL PROGRAMA DE EXTENSION DOCENTE DE LA SEDE REGIONAL ATLANTICO | 58.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000192-2006OSG | RECONSTRUCCION GRADAS Y ACERA PARA INGRESO SOTANO ESCUELA DE ARTES MUSICALES | 22.950.000,00 | 20.166.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000191-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION DOCENTE | 119.238.000,00 | 91.504.464,40 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000190-2006OSG | REMODELACION SALA MULTIUSOS SOTANO DECANATO FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS | 66.000.000,00 | 52.239.811,89 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000189-2006OSG | REMODELACION COMEDOR, RECEPCION, SANITARIOS, ETC. VICERRECTORIA DE DOCENCIA | 35.500.000,00 | 30.420.420,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000188-2006OSG | MANTENIMIENTOS BARANDAS, MONITOR DE TECHO, ALEROS Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS DE RESIDENCIAS SEDE REGIONAL PACIFICO | 20.000.000,00 | 20.105.450,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000187-2006OSG | SISTEMA DE ALARMAS EN LA ESCUELA NUTRICION | 2.700.000,00 | 2.506.130,02 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000186-2006OSG | CAMARAS CASETAS LANAMME Y DERECHO | 3.416.000,00 | 3.193.221,15 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000185-2006OSG | CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 4.270.000,00 | 3.982.024,96 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000184-2006OSG | ACTUALIZACION BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR | 12.000.000,00 | 11.469.294,08 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000183-2006OSG | AMPLIACION ALMACENAMIENTO 3PAR OSG | 56.000.000,00 | 52.617.836,63 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000182-2006OSG | CONTROLADOR DE RADIO MULTIMODO | 995.000,00 | 980.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000181-2006OSG | LICENCIA PARA SOFTWARE SECURITY EXPERT | 7.872.050,00 | 7.242.983,19 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000180-2006OSG | CINTURONES DE SEGURIDAD PARA OFICIALES | 1.625.000,00 | 1.622.850,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000179-2006OSG | DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO HAND HELD PARA CHOFERES | 8.460.000,00 | 7.279.228,15 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000178-2006OSG | MATERIAL (MELAMINA Y CEDRO) PARA CONFECCION DE ARTURIOTOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA | 4.614.500,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000177-2006OSG | MATERIAL (RIEL) PARA CONFECCION DE ARTURIOTOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA | 1.200.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000176-2006OSG | CONSTRUCCION COMEDOR FUNCIONARIOS, ESTUDIANTES Y ASOCIACION DE LA ESCUELA DE NUTRICION | 113.737.000,00 | 100.508.956,76 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000175-2006OSG | MATERIAL (PINTURA) PARA OT 18-10521 PARA CONFECCION DE ARTURITOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA | 1.350.000,00 | 1.088.850,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000174-2006OSG | INSTALACION DE ACELEROMETRO POZO ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 9.674.360,00 | 8.385.300,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000173-2006OSG | REMODELACION DE AULAS EN EL RECINTO DE SIQUIRRES | 25.755.500,00 | 25.500.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000173-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 9.222.500,00 | 8.739.579,94 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000172-2006OSG | AMPLIACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA SECCION DE TRANSPORTES | 20.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000172-UADQ | MATERIALES DE LABORATORIO | 3.820.476,00 | 1.622.089,99 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000171-2006OSG | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 2.403.608,00 | 2.182.475,53 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000171-UADQ | SERVICIO DE PORTEO CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA POR MEDIO DEL CONVENIO UCR-CORREOS DE COSTA RICA | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000170-2006OSG | ACTUALIZACION DE LICENCIAS TOAD PARA ORACLE | 1.528.660,00 | 1.538.899,18 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000170-UADQ | COMPRA DE UTENSILIOS PARA LABORATORIO | 1.307.743,00 | 456.551,64 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000169-2006OSG | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 2.403.608,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000169-UADQ | BLUSAS, CAMISAS Y CAMISETAS | 9.920.000,00 | 6.222.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000168-2006OSG | REMODELACION DE RAMPAS DE ACCESO AL AUDITORIO DE LA BIBLITECA DE LA SALUD | 9.855.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000167-2006OSG | MATERIAL PARA FONTANERIA PARA PROYECTO 1028 Y APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 10.351.292,00 | 2.073.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000167-UADQ | CONTINUACION DE LA REMODELACION ELECTRICA DEL ALMACEN PRINCIPAL DE LA OFICINA DE SUMINISTROS | 14.000.000,00 | 9.797.100,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000166-2006OSG | REMODELACIONES VARIAS POR TORMENTA NATE SEDE GUANACASTE | 69.091.033,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000166-UADQ | COMPRA DE ECOGRAFIA PARA APLICACIONES EN CARDIOLOGIA DE ROEDORES PEQUENOS | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000165-2006OSG | REMODELACION EN EL EDIFICIO MERCHANDISE RECINTO DE GOLFITO | 78.000.000,00 | 74.340.455,96 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000165-UADQ | HORNO PARA LABORATORIO | 3.300.000,00 | 2.961.215,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000164-2006OSG | MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD ELECTRONICA | 2.113.012,00 | 1.878.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000163-2006OSG | SISTEMA DE LECTORA DE LARGO ALCANCE PARA ACCESO VEHICULAR | 71.790.000,00 | 66.667.081,62 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000163-UADQ | MARMITA ESTACIONARIA ELECTRICA | 15.750.000,00 | 15.150.196,04 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000162-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA CIMOHU | 13.350.000,00 | 12.522.936,97 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000161-2006OSG | COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD | 33.451.500,00 | 31.578.801,18 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000161-UADQ | COMPRA DE ACAMADORA CON POTENCIA 70 HP | 1.125.000,00 | 1.193.109,36 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000160-2006OSG | CONSTRUCCION GIMNASIO RECINTO UNIVERSITARIO TACARES | 62.000.000,00 | 57.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000160-UADQ | COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA SUPER Y DIESEL POR DEMANDA PARA LA SECCION DE TRANSPORTES DE LA UCR | 150.000.000,00 | 149.999.448,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000159-2006OSG | PROYECTO PARA MEJORA DE ILUMINACION DEL SECTOR DE CAJAS EN OAF | 7.651.000,00 | 5.187.241,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000159-UADQ | 2018CD-000159-UADQ COMPRA REPUESTO PARA SIMULADOR | 1.891.740,00 | 1.891.740,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000158-2006OSG | UNIFORMES PARA OFICIALES DE TRANSITO | 2.340.000,00 | 2.339.025,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000158-UADQ | ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA ALBERGAR ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL RECINTO DE GOLFITO | 800.000,00 | 800.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000157-2006OSG | MODULO DE RECEPCION DE ALERTAS DE TELEFONO Y APP PARA IOS Y ANDROID | 64.949.760,00 | 66.005.193,60 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000157-UADQ | PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA | 2.150.000,00 | 1.045.847,96 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000156-2006OSG | ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL, MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO, FARMACIA, MEDICINA Y MICROBIOLOGIA | 30.000.000,00 | 25.426.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000156-UADQ | COMPRA DE SISTEMA MULTIESTACION | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000155-2006OSG | ACOMETIDA ELECTRICA CASETA ACCESO VEHICULAR FACULTAD E DERECHO | 12.800.000,00 | 11.250.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000154-2006OSG | MATERIAL PARA LA ATENCION DE LA ACERA FRENTE AL CINA, OT 18-8733 | 765.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000154-UADQ | CAMARA DE ALMACENAMIENTO O INCUBADOR (BOD) | 4.645.510,00 | 4.657.880,25 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000153-2006OSG | PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA EL SIEDIN | 12.960.000,00 | 13.532.192,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000152-2006OSG | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA FRENTE A LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA | 41.300.000,00 | 37.468.680,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000152-UADQ | CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION EL SISTEMA GECO | 6.624.000,00 | 6.624.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000151-2006OSG | REMODELACION POR AFECTACIONES POR NATE SEDE REGIONAL GUANACASTE | 69.091.033,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000151-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION Y ANALGESIMETRO DE HARGREAVES | 12.350.000,00 | 12.571.216,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000150-2006OSG | REMODELACION ACCESO DEL EDIFICIO DEL SIEDIN | 9.672.000,00 | 8.589.184,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000150-UADQ | MATERIAL PARA IMPRESION DE CARNE | 12.865.000,00 | 12.865.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000149-2006OSG | MATERIAL PARA LA ATENCION DE LA ACERA FRENTE AL CINA, OT 18-8733 | 765.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000148-2006OSG | MATERIAL PARA CONFECCION DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE OTS 18-2861,18-4130 Y 18-5169 | 1.457.500,00 | 1.097.396,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000148-UADQ | 2018CD-000148-UADQ TITULADA COMPRA CONJUNTO DE SENSORES PARA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 3.204.195,00 | 3.177.204,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000147-2006OSG | COMPRA DE SACAS PARA EL SIC | 1.892.000,00 | 1.892.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000147-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION | 3.593.000,00 | 2.620.613,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000147-UADQ | UNIFORMES PARA LA OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION | 9.920.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000146-2006OSG | REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO MATA | 18.780.000,00 | 4.650.572,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000146-0000900001 | COMPRA DE TAMICES | 1.138.869,22 | 695.518,96 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000146-UADQ | CONTRATACION DE HORAS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DEL PROYECTO DE RECUPERACION DEL SISTEMA GECO | 14.758.000,00 | 17.014.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000145-2006OSG | COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y SOFTWARE DE GESTION DE TERMINALES Y USUARIOS | 11.624.400,00 | 11.431.810,50 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000145-0000900001 | COMPRA DE TRANSMISORES FM | 24.027.045,21 | 24.229.424,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000144-2006OSG | DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO HAND HELD PARA CHOFERES | 8.460.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000144-0000900001 | COMPRA DE BUTACAS DE ESTRUCTURA METALICA | 5.646.300,00 | 5.646.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000144-UADQ | EQUIPO PARA REGISTRAR SENALES ELECTRICAS (DAQ) DATA LOGGER | 6.745.750,00 | 6.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000143-2006OSG | CONTRATACION PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS POR LA UCR | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000143-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO | 3.853.000,00 | 920.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000143-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO | 11.305.297,00 | 10.744.245,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000142-2006OSG | CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA PISCINAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 42.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000142-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE SONIDO | 8.505.000,00 | 8.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000142-UADQ | CONTRATACION NO. 2018CD-000142-UADQ COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO PARA EDIFICIO DC LAB | 2.850.000,00 | 2.806.874,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000141-2006OSG | REMODELACION EN EL EDIFICIO MERCHANDISE DEL RECINTO DE GOLFITO | 72.130.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000141-0000900001 | COMPRA DE ABATIDOR DE TEMPERATURA | 5.775.000,00 | 6.559.542,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000141-UADQ | COMPRA EXCLUSIVA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SIMULADOR SINMAN | 1.572.902,00 | 1.572.902,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000140-2006OSG | REMODELACION DE LOS BANOS, CUARTOS DE LIMPIEZA Y ELECTRICOS DE LA BIBLIOTECA ARTURO ARGUELLO SEDE DE OCCIDENTE | 55.000.000,00 | 51.370.469,16 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000140-0000900001 | COMPRA DE MICROSCOPIO | 4.000.000,00 | 7.439.132,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000140-UADQ | CAMBIO DE CUBIERTA PARA EL ALMACEN DE LA OFICINA DE SUMINISTROS | 43.000.000,00 | 42.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000139-2006OSG | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE TACARES, GRECIA | 62.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000139-0000900001 | COMPRA DE PCR EN TIEMPO REAL | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000139-UADQ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMACION EN REDES SOCIALES | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000138-2006OSG | REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES DEL AREA ADMINSITRATIVO DE LA SEDE REGIONAL ATLANTICO | 21.632.000,00 | 21.210.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000138-0000900001 | MATERIALES PARA ORTOPROTESIS Y ORTOPEDIA | 11.360.500,00 | 11.015.739,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000138-UADQ | 2018CD-000138-UADQ TITULADA COMPRA CONJUNTO DE SENSORES PARA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA | 2.644.195,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000137-2006OSG | COMPRA DE ACEITE PARA FLOTILLA INSTITUCIONAL (CANTIDAD DEFINIDA/ ENTREGAS PARCIALES) | 18.379.000,00 | 16.432.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000137-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED Y SISTEMAS DE ALIMENTACION INENTERUMPIDA | 4.748.000,00 | 3.620.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000137-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO E INSTRUMENTOS | 2.750.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000136-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES | 2.323.577,00 | 2.257.290,64 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000136-UADQ | EQUIPOS DE LABORATORIO SEDE GUANACASTE | 7.295.638,00 | 5.376.316,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000135-2006OSG | COMPRA DE DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO TABLETAS PARA CHOFERES | 1.150.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000135-0000900001 | COMPRA DE BUTACAS | 5.646.300,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000135-UADQ | CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000135-UADQ COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION | 8.674.600,00 | 6.314.249,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000134-2006OSG | MATERIAL PARA FONTANERIA PARA EL PROYECTO 1028 Y APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 23.064.135,00 | 12.712.843,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000134-0000900001 | COMPRA DE ANALIZADORES DE COMPOSICION CORPORAL CON Y SIN COLUMNA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000134-UADQ | COMPRA DE: 5 CEPILLOS VAGINALES O DE CITOLIGIA 17 CALOSTRIMETROS 2 FIJADORES PARA CITOLOGIAS 2 KIT PARA TINCION DE CELULAS EPITELIALES | 1.142.500,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000133-2006OSG | INSTALACION DE MALLAS EN EL CAMPUS | 72.377.000,00 | 72.377.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000133-0000900001 | MOBILIARIO PARA LABORATORIO | 15.250.000,00 | 15.103.169,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000133-UADQ | REGISTRADORES DE DATOS | 3.847.195,00 | 3.847.150,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000132-2006OSG | REMODELACION DE LA UNIDAD DE RECURSO INFORMATICO DESCONCENTRADO DE LA FACULTAD DE LETRAS | 8.850.000,00 | 8.222.284,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000132-0000900001 | COMPRA DE VIDEOCAMARA | 2.956.000,00 | 2.750.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000132-UADQ | CAPILLA EXTRACTORA DE GASES | 8.219.500,00 | 15.222.945,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000131-2006OSG | REMODELADO DE LA SECRETARIA Y DECANATO DE LA FACULTAD DE MICRIBIOLOGIA (LINEA N2) | 4.900.000,00 | 4.672.625,41 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000131-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO | 8.120.121,00 | 4.939.295,68 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000131-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE AGRONOMIA | 964.370,00 | 649.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000130-2006OSG | REMODELACION SALA INFORMATIZADA DEL NIDES | 80.000.000,00 | 64.939.720,82 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000130-0000900001 | COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE NEUROCIENCIAS | 7.667.248,04 | 7.518.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000130-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE DOS CONTENEDORES MODIFICADOS PARA USO DE OFICINA | 15.559.500,00 | 14.817.957,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000129-2006OSG | SUSTITUCION Y PINTURA DE LOS TECHOS DE EDIFICIOS | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000129-0000900001 | COMPRA DE 4 TRANSMISORES DE FM | 24.027.045,21 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000129-UADQ | SISTEMA MODULAR PARA LA INGENIERIA DE PROCESOS QUIMICOS | 46.969.091,00 | 45.260.723,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000128-2006OSG | MOBILIARIO DE COCINA PARA EL CENTRO DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES SEDE DEL CARIBE | 920.000,00 | 900.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000128-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO | 6.050.000,00 | 2.700.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000128-UADQ | LICUADORA INDUSTRIAL Y CONGELADOR VERTICAL | 8.014.205,00 | 7.040.990,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000127-2006OSG | COMPRA DE SACAS PARA EL SIC | 1.892.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000127-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORA BRAILLE | 3.700.000,00 | 2.950.610,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000126-2006OSG | REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MUEBLES DEL AREA ADMINISTRATIVA SEDE REGIONAL ATLANTICO | 21.497.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000126-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS PARA FISICA | 36.334.564,00 | 31.729.498,38 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000126-UADQ | SISTEMAS VARIOS DE AIRE ACONDICIONADO | 35.414.455,00 | 29.240.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000125-2006OSG | REMODELACION ELECTRICA DEL MUSEO DE SAN RAMON | 109.500.000,00 | 84.353.065,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000125-0000900001 | COMPRA DE MODELO HUMANO Y MODELO DE PULMONES | 1.815.500,00 | 1.744.669,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000125-UADQ | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE DUCTOS PARA EL AUDITORIO DE FACULTAD DE DERECHO | 57.968.000,00 | 56.857.504,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000124-2006OSG | COMPRA DE MARCHAMOS PARA EL SIC | 3.060.000,00 | 2.967.227,60 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000124-0000900001 | COMPRA DE PANTALLA LED INTERACTIVA DE 75 PULGADAS | 3.812.984,69 | 3.211.415,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000124-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE CERAMICA | 20.406.250,00 | 18.430.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000123-2006OSG | COMPRA DE ALUMINIO PARA ROTULACION DE DIFERENTES EDIFICIOS EN EL CAMPUS | 518.000,00 | 730.800,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000123-0000900001 | COMPRA DE SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO | 10.200.000,00 | 19.057.346,14 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000123-UADQ | SISTEMA DE INTEGRACION | 546.612.666,00 | 515.293.939,81 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000122-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE TALLER DE SOLDADURA Y FONTANERIA | 844.000,00 | 155.600,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000122-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION Y ANALGESIMETRO DE HARGREAVES | 12.350.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000122-UADQ | COMPRA PARA EQUIPO PARA ARTES PLASTICAS | 11.045.000,00 | 12.065.907,70 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000121-2006OSG | MATERIAL PARA CONFECCION DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE A LAS OT: 18-2861, 18-4130 Y 18-5169 | 1.457.500,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000121-0000900001 | COMPRA DE BANCOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO | 3.456.000,00 | 3.180.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000120-2006OSG | COMPRA DE DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO TABLETAS PARA CHOFERES | 1.150.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000120-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA DE SESIONES | 5.300.000,00 | 4.816.489,79 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000120-UADQ | COMPRA DE UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA | 7.379.000,00 | 7.271.242,85 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000119-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES | 2.178.497,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000119-0000900001 | COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO Y BALANZA ANALITICA | 8.012.500,00 | 8.124.568,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000119-UADQ.EXT | “METRICHECK PARA DETECTAR ENFERMEDADES UTERINAS” | 2.092.500,00 | 190.459,27 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000119-UADQ | COMPRA POR EXCLUSIVIDAD. REPUESTOS PARA EQUIPO ESPECIAL EN LA DETECCION DEL CANCER | 15.140.994,00 | 14.129.089,38 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000118-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINA PARA SOLDAR PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA | 775.000,00 | 587.575,13 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000118-0000900001 | CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA | 20.000.000,00 | 12.900.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000118-UADQ | 2018CD-000118-UADQ “BOMBA TURBO DE REPUESTO PARA ESPECTROMETRO DE MASAS” | 3.998.750,00 | 3.998.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000117-2006OSG | SOLICITUD DE COMPRA DE ELEVADORES ARTICULADOS PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 73.660.000,00 | 63.014.630,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000117-UADQ | SISTEMA BASICO PARA ENTRENAMIENTO EN DESTREZAS DE LAPAROSCOPIA | 40.752.000,00 | 39.366.451,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000116-2006OSG | CHALECOS ANTIBALAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 77.720.000,00 | 76.380.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000116-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LABORATORIO DE CIRUGIA Y CANCER | 13.902.000,00 | 17.703.718,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000115-2006OSG | CHALECOS ANTIBALAS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 77.720.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000115-0000900001 | COMPRA DE CONMUTADORES | 31.193.574,00 | 24.111.379,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000115-UADQ | COMPRA DE MICROSCOPIOS Y CAMARA DE MICROSCOPIA | 35.100.000,00 | 20.350.170,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000114-2006OSG | CAJA FUERTE PARA CONSERVATORIO DE LA SEDE DE SAN RAMON | 1.428.000,00 | 635.961,90 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000114-0000900001 | COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA | 16.312.500,00 | 15.392.521,62 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000114-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS PARA LA SALA DE PRACTICA DE LAPAROSCOPIA EN ANIMALES PARA EL LABORATORIO DEL CANCER | 637.152.855,00 | 605.656.589,43 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000113-2006OSG | COMPRA DE ESTACION DE CARGA INTELIGENTE PARA VEHICULOS ELECTRICOS | 6.262.902,00 | 2.759.921,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000113-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS PARA EL TALLER DE ORTOPROTESIS Y ORTOPEDIA | 20.226.578,57 | 27.314.608,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000113-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES PARA CELULAS VIVAS | 67.405.000,00 | 67.045.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000112-2006OSG | MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 1028 Y APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 22.551.635,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000112-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO | 732.200,00 | 106.237,43 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000112-UADQ | COMPRA DE SUMINISTTOS PARA EL ANALIZADOR GENETICO DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 7.350.200,00 | 7.350.200,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000111-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO | 1.080.000,00 | 894.281,72 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000111-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO EN GENERAL | 86.032.035,02 | 68.165.979,44 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000110-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES CASA ALFORJAS | 4.786.000,00 | 28.307.452,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000110-0000900001 | COMPRA DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONE) | 3.170.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000110-UADQ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CROMATOGRAFO | 5.250.000,00 | 5.224.215,77 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000109-2006OSG | CONTRATACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE | 31.200.000,00 | 23.672.574,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000109-0000900001 | COMPRA DE PASTEURIZADOR DE LECHE Y MEZCLADOR DE LACTOREEMPLAZADOR DE 100 L | 5.615.200,00 | 4.997.528,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000109-UADQ | COMPRA DE CUCHILLA DE DIAMANTES | 4.200.000,00 | 4.096.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000108-2006OSG | CONTRATACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE LA SEDE RODRIGO FACIO FINCA II Y III | 1,00 | 38.918.040,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000108-0000900001 | COMPRA DE TAMICES PARA LABORATORIO | 1.138.869,22 | 742.600,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000107-2006OSG | CONTRATACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SEDE REGIONAL DE ATLANTICO | 1,00 | 28.654.248,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000107-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA ASPERSION DE 500 LITROS, SPRAY BOOM | 2.100.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000107-UADQ | RECIPIENTE PARA TOMA DE MUESTRAS DE REACTOR DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA CAPACIDAD DE UTILIZARSE CON LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS DE REACCION PARR | 1.556.658,00 | 1.390.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000106-2006OSG | SERVICIO DE VIGILANCIA CASA AURORA | 7.590.000,00 | 6.923.225,04 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000106-0000900001 | COMPRA DE MEDIDOR DE PH Y SISTEMA DE VACIO PARA LABORATORIO | 4.633.669,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000106-UADQ | REACTIVO CONTRA VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) PARA USO EXCLUSIVO EN EQUIPO COBAS 6000 ROCHE DIAGNOSTICS | 645.000,00 | 636.229,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000105-2006OSG | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA FINCA FRAIJANES | 19.800.000,00 | 20.481.424,14 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000105-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO AUDIO VISUAL | 8.176.420,00 | 6.430.829,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000105-UADQ | MANUALES DE ACREDITACION Y/O CERTIFICACION | 1.931.545,00 | 1.931.545,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000104-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS SECTORES, TALLERES Y ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 17.914.430,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000104-0000900001 | COMPRA DE PROCESADOR DE AUDIO | 5.639.930,49 | 5.321.430,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000104-UADQ | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ALBERGAR EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE DE OCCIDENTE | 16.200.000,00 | 2.700.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000103-2006OSG | PROGRAMA DE COMPUTO, DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMA TRAMITE DE MODULO DE SUMINISTROS | 5.415.000,00 | 5.415.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000103-0000900001 | COMPRA DE MANIQUI DE PLASTICO | 1.900.000,00 | 1.107.453,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000103-UADQ | SERVICIOS PROFESIONALES EN ABOGACIA, POR CAUSA PENAL Y ACCION CIVIL RESARCITORIA CONTRA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000102-2006OSG | REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO E EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO MATA | 18.780.000,00 | 12.515.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000102-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO | 5.713.621,00 | 3.751.335,07 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000102-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LABORATORIO DE CIRUGIA Y CANCER | 87.057.000,00 | 82.193.777,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000101-2006OSG | MATERIAL PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL AUDITORIO DE DERECHO | 11.092.930,00 | 1.613.428,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000101-0000900001 | SUMINISRO E INSTALACION DE U SISTEMA DE ANALIZADOR ELEMENTAL | 47.694.000,00 | 47.230.633,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000100-2006OSG | MATERIAL FERRETERO PARA ALMACEN DE MATERIALES (APROVISIONAMIENTO) | 7.462.135,00 | 3.742.773,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000100-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE ASTRONOMIA | 7.454.580,00 | 7.004.852,40 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000100-UADQ | COMPRA DE RESPUESTO DE LECTOR MULTIMODAL (EXCLUSIVA) | 5.384.500,00 | 4.844.490,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000099-2006OSG | RELOJES MARCADORES PARA LOS BUZONES DE RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA | 2.773.600,00 | 2.735.300,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000099-0000900001 | EQUIPO PARA TOPOGRAFIA | 45.131.850,00 | 41.940.124,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000099-UADQ | SUMINISTRO DE CAMILLA HIDRAULICA PARA EL TRASLADO DE CADAVERES HUMANOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 6.164.040,00 | 6.150.900,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000098-2006OSG | COMPRA DE TOLDO PARA PARADAS DE AUTOBUS | 640.000,00 | 640.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000098-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE DOCENCIA CIRUGIA Y CANCER | 4.860.000,00 | 3.270.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000098-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELA DE SALUD PUBLICA | 6.100.116,00 | 5.509.826,96 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000098-CD | CONTRATACION 2018CD-000098-UADQ COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELA DE SALUD PUBLICA | 6.100.116,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS | |
2018CD-000097-2006OSG | COMPRA DE TOPES PARA PARQUEO Y TORNILLOS DE ANCLAJE PARA USO DE SST | 6.075.000,00 | 4.369.500,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000097-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION PARA LABORATORIO | 23.529.600,00 | 12.293.844,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000097-UADQ | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MICROSCOPIO INVERTIDO | 3.658.000,00 | 3.361.702,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000096-2006OSG | VALIJA TRANSPORTADORA PARA ARMERIA | 1.900.000,00 | 1.487.876,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000096-0000900001 | COMPRA DE MOBILIARIO | 5.479.938,00 | 1.164.396,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000096-UADQ | COMPRA DE EQUIPOS PARA AGRONOMIA | 10.251.120,00 | 2.380.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000095-2006OSG | COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS | 1.750.000,00 | 1.641.300,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000095-0000900001 | EQUIPO PARA INGENIERIA CIVIL | 8.985.000,00 | 7.015.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000095-UADQ.EXT | REPUESTOS PARA SISTEMA PORTATIL EDDY COVARIANCE | 3.736.320,00 | 3.529.175,16 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000095-UADQ | LIBROS DE INGLES POR AREAS PARA EL PROGRAMA DE INGLES POR AREAS (IPA) DE LA FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 7.934.000,00 | 7.501.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000094-2006OSG | REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CIBCM | 4.750.000,00 | 4.220.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000094-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 26.235.300,00 | 2.835.300,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000094-UADQ.EXT | SERIES EDUCATIVAS LA OVEJA SHAUN Y TIMMY TIME | 6.937.280,00 | 6.966.295,15 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000094-UADQ | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES | 19.018.000,00 | 17.871.636,25 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000093-2006OSG | REMODELACION ELECTRICA DE LA CASA AMARILLA EN ESPARZA, SEDE REGIONAL DEL PACIFICO | 7.650.000,00 | 7.600.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000093-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RED | 3.640.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000093-UADQ | PRUEBAS PSICOLOGICAS | 1.663.800,00 | 1.663.800,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000092-2006OSG | CAMBIO CUBIERTA DE ASBESTO COMEDOR SEDE REGIONAL ATLANTICO | 26.200.000,00 | 19.980.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000092-0000900001 | PANTALLA TACTIL PARA PROYECTAR EN TIEMPO REAL | 6.500.000,00 | 6.235.852,58 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000092-UADQ.EXT | COMPRA GRAVIMETRO | 73.600.650,00 | 71.514.278,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000092-UADQ | COMPRA DE TARJETA DE CONTROL | 660.943,00 | 628.104,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000091-2006OSG | MUNICION PARA ARMA 9 MM | 6.000.000,00 | 4.247.787,61 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000091-0000900001 | COMPRA DE HORNOS Y CALENTADORES | 4.410.000,00 | 3.603.949,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000091-UADQ.EXT | EQUIPO DE LABORATORIO | 3.034.656,00 | 3.086.341,02 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000091-UADQ | HORNO DE SECADO PARA CRISTALERIA | 990.000,00 | 969.490,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000090-2006OSG | ACTUALIZACION DE TELEFONOS DE EMERGENCIA | 10.644.382,00 | 10.137.202,19 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000090-0000900001 | COMPRA DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) | 4.285.000,00 | 4.023.610,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000090-UADQ.EXT | DIFRACTOMETRO DE RAYOS X | 15.678.700,00 | 13.713.374,52 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000090-UADQ | ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA LA ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS | 2.711.007,00 | 2.634.316,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000089-2006OSG | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON CAMARAS TIPO BULLET, DOMO Y RED PANORAMICA PARA LA SEDE RODRIGO FACIO, JARDIN BOTANICO LANKESTER | 39.900.000,00 | 37.427.507,64 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000089-0000900001 | COMPRA DE AUTOCLAVES PARA EL LABORATORIO DE CIRUGIA Y CANCER | 57.330.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000089-UADQ.EXT | SERIES EDUCATIVAS SABIAS QUE..., AFTERMATH Y LA OVEJA SHAUN PARA EL CANAL UCR | 12.902.000,00 | 13.725.393,92 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000089-UADQ | MARMITA ELECTRICA CON CAMPANA Y EXTRACTOR | 15.750.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000088-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA CUBICULO B LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | 4.562.865,00 | 4.295.289,03 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000088-0000900001 | COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN NEUROCIENCIAS | 23.323.200,00 | 22.524.010,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000088-UADQ.EXT | SERIES EDUCATIVAS FULL METAL ALCHEMIST BROTHERHOOD, BABY ANIMALS IN THE WILD Y BABY ANIMALS IN OUR WORLD | 18.771.851,00 | 18.123.872,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000088-UADQ | MUESTRA Y ESPECIMENES PARA LA COLECCION DE ROCAS, FOSILES Y MINERALES | 71.668.500,00 | 7.165.725,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000087-2006OSG | PINTURA DE EDIFICIOS PROPUESTA CROMATICA PARA EDIFICIOS DEL CAMPUS | 139.608.635,00 | 134.850.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000087-0000900001 | COMPRA DE COLUMNAS PARA CROMATOGRAFIA | 3.596.050,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000087-UADQ.EXT | CONTRATACION DE UN CASTILLO DE PLOMO DE ULTRA BAJO FONDO | 39.810,00 | 23.731.935,30 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000087-UADQ | CONVERSION DE CUARTO FRIO A CUARTO DE CONGELACION PARA LA CONSERVACION DE CUERPOS HUMANOS EN LA MORGUE DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 8.437.016,00 | 7.947.036,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000086-2006OSG | ELEVADOR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | 22.144.572,00 | 20.850.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000086-0000900001 | COMPRA DE PANTALLA LED INTERACTIVA | 3.500.000,00 | 3.422.186,67 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000086-UADQ.EXT | “SUSCRIPCION A VARIOS PRODUCTOS DEL PROVEEDOR DOT.LIB” | 100.668.968,00 | 97.525.648,21 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000086-UADQ | CARROS PARA LABORATORIO | 4.742.140,00 | 4.742.140,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000085-2006OSG | TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA ACCESO VEHICULAR | 2.200.000,00 | 1.567.005,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000085-0000900001 | MATERIAL PARA LABORATORIO | 15.962.360,00 | 13.275.398,83 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000085-UADQ.EXT | SENSOR PARA CALIDAD DE LUZ | 1.612.000,00 | 930.754,19 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000085-UADQ | EQUIPO DOMESTICO | 3.379.066,00 | 3.265.700,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000084-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA SECTORES Y TALLERES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 2.598.495,00 | 520.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000084-0000900001 | COMPRA DE GABINETES DE SEGURIDAD | 7.735.020,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000084-UADQ.EXT | “LICENCIA PARA EL DERECHO DE RADIODIFUSION TEMPORAL DE OBRAS AUDIOVISUALES, CON LA EMPRESA DEUTSCHE WELLE” | 11.646.700,00 | 10.684.007,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000084-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO MEDICO Y QUIRURGICO PARA EDIFICIO DC LAB | 24.545.268,00 | 21.197.388,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000083-2006OSG | MATERIAL ELECTRICO PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 2.813.550,00 | 2.883.100,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000083-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RED | 3.640.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000083-UADQ.EXT | ANALIZADOR DE SENALES | 17.016.660,00 | 16.569.373,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000083-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DC LAB | 10.806.036,00 | 9.046.647,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000082-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS SECTORES, TALLERES Y ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 10.929.629,00 | 3.486.879,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000082-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO | 1.620.990,00 | 1.264.950,89 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000082-UADQ.EXT | SUSCRIPCION A SCIENCE DIRECT FREEDOM COLLECTION, ELSEVIER DOYMA SPANISH MEDICAL COLLECTION, KNOVEL, MEYLERS SIDE EFFECTS OF DRUGS, MASON FEE Y CELL PRESS PARA EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION (SIBDI) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) | 453.817.608,00 | 444.406.037,06 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000082-UADQ | COMPRA DE CAJA DE ELECTRIFICACION CON DOS PUERTOS ELECTRIFICADOS | 840.000,00 | 819.569,45 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000081-2006OSG | SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA ESTACION FABIO BAUDRIT, RECINTO DE GRECIA Y FINCA NANCES | 38.990.000,00 | 37.532.335,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000081-0000900001 | COMPRA DE ROTULOS | 2.038.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000081-UADQ.EXT | EQUIPO PASCO PARA LABORATORIO | 8.343.000,00 | 8.764.741,08 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000080-2006OSG | SISTEMA VIDEO-PORTERO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA | 2.200.000,00 | 2.199.520,93 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000080-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO | 22.976.030,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000080-UADQ.EXT | “AMPLIACION DE GARANTIA DE ROBOT NAO DEL PEDIDO 197-2015” | 545.000,00 | 521.664,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000079-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA LA FACULTAD DE EDUCACION | 15.080.785,00 | 11.480.877,02 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000079-0000900001 | COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 1.512.900,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000079-UADQ.EXT | SISTEMA DE REDUCCION DE FONDO COSMICO | 10.781.640,00 | 10.658.804,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000079-UADQ | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000078-2006OSG | MATERIAL PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, MATERIAL FERRETERO | 3.733.887,00 | 2.367.117,10 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000078-0000900001 | COMPRA DE PROYECTOR DE CINE, MATRIZ ACTIVA TFT | 1.752.000,00 | 1.694.606,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000078-UADQ.EXT | ACTUALIZACION DE SOFTWARE ANSYS | 3.000.000,00 | 2.727.518,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000078-UADQ | COMPRA DE JERINGAS Y ELECTRODOS | 1.235.760,00 | 1.268.889,96 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000078-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS COMUNICACION Y DISENO | 107.616,00 | 96.611,20 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000077-2006OSG | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | 18.000.000,00 | 13.086.549,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000077-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y FLUJO DE GASES | 85.278.250,00 | 71.902.333,33 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000077-UADQ.EXT | SENSOR PARA RADIACION FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA (RFA) Y REGISTRADOR (DATALOGGER) | 2.600.000,00 | 2.330.929,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000077-UADQ | COMPRA DE ROTULOS PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA | 19.972.900,00 | 19.958.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000077-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-KLUWER LAW INTERNATIONAL BV | 2.527.490,00 | 2.461.691,17 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000076-2006OSG | REMODELACION DEL MUSEO DE ZOOLOGIA DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA | 10.000.000,00 | 8.460.700,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000076-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS PARA TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 1.113.000,00 | 1.048.867,45 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000076-UADQ.EXT | CONTROL DE SISTEMA PARA EL RMN MARCA BRUKER | 3.846.400,00 | 7.318.672,43 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000076-UADQ | REPUESTOS PARA EQUIPOS BUCHI | 1.408.000,00 | 1.340.449,72 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000076-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ARQUITECTURA VIVA | 373.636,00 | 347.299,80 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000075-2006OSG | CONSTRUCCION DE ACERAS ACCESIBLES EN LAS AREAS INTERNAS DE SEDE REGIONAL ATLANTICO | 75.000.000,00 | 20.231.834,80 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000075-0000900001 | COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS | 4.255.000,00 | 2.080.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000075-UADQ.EXT | LICENCIA EDUCATIVA ESTANDAR DEL PROGRAMA ROCSCIENCE PARA DISENO Y ANALISIS GEOTECNICO EN INGENIERIA | 625.200,00 | 611.812,25 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000075-UADQ | UNIFORMES PARA LA OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION | 9.920.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000075-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-LIBROS DE CENGAGE | 5.024.500,00 | 5.024.500,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000074-2006OSG | CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL EN EL TRAMO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS HACIA LA OFICINA DE SUMINISTROS | 10.000.000,00 | 87.042.280,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000074-0000900001 | COMPRA DE PIZARRAS ACRILICAS Y PORCELANA | 4.980.000,00 | 3.631.950,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000074-UADQ.EXT | SOFTWARE OMR MANAGER PARA PROCEDIMIENTO DE DATOS EN STEA | 1.158.720,00 | 898.182,08 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000074-UADQ | COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE INVERNADERO | 3.950.000,00 | 3.550.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000074-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-BIBLIOTECA DIGITAL MCGRAW-HILL | 16.682.100,00 | 16.585.483,99 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000074-C.I. | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS PARA NUEVO ENCAPSULADO DEL C.D.I | 5.105.700,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000073-2006OSG | ASFALTADO DE CALLE DE INGRESO AL RECINTO UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ GUANACASTE | 57.000.000,00 | 80.469.950,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000073-0000900001 | COMPRA DE GASES VARIADOS PARA LA ESCUELA DE QUIMICA | 3.156.500,00 | 3.056.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000073-UADQ.EXT | COMPRA DE LICENCIA ANY-MAZE, MICROTALADRO, CAUTERIZADORES Y TORNILLOS | 2.618.814,00 | 2.503.809,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000073-UADQ | COMPRA DE GPS COMPACTO DE PRECISION CENTIMETRICA, CON SISTEMA RTK. (HARDWARE LIBRE). DEBE INCLUIR: - TARJETA DE BAJO COSTO EQUIVALENTE AL REACH RS CON TARJETA EMLID. - ANTENA RECEPTORA PARA MULTIPLES REDES DE NAVEGACION SATELITAL, INCLUYENDO: GPS/QZSS L1, GLONASS G1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS, 72 TRACKING CHANNELS, IMU O MAS | 926.840,00 | 700.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000073-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EDITORIAL GRAO | 208.666,00 | 187.878,72 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000073-C.I. | UNA TABLETA IPAD PRO DE 12,9 PULGADAS CON 512 GB DE MEMORIA. SE DEBE INCLUIR ESTUCHE Y SUS CORRESPONDIENTES ADAPTADORES | 854.545,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000072-2006OSG | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE OSG | 1.204.380,00 | 1.038.896,97 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000072-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORAS, ESCANER Y MONITORES | 30.790.558,00 | 25.300.339,61 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000072-UADQ.EXT | PLACA MAGNETICA Y COMPONENTES DE FIJACION PARA CALIBRACION | 3.198.625,00 | 3.091.379,20 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000072-UADQ | REPUESTOS DE EQUIPO DE LABORATORIO | 4.269.030,00 | 4.269.030,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000072-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC | 39.262,00 | 29.035,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000072-C.I. | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA RECTORIA | 9.159.114,00 | 8.412.683,90 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000071-2006OSG | CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO PASILLOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT MORENO | 21.632.000,00 | 13.405.712,05 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000071-0000900001 | SISTEMAS AEREO NO TRIPULADO | 17.939.220,00 | 15.652.455,52 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000071-UADQ.EXT | SOFTWARE DE TRANSMISION DE AUDIO (STREAMING) 24/7 PARA LAS RADIOEMISORAS UCR | 939.078,00 | 918.498,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000071-UADQ | COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO | 15.305.070,00 | 15.305.070,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000071-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-WEBDEWEY, EZ-PROXY | 968.691,00 | 944.736,54 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000071-C.I. | SOLUCION DE LLAVE EN MANO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL POP DE LA SEDE DE OCCIDENTE | 34.810.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000070-2006OSG | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION | 4.000.000,00 | 3.800.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000070-0000900001 | COMPRA DE PROCESADOR DE AUDIO | 5.639.930,49 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000070-UADQ.EXT | KIT DE APRENDIZAJE EDUCATIVO | 1.920.000,00 | 1.873.984,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000070-UADQ | CAMARA TERMOGRAFICA PORTATIL | 24.728.840,00 | 24.728.840,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000070-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS | 28.307.498,00 | 28.307.497,25 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000070-C.I. | REEMPLAZO DEL SISTEMA MECANICO DE LA PUERTA AUTOMATICA DEL CENTRO DE INFORMATICA | 2.600.400,00 | 1.486.500,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000069-2006OSG | MUNICION PARA ARMA 9MM | 6.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000069-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA TALLER MECANICO DE PRECISION DE LA ESCUELA DE FISICA | 5.456.017,88 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000069-UADQ.EXT | MICROSCOPIO PORTATIL Y BRAZO PARA COLOCARLO | 744.000,00 | 628.769,70 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000069-UADQ | BOMBA DE PERFUSION | 3.390.600,00 | 3.157.894,68 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000069-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 3.306.330,00 | 1.574.460,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000069-C.I. | ADQUISICION DE GABINETES DE PISO CON SUS ACCESORIOS PARA ALOJAMIENTO DE SERVIDORES | 10.747.530,00 | 10.483.207,11 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000068-2006OSG | COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS | 1.750.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000068-0000900001 | COMPRA DE RELOJES LAPICEROS Y LLAVEROS | 6.764.040,00 | 5.111.740,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000068-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS | 185.632.047,00 | 184.244.004,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000068-UADQ | COMPRA DE CALOSTRIMETROS, FIJADOR DE CITOLOGIAS, KIT DE TINCION, CEPILLOS DE CITOLOGIA, Y DETECCION DE ENFERMEDADES URINARIAS | 2.142.500,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000068-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SAGE | 32.572.643,00 | 32.271.024,34 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000068-C.I. | ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS NUEVOS EDIFICIOS BAJO EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL | 60.825.132,00 | 54.247.077,09 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000067-2006OSG | SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CIMOHU | 2.874.300,00 | 2.499.173,54 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000067-0000900001 | COMPRA DE HELIO ULTRA PURO DE VINCULO EXTERNO | 862.500,00 | 870.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000067-UADQ.EXT | SUSCRIPCION A BASES DE DATOS | 124.366.575,00 | 119.524.487,94 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000067-UADQ | COMPRA DE BALANZA DE PRECISION | 780.000,00 | 676.313,76 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000067-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 3.261.632,00 | 3.221.131,07 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000067-C.I. | ADQUISICION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE SEGURIDAD | 9.314.245,00 | 9.314.244,80 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000066-2006OSG | MEMORIA RAM Y TMP PARA SERVIDOR HPE BLADE BL460 G10 | 3.416.000,00 | 2.318.993,45 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000066-0000900001 | COMPRA DE MARIMBA ELECTRONICA | 7.072.950,00 | 6.681.963,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000066-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO PASCO | 5.056.429,00 | 4.925.910,39 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000066-UADQ | SENSOR DE OXIGENO | 300.900,00 | 300.900,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000066-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-EBSCO INTERNATIONAL | 23.631.615,00 | 23.249.114,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000066-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION DE VIDEOS QUE AYUDEN A LA DIFUSION DE LA FIRMA DIGITAL AVANZADA, EL SOFTWARE LIBRE Y EL QUEHACER DEL C.I | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000066-CD | MEMORIA RAM Y TMP PARA SERVIDOR HPE BLADE BL460 G10 | 3.416.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS | |
2018CD-000065-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA SECTORES Y TALLERES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 2.598.496,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000065-UADQ.EXT | LICENCIA DE SOFTWARE SMILE | 78.181.947,00 | 74.120.850,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000065-UADQ | BOMBA CUATERNARIA PARA CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTO RENDIMIENTO | 15.080.000,00 | 14.822.080,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000065-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-OXFORD UNIVERSITY PRESS | 37.057.082,00 | 36.462.932,41 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000065-C.I. | “MANTENIMIENTO EN TRABAJOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS PARA LA REINSTALACION ELECTRICA Y REUBICACION DE LA PLANTA GENERADORA DEL CI | 8.276.225,00 | 8.261.303,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000064-2006OSG | REMODELACION DE LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE BIOLOGIA | 13.650.000,00 | 13.731.443,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000064-0000900001 | EQUIPO ODONTOLOGICO | 9.375.500,00 | 7.853.563,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000064-UADQ.EXT | ACTUALIZACION DE LICENCIA TRANSCAD | 650.000,00 | 571.750,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000064-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL | 8.421.019,00 | 8.228.929,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000064-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-MICROBIOLOGY SOCIETY | 3.899.630,00 | 3.813.557,44 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000064-C.I. | MANTENIMIENTO PARA LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE INFORMATICA Y CATTECU | 13.860.330,00 | 13.800.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000063-2006OSG | CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO EN PASILLOS DE LA ESTACION FABIO BAUDRIT MORENO | 21.632.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000063-0000900001 | COMPRA DE PANTALLAS Y PROYECCION | 9.871.980,00 | 7.399.894,32 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000063-UADQ.EXT | “MINI DESECADORES PARA LLENADO CON GAS” | 1.152.000,00 | 948.582,88 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000063-UADQ | BOMBA DE VACIO, PARA CROMATOGRAFO | 2.755.300,00 | 2.662.086,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000063-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 2.914.234,00 | 8.303.736,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000063-C.I. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED EN LAS ESCUELAS DE BIOLOGIA, QUIMICA Y NUTRICION | 16.367.658,00 | 9.315.816,59 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000062-2006OSG | DISPOSITIVOS PORTATILES TIPO TABLETA, ULTRA DELGADOS Y LIVIANOS PARA LA UNIDAD DE DISENO DE OBRAS Y PLANTA FISICA DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 1.728.881,00 | 1.812.683,39 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000062-0000900001 | CARGADOR RAPIDO PARA VEHICULO ELECTRICO | 23.879.418,00 | 17.971.690,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000062-UADQ.EXT | PUERTO DE ULTRASONIDO 416 CON USG | 4.861.000,00 | 5.329.142,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000062-UADQ | TARJETAS ELECTRONICAS PARA DIFRACTOMETRO | 2.597.770,00 | 2.540.531,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000062-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-EBSCO MEXICO | 86.714.483,00 | 86.060.776,80 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000061-2006OSG | MATERIAL CIELO ACUSTICO PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 850.000,00 | 1.278.900,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000061-0000900001 | CAJAS Y SOBRES PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS | 6.403.690,00 | 6.403.690,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000061-UADQ.EXT | SENSOR ESFERICO SPQA PARA RADIOMETRO/FOTOMETRO | 630.800,00 | 554.102,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000061-UADQ | COMPRA DE REPUESTOS: FERRULAS, REGULADORES, FILTROS, VIALES, SOPORTES DE FILTRO, COLUMNAS Y BUCLES; PARA EQUIPO DE LABORATORIO: DIAFRACTOMETRO | 5.316.020,00 | 5.008.172,74 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000061-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-RCS | 32.547.300,00 | 32.529.602,82 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000061-C.I. | ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA SALA DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DE RESPALDO (C.D.R.) | 9.211.140,00 | 8.882.053,12 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000060-2006OSG | APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PLASTICO LAMINADO | 1.620.000,00 | 983.250,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000060-0000900001 | COMPRA DE AGITADOR MAGNETICO | 850.000,00 | 640.931,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000060-UADQ.EXT | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPECTROMETRO DE FLUORESCENCIA DE LONGITUD DE ONDA DISPERSIVA SECUENCIAL | 132.000.000,00 | 125.027.182,33 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000060-UADQ | COMPRA DE SONOMETRO | 3.115.000,00 | 2.850.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000060-SIBDI | SUSCRIPCION PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ELSEVIER | 8.634.775,00 | 8.597.700,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000060-C.I. | COMPRA DE MEMORIAS PARA SERVIDORES INSTITUCIONALES TIPO BLADE | 19.351.760,00 | 18.742.346,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000059-2006OSG | MATERIAL METALICO PARA EL APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 3.601.900,00 | 3.130.787,21 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000059-0000900001 | CAJAS Y SOBRES PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS | 6.403.690,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000059-UADQ.EXT | SENSOR DE RESPUESTA GALVANICA DE LA PIEL | 223.200,00 | 202.350,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000059-UADQ | EQUIPO AUDIOVISUAL | 9.091.000,00 | 10.882.300,71 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000059-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CENTRE | 139.825,00 | 118.075,20 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000059-C.I. | CONTRATACION PARA EL REEMPLAZO DE TABLEROS DE AIRES ACONDICIONADOS Y EL SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION Y ENCAPSULADO EN EL CDI | 57.836.780,00 | 57.836.780,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000058-2006OSG | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCION DE OSG Y PARA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.435.000,00 | 2.680.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000058-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DE SEGURIDAD BIOLOGICA Y FLUJO DE GASES | 85.278.250,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000058-UADQ.EXT | REPUESTOS PASCO | 1.098.600,00 | 1.053.407,94 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000058-UADQ | COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA EL LEBI | 2.111.160,00 | 2.033.731,35 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000058-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-WALTER DE GRUYTER GMBH | 576.725,00 | 564.632,90 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000058-C.I. | COMPRA DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL | 55.882.821,00 | 54.599.110,85 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000057-2006OSG | MATERIAL ELECTRICO PARA APROVISIONAMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 2.813.550,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000057-0000900001 | COMPRA DE MEZCLADOR DE VIDEO DE 4 ENTRADAS SDI Y HDMI | 3.032.600,00 | 2.759.218,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000057-UADQ.EXT | CUADRO POLO DE IONES PESADOS | 64.056.000,00 | 59.951.923,62 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000057-UADQ | TARJETA Y RELES PARA EQUIPO DE TRANSMISION | 2.329.500,00 | 2.329.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000057-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L | 149.226,00 | 134.695,41 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000057-C.I. | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO BAJO EL MODELO DE CAMPUS AGREEMENT (DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019) | 32.065.148,00 | 31.067.258,91 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000057-CD | ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA LOS EQUIPOS HP 12508 | 3.940.728,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS | |
2018CD-000056-2006OSG | LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEDE DEL CARIBE | 8.750.000,00 | 6.016.559,50 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000056-0000900001 | COMPRA DE ALFOMBRA TIPO TATAMI PARA JUDO, EN PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA UCR | 3.822.000,00 | 3.780.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000056-UADQ.EXT | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROSCOPIO INFRARROJO | 189.000.000,00 | 180.167.400,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000056-UADQ | CRISTALERIA PARA LABORATORIO | 19.058.044,00 | 18.241.019,12 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000056-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION | 59.500,00 | 57.265,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000056-C.I. | FENTES DE PODER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS HP 12508 | 9.940.728,00 | 4.984.483,10 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000055-2006OSG | OPERACION Y MANTENIMENTO DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SEDE REGIONAL DEL CARIBE | 66.300.000,00 | 37.265.574,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000055-0000900001 | COMPRA DE CAMPANILLAS PARA ORQUESTA | 4.750.000,00 | 4.738.632,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000055-UADQ.EXT | COMPRA DE EQUIPO PASCO | 5.073.041,00 | 4.954.022,90 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000055-UADQ | ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO Y UN PARQUEO PARA LA INSTALACION DE OFICINAS DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN ESPECIALIDADES MEDICAS | 34.587.000,00 | 25.840.730,03 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000055-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS-ESTUDIANTES BECADOS | 2.914.234,00 | 2.429.602,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000055-C.I. | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN COMUNICACION PARA: ASESORAR, ELABORAR, DIVULGAR E INVESTIGAR SOBRE SERVICIOS Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS CREADOS POR EL CI PARA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 960.330.000,00 | 9.603.300,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000054-2006SAT | COMPRA DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE LECHE PARA EL MODULO DE LECHE DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 2.000.000,00 | 1.998.867,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000054-2006OSG | COMPRA DE MUEBLES DE ESTANTERIA (ACRILICO “CASILLERO” PARA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA SIC) | 5.920.000,00 | 5.895.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000054-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 82.963.950,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000054-UADQ.EXT | REACTIVOS PARA EL INISA | 636.159,00 | 604.401,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000054-UADQ | EQUIPO WESTERN BLOTT PARA LABORATORIO | 10.281.600,00 | 9.861.523,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000054-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-CLARIVATE | 44.930.975,00 | 44.761.566,72 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000054-C.I. | COMPRA DE UNIDAD ROBOTICA PARA RESPALDOS | 45.000.000,00 | 43.663.695,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000053-2006SAT | REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 5.772.199,00 | 5.772.199,23 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000053-2006OSG | COMPRA DE BUZONES DE CORRESPONDENCIA DE ALTO TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE CORRESPONDENCIA A SEDES REGIONALES, RECINTOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES | 2.350.000,00 | 2.325.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000053-0000900001 | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO | 38.883.301,00 | 33.297.324,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000053-UADQ.EXT | KIT PARA LA DETECCION DE LA PROTEINA CAG A DE HELICOBATER PYLORI | 572.400,00 | 1.340.017,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000053-UADQ | CONSULTORIA Y ASESORIA PARA LA RECUPERACION DEL SISTEMA GECO | 6.091.200,00 | 6.091.200,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000053-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS- EBRARY:EBOOK | 8.795.000,00 | 8.720.653,83 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000052-2006SAT | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA RESIDENCIAS ESTUDIANTILES DEL RECINTO DE GUAPILES | 30.596.309,00 | 29.076.189,17 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000052-2006OSG | REMODELACION DE LA SECRETARIA Y DECANATO DE LA FACULTAD DE MICROBIOLOGIA | 40.000.000,00 | 31.159.115,41 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000052-0000900001 | COMPRA DE SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA | 73.665.687,00 | 69.914.388,54 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000052-UADQ.EXT | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EVALUACION DE SEMEN EN REPRODUCCION ANIMAL | 11.988.000,00 | 11.009.336,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000052-UADQ | COLORIMETRO PORTATIL | 2.244.445,00 | 2.135.369,88 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000052-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS- AENORMAS | 3.332.455,00 | 3.161.909,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000051-2006SAT | UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 10KVA | 10.368.540,00 | 9.760.829,40 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000051-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO AGRICOLA PARA EL AREA DE ZONAS VERDES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 6.081.000,00 | 5.253.287,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000051-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES | 5.837.850,00 | 2.494.142,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000051-UADQ.EXT | SELLADORA DE LATAS | 17.800.000,00 | 15.995.170,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000051-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SISTEMA PRIMO Y SFX | 7.549.710,00 | 7.471.485,26 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000051-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES VOCACIONALES DE LA OFICINA DE ORIENTACION | 11.500.000,00 | 10.750.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000050-2006SAT | RELOJES Y CAMILLA PARA CIMOHU | 1.415.100,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000050-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO EN LOS SECTORES Y TALLERES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 3.177.500,00 | 2.609.863,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000050-0000900001 | COMPRA DE CAMPANILLAS PARA ORQUESTA | 4.750.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000050-UADQ.EXT | CAMARA ESPECTRAL DE MONITOREO DE RANGOS DE ESPECTRO ELECTROMAGNETICO | 2.855.600,00 | 2.310.665,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000050-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OECD | 3.901.375,00 | 3.856.271,04 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000050-C.I. | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES ULTRABOOK | 3.102.220,00 | 2.623.012,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000049-2006SAT | EQUIPO PARA MANTENIMIENTO | 2.665.733,00 | 2.076.313,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000049-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS SECTORES, TALLERES Y ALMACEN DE MATERIALES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 25.357.180,00 | 14.127.551,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000049-0000900001 | COMPRA DE BALANZAS PARA USO EN LABORATORIO | 21.388.000,00 | 5.423.666,26 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000049-UADQ.EXT | OBTURADOR SIN CONTROLADOR | 418.331,00 | 380.782,27 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000049-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE PRENSA DE LA PLAZA DE LA AUTONOMIA | 24.020.000,00 | 24.020.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000049-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER LLC | 81.271.863,00 | 80.524.375,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000049-C.I. | RENOVACION DE NUEVE MIL (9000) LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY TIPO CORPORATIVO | 51.246.000,00 | 51.246.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000048-2006SAT | LUBRICANTES, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 5.483.200,00 | 5.361.350,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000048-2006OSG | COMPRA DE ACEITE PARA FLOTILLA INSTITUCIONAL (CANTIDAD DEFINIDA/ ENTREGAS PARCIALES) | 18.379.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000048-0000900001 | COMPRA DE SIMULADOR INFANTIL DE ACCESO VENOSO | 555.000,00 | 669.374,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000048-UADQ.EXT | SUSCRIPCION DE COLECCIONES WILEY ONLINE | 112.480.893,00 | 108.487.741,42 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000048-UADQ | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL RECINTO DE PARAISO | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000048-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SCOPUS | 13.666.025,00 | 13.532.275,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000048-C.I. | ADQUISICION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VMWARE DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE VIRTUALIZACION | 14.553.830,00 | 13.909.908,60 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000047-2006SAT | COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES | 3.248.959,00 | 3.272.054,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000047-2006OSG | COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA UNIDAD DE ZONAS VERDES SECCION DE MANTENIMIENTO | 936.038,00 | 918.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000047-0000900001 | COMPRA DE FILTRO PRENSA Y MEZCLADOR DE SOLIDOS PARA LABORATORIO | 29.304.758,00 | 25.543.211,72 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000047-UADQ.EXT | EXTRACTOR DE AROMAS | 645.000,00 | 565.736,38 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000047-UADQ | COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000047-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-TURNITIN | 19.663.275,00 | 19.513.703,81 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000047-C.I. | ADQUISICION DE UNA (1) PANTALLA TACTIL PARA EL CENTRO DE INFORMATICA | 1.994.700,00 | 1.829.600,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000046-2006SAT | SUMINISTRO, INSTALACION ELECTRICA, MECANICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES | 6.367.610,00 | 6.578.415,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000046-2006OSG | COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA SECTORES Y TALLERES DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION | 13.845.000,00 | 9.846.504,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000046-0000900001 | COMPRA DE ESCALDADOR CILINDRICO DE VAPOR | 1.900.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000046-UADQ.EXT | REPUESTOS PARA EQUIPO MOTOR DE COMBUSTION | 1.758.295,00 | 1.515.811,70 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000046-UADQ | COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO | 3.111.309,00 | 2.244.233,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000046-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-UPTODATE | 24.348.375,00 | 24.165.478,48 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000046-C.I. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION | 12.315.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000045-2006SAT | CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES | 2.292.160,00 | 2.262.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000045-2006OSG | LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEDE DEL CARIBE | 8.750.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000045-0000900001 | COMPRA DE MAQUINA DE HELADOS Y MAQUINA DE HIELO PARA USO EN LABORATORIO | 23.250.678,00 | 13.448.655,62 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000045-UADQ.EXT | PRUEBA DE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA | 379.200,00 | 361.023,68 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000045-UADQ | JACKETS Y MANGAS PROTECTORAS | 9.461.000,00 | 4.978.750,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000045-SIBDI | CINTAS DE TELA DE COLORES, MIDE 3 CM X 10 MTS DE LARGO Y DE 5CM X 10 MTS DE LARGO, LIBRES DE ACIDO. CINTAS TRANSPARENTES PARA REPARACION DE PAPELERIA FINA, AUTOADHESIVO, TAMANO 2 CM X 10 MTS DE LARGO Y DE 4 CM X 10 MTS DE LARGO | 1.320.000,00 | 1.071.600,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000045-C.I. | ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE FUENTE Y UNIDADES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA | 10.009.800,00 | 983.508,75 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000044-2006SAT | REMODELACION Y AMPLIACION DE AREAS EN LA SEDE DEL ATLANTICO | 22.500.000,00 | 21.589.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000044-2006OSG | MUEBLES DE ESTATERIA ACRILICO (CASILLEROS) PARA EL SIC | 5.920.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000044-0000900001 | COMPRA DE TERMOCICLADOR Y AGITADOR MAGNETICO | 5.220.000,00 | 4.337.396,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000044-UADQ.EXT | “SERVICIO CORRECTIVO DE EQUIPO ” | 24.761.220,00 | 23.594.362,37 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000044-UADQ | TABLEROS DE CIRCUITOS ELECTRICOS PAR DEMOSTRACIONES DE FISICA | 807.660,00 | 807.660,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000044-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMBOSS ONLINE | 6.112.570,00 | 5.933.925,54 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000044-C.I. | ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION DE FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO, TABLEROS ELECTRICOS Y GABINETES DE COMUNICACION CON TODOS SUS SUMINISTROS Y ACCESORIOS | 2.132.222,00 | 1.477.912,14 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000043-2006SAT | ESTACIONES DE SISTEMAS DIDACTICOS DE ELECTROTECNIA | 82.000.000,00 | 66.367.547,86 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000043-2006OSG | BUZON PARA RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA A SEDES, RECINTOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALE | 2.350.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000043-0000900001 | COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO | 30.166.922,00 | 24.152.831,06 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000043-UADQ.EXT | 2018CD-000043-UADQ-EXT PARA LA “LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MATLAB | 32.828.000,00 | 30.724.158,02 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000043-UADQ | REPUESTOS PARA EQUIPO PHYWE | 5.238.000,00 | 5.238.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000043-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OXFORD UNIVERSITY PRESS | 1.536.205,00 | 1.514.191,52 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000043-C.I. | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS DE LOS CENTROS DE DATOS Y CENTRO DE INFORMATICA | 669.536,00 | 626.060,06 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000042-2006SAT | KIT DE ROBOTICA PARA PROGRAMACION | 481.500,00 | 538.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000042-2006OSG | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE ACCESO A LA ESTACION EXPERIMENTAL DE GANADO LECHERO ALFREDO VOLIO MATA II ETAPA | 90.000.000,00 | 55.741.775,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000042-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO PARA INGENIERIA ELECTRICA | 20.636.300,00 | 16.777.079,78 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000042-UADQ.EXT | SECADOR DE CABINA CON AIRE CALIENTE | 60.194.449,00 | 53.049.546,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000042-UADQ | COMPRA DE SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD PARA ATENCION DE PACIENTES PRE-HOSPITALARIOS | 51.298.800,00 | 48.758.654,42 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000042-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-VLEX GLOBAL | 8.035.482,00 | 7.960.104,83 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000042-C.I. | CONTRATACION PARA LICENCIAMIENTO DE PUERTOS PARA CONMUTADORES DE FIBRA CANAL BROCADE. 6505 | 6.935.385,00 | 6.692.470,50 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000041-2006SAT | PROYECTORES MULTIMEDIA DE RENDIMIENTO INTERMEDIO | 779.400,00 | 1.842.055,45 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000041-2006OSG | COMPRA DE ACEITE PARA FLOTILLA INSTITUCIONAL (CANTIDAD DEFINIDA/ ENTREGAS PARCIALES) | 18.379.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000041-0000900001 | COMPRA DE MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA | 3.422.400,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000041-UADQ.EXT | EQUIPO GRABADOR DE SONIDOS | 1.900.000,00 | 1.802.936,82 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000041-SIBDI | SUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 52.186.425,00 | 51.713.093,10 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000041-C.I. | RENOVACION DE SOPORTE ANUAL PLATAFORMA DE RESPALDOS INSTITUCIONAL | 78.866.000,00 | 36.616.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000040-2006SAT | CAMBIADOR DE ADULTO PARA PARED | 3.694.154,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000040-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EL RECINTO DE GOLFITO | 5.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000040-0000900001 | COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA Y RASTRA HIDRAULICA | 15.180.000,00 | 13.401.815,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000040-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIAS EDUCATIVAS | 10.747.110,00 | 10.083.310,26 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000040-UADQ | COMPRA DE MUEBLES | 1.167.584.352,00 | 7.196.106,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000040-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ELSEVIER B.V | 47.308.994,00 | 46.912.598,55 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000040-C.I. | AMPLIACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COLOCACION DE TECHOS DE LAS PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA EN SEIS PUNTOS DE PRESENCIA | 7.220.000,00 | 6.000.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000039-2006SAT | COMPRA DE PARED Y BANNER PUBLICITARIO | 1.964.477,00 | 1.982.400,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000039-2006OSG | PINTURA DE DEMARCACION VIAL | 7.363.125,00 | 4.890.250,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000039-0000900001 | COMPRA DE ARCHIVO MOVIL DE ALTA DENSIDAD | 4.054.325,00 | 3.500.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000039-UADQ.EXT | “RENOVACION DEL SOFTWARE MATHEMATICA + SYSTEM MODELER + WOLFRAM ALPHA PRO” | 13.214.943,00 | 12.359.654,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000039-UADQ | MOLINO DE CORTE PARA LABORATORIO DE INGENIERIA DE BIOSISTEMAS | 16.222.470,00 | 16.222.470,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000039-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 1.824.147,00 | 1.799.541,73 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000039-C.I. | CONTRATACION PARA LA RENOVACION DEL SOPORTE PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONIA IP DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 55.487.642,00 | 53.198.099,90 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000038-2006SAT | COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES | 2.291.580,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000038-2006OSG | BUZONES PARA RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL | 2.350.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000038-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO EN GENERAL PARA LABORATORIO | 10.491.764,36 | 8.360.154,68 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000038-UADQ.EXT | SISTEMA DE MEDICION DE POSTURA GLOBAL PARA ROBOTICA MOVIL | 9.860.000,00 | 9.113.792,58 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000038-UADQ | PROYECTO DE TRANSFORMACION DEL CUARTO FRIO A CUARTO DE CONGELACION PARA LA CONSERVACION DE CUERPOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 4.087.987,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000038-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-MASTER LEX | 18.612.484,00 | 18.612.483,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000038-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL SITEMAS DE ORDENES DE TRABAJO | 16.485.225,00 | 16.100.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000037-2006SAT | PANTALLAS DE COMPUTADORA Y BASES | 1.391.247,00 | 1.249.111,04 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000037-2006OSG | CONSTRUCCION DE LA 5TA Y 6TA ETAPA DE LAS ACERAS EN EL RECINTO DE GOLFITO | 70.600.000,00 | 70.361.250,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000037-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS ESPECIFICOS PARA LABORATORIO | 71.320.488,88 | 67.856.565,87 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000037-UADQ.EXT | PIEZAS DENTALES | 10.899.202,00 | 699.994,68 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000037-UADQ | DATALOGGER PARA LA MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | 7.992.000,00 | 7.992.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000037-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ROUTES/ROADS | 55.089,00 | 39.843,60 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000037-C.I. | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGUA HELADA DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UCR | 4.219.000,00 | 4.219.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000036-2006SAT | COMPRA DE MESAS GRUPALES | 1.532.700,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000036-2006OSG | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO BIOSALUDABLE PARA EL RECINTO DE GOLFITO | 5.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000036-0000900001 | COMPRA DE FUENTES DE PODER INTERRUMPIDA | 6.870.000,00 | 4.971.888,88 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000036-UADQ.EXT | AMPLIFICADOR DE MICROELECTRODOS CON INTERFASE ANLOGICO-DIGITAL | 21.229.392,00 | 19.975.827,06 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000036-UADQ | INSTRUMENTO DE MESA PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DEL AGUA | 6.805.000,00 | 6.432.744,95 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000036-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-THE BIOMEDICAL & LIFE SCIENCES COLLECTION | 5.472.275,00 | 5.420.605,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000036-C.I. | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA FUNCIONES DE COMUNICACION, LOGISTICA Y REALIZACION MULTIMEDIAL EN EL PROCESO DE MIGRACION HACIA HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE Y FORMATOS DE ARCHIVOS ABIERTOS | 11.000.000,00 | 9.800.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000035-2006SAT | EQUIPO Y UTILES PARA LABORATORIO | 13.248.257,00 | 12.070.447,40 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000035-2006OSG | BUZONES PARA RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL | 2.350.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000035-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORAS DE TERCERA DIMENSION, LASER, ESCANER, MONITORES | 13.224.000,00 | 7.655.680,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000035-UADQ.EXT | CAJAS DE POLICARBONATO PARA ANIMALES DE LABORATORIO | 4.383.840,00 | 4.166.474,60 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000035-UADQ | EQUIPO DE MEDICION DE NIVEL DE AGUA | 8.500.000,00 | 7.663.877,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000035-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS ONLINE | 978.650,00 | 961.444,15 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000035-C.I. | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES VOCACIONALES DE LA OFICINA DE ORIENTACION | 23.000.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000034-2006SAT | MESAS, SILLAS Y LIBREROS | 1.939.839,00 | 1.716.160,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000034-2006OSG | INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESPEJOS EN EL BANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION | 625.000,00 | 611.556,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000034-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL | 12.447.355,00 | 8.497.332,22 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000034-UADQ.EXT | JUEGO DE CABLES PARA ELECTRODOS PARA UNIDAD BIOPAC | 803.400,00 | 753.592,88 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000034-UADQ | ESPECTROFOTOMETROS | 22.290.000,00 | 21.708.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000034-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-MIENCICLO | 5.751.150,00 | 5.591.782,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000034-C.I. | ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CICIMA Y EL RECINTO DE GOLFITO | 22.831.925,00 | 24.552.490,47 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000033-2006SAT | COMPRA DE MOBILIARIO | 12.503.383,00 | 10.247.846,37 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000033-2006OSG | TARJETAS DE ACCESO VEHICULAR | 4.000.000,00 | 3.610.305,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000033-0000900001 | COMPRA DE PANTALLA INTERACTIVA | 5.606.530,00 | 5.400.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000033-UADQ.EXT | MOLINO DE MARTILLOS | 32.976.356,00 | 29.342.807,10 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000033-UADQ | ALCOHOL ETILICO 95 GRADOS (ETANOL) | 9.144.000,00 | 9.144.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000033-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-HGMD | 1.823.000,00 | 1.823.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000033-C.I. | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CERTIFICACION DE CABLEADO DE COBRE | 1.062.365,00 | 994.581,51 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000032-2006SAT | PRENSA DE GRABADO Y MATERIALES PARA DISENO | 585.537,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000032-2006OSG | ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DEL TALLER ELECTROMECANICO | 6.723.830,00 | 5.110.102,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000032-0000900001 | EQUIPO INDUSTRIAL | 19.258.886,35 | 14.008.606,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000032-UADQ.EXT | DOBLADORA CNC PLEGADORA | 17.000.000,00 | 15.366.085,35 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000032-UADQ | QUIMICOS PARA PISCINA | 9.461.000,00 | 11.038.600,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000032-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-IOP | 19.585.152,00 | 19.377.907,15 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000032-C.I. | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS DE LOS CDI DE LA UCR | 2.070.642,00 | 1.999.712,19 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000031-2006SAT | COMPRA DE PERSIANAS | 1.206.000,00 | 843.938,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000031-2006OSG | COMPRA DE BOLARDOS PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO | 3.250.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000031-0000900001 | EQUIPO PARA TRATAMIENTOS DE AGUA Y SUELOS | 2.200.000,00 | 1.948.735,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000031-UADQ.EXT | MEDIDOR DE GRADO DE BLANCURA | 5.000.000,00 | 4.817.596,52 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000031-UADQ | COMPRA DE BALANZAS | 7.119.000,00 | 6.697.600,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000031-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-LEXIS NEXIS | 7.348.380,00 | 7.279.512,53 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000031-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE BECAS PARA LAS UNIVERSIDADES ESTATALES SIIBEUNE | 9.722.700,00 | 9.600.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000031-CD | COMPRA DE BALANZAS DE PRECISION | 7.119.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS | |
2018CD-000030-2006SAT | EQUIPO DE AUDIO | 3.387.336,00 | 3.112.170,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000030-2006OSG | MATERIAL PARA LA CONFECCION DE MOBILIARIO EN MELAMINA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000030-0000900001 | COMPRA DE REACTIVO PROPILENGLICOL | 4.680.000,00 | 4.677.815,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000030-UADQ.EXT | ROBOT EDUCACIONAL NAO | 12.000.000,00 | 10.260.000,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000030-UADQ | REFRIGERADORES PARA LABORATORIO | 11.280.000,00 | 10.402.003,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000030-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-INVESTIGACION Y CIENCIA | 296.930,00 | 282.718,50 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000030-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA AUTOEVALUACION Y GESTION DE LA CALIDAD (SIIAGC) | 48.631.200,00 | 45.900.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000029-2006SAT | CAMBIADOR PARA ADULTOS PARA PARED | 3.694.154,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000029-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 2.750.000,00 | 2.843.053,37 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000029-0000900001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INDUSTRIAL | 70.706.563,85 | 52.757.057,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000029-UADQ.EXT | PRENSA HIDRONEUMATICA | 1.840.800,00 | 813.630,35 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000029-UADQ | COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LEBI | 2.226.110,00 | 3.035.435,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000029-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ALA | 110.400,00 | 99.814,75 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000029-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE FIRMA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y CLIENTES DE CONEXION | 13.827.883,00 | 13.827.993,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000028-2006SAT | PALA POSTERIOR PARA TRACTOR | 877.500,00 | 769.500,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000028-2006OSG | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PICKUP FRONTIER 299-937 | 1.331.326,00 | 1.331.326,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000028-0000900001 | COMPRA DE CAMARAS DE FOTOGRAFICAS | 4.375.357,00 | 3.065.371,16 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000028-VE.EXT | PLATAFORMAS DE TRASLACION Y DE ELEVACION | 5.793.040,00 | 5.666.765,28 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000028-UADQ.EXT | SISTEMA CHRONOS CON LICENCIA E-PRIME | 1.103.234,00 | 1.036.183,92 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000028-UADQ | LIBROS PARA LA ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS | 5.797.000,00 | 5.797.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000028-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-SCIFINDER | 45.342.775,00 | 44.974.278,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000028-C.I. | COMPRA DE DUCTO CORRUGADO Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE FIBRA OPTICA | 4.614.300,00 | 4.404.700,23 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000028-CD | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PICKUP FRONTIER 299-937 | 1.331.326,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS | |
2018CD-000027-2006SAT | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRONE) | 1.200.000,00 | 1.062.918,95 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000027-2006OSG | VINIL PARA ARTES GRAFICAS | 1.806.000,00 | 1.463.020,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000027-0000900001 | EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ALIMENTACION Y BEBIDAS | 5.700.001,35 | 3.400.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000027-VE.EXT | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DEFLECTOMETROS DE IMPACTO | 21.124.700,00 | 20.917.759,90 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000027-UADQ.EXT | EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PASCO PARA SEDE DE SAN RAMON | 10.910.400,00 | 10.364.591,28 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000027-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-E TECHNOLOGIES SOLUTIONS | 66.709.907,00 | 66.172.445,28 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000027-C.I. | ADQUISICION DE SOPORTE PARA LOS EQUIPOS WAN DE LA REDUCR | 57.089.012,00 | 54.993.146,75 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000026-2006SAT | SUMINISTRO DE PIEZAS DE MANO Y BROCAS PARA LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 2.188.601,00 | 1.781.435,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000026-2006OSG | MATERIAL PARA REMODELACION ELECTRICA DEL TALLER DE EBANISTERIA (OT.18-536) POR CAMBIO DE EQUIPOS | 4.682.690,00 | 2.362.145,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000026-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE MEDICO | 14.000.000,00 | 9.193.080,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000026-VE.EXT | BASES ARTICULADAS PARA EQUIPO DE CALIBRACION PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 703.704,00 | 684.089,23 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000026-VE | MEDA DIDACTICA PARA BASE DE TRABAJO | 6.877.000,00 | 6.877.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000026-UADQ.EXT | ANALIZADOR SYNGAS PARA GASIFICACION | 9.887.522,00 | 8.987.342,50 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000026-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO | 76.610.226,00 | 51.627.611,60 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000026-SIBDI | ACTIVADOR-DESACTIVASDOR DE MESA PARA ETIQUETAS ELECTROMAGNETICAS DE SEGURIDAD | 1.085.000,00 | 878.493,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000026-C.I. | COMPRA DE TELEFONOS IP SIP PARA LA PLATAFORMA DE TELEFONIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 38.813.737,00 | 37.435.986,74 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000025-2006SAT | SUMINISTRO, INSTALACION ELECTRICA, MECANICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONTROLES DE ACCESO PARA LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES | 28.123.217,00 | 25.414.550,77 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000025-2006OSG | LECTORES OPTICOS PARA SISTEMAS DE ACCESO VEHICULAR | 1.180.000,00 | 849.347,11 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000025-0000900001 | COMPRA DE LINEA BLANCA | 2.212.300,00 | 744.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000025-VE.EXT | KIT DE ZAPATAS ESPECIALES DE ACOPLE PARA EQUIPO PENDULO INGLES MARCA MUNRO INSTRUMENTS | 900.000,00 | 824.162,20 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000025-VE | GABINETES DE SEGURIDAD | 7.735.020,00 | 7.243.160,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000025-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ANALISIS ESTADISTICOS SAS Y JMP | 20.120.850,00 | 18.781.329,15 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000025-UADQ | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ROEDORES | 6.402.000,00 | 6.402.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000025-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EUROMONITOR INTERNATIONAL | 15.351.350,00 | 15.177.220,04 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000025-C.I. | RENOVACION DE SOPORTE PARA LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO VNX DE EMC DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 58.413.116,00 | 52.703.301,59 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000024-2006SAT | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 954.530,00 | 774.280,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000024-2006OSG | REMODELACION CASETA DE SEGURIDAD JARDIN BOTANICO LANKESTER | 43.356.687,00 | 35.509.479,68 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000024-0000900001 | COMPRA DE BOMBA PARA DESCARGA DE ESTANONES | 2.335.810,00 | 1.485.605,45 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000024-VE.EXT | ACTUALIZACION ANUAL DE LICENCIA ABAQUS RESEARCH EDITION | 3.300.000,00 | 3.025.868,93 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000024-VE | “COLUMNA 19091P-MS4 HP-PLOT 5A” | 536.000,00 | 536.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000024-UADQ.EXT | VELOCIMETRO PERFILADOR 3D EN CABEZAL | 10.000.000,00 | 9.285.337,35 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000024-UADQ | MATERIAL DE REFERENCIA MULTITOXINA | 769.350,00 | 761.140,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000024-SIBDI | SUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EBSCO MEXICO | 82.665.450,00 | 81.770.181,16 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000024-C.I. | COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 18.474.240,00 | 18.411.749,62 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000023-2006SAT | EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO | 5.860.650,00 | 5.094.197,80 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000023-2006OSG | CONTRATACION DE SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENI MIENTO DE LAP LANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RECINTO DE ESPARZA | 57.600.000,00 | 14.400.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000023-0000900004 | SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS PARA LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR | 60.000.000,00 | 58.032.956,25 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000023-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION | 60.436.136,20 | 38.140.439,55 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000023-VE.EXT | REPUESTOS PHENOMENEX | 349.260,00 | 296.541,53 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000023-VE | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO | 4.633.669,00 | 4.430.713,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000023-UADQ.EXT | CAMARA DE TIEMPO DE VUELO PULSADO | 5.795.000,00 | 5.367.747,71 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000023-UADQ | REGULADOR DE GAS CON SISTEMA DE PURGA | 810.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000023-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-DOT LIB | 92.742.920,00 | 92.048.599,26 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000023-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO,CONSTRUCCION, IMPLANTACION Y PRUEBAS DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL (SIGEDI) | 10.000.000,00 | 0,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000022-2006SAT | MATERIALES DE LIMPIEZA | 6.277.380,00 | 4.103.550,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000022-2006OSG | TARJETA ACCESO VEHICULAR | 4.000.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000022-0000900004 | EQUIPOS, UTILES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO LANAMMEUCR SEDE LIBERIA | 40.408.000,00 | 27.966.527,66 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000022-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE MICROONDAS PARA MINERALIZACION Y DIGESTION DE MUESTRAS | 20.000.000,00 | 13.874.293,02 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000022-VE.EXT | SOFTWARE DIANAFEA PARA CALCULOS DE ELEMENTOS FINITOS | 5.100.000,00 | 4.499.463,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000022-UADQ.EXT | REACTOR PIROLITICO | 20.151.340,00 | 19.161.484,72 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000022-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED | 18.374.700,00 | 18.147.420,41 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000022-C.I. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CUARTOS DE DISTRIBUCION DE RED (PO) | 11.021.304,00 | 11.021.304,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000021-2006SAT | EQUIPO DE INVESTIGACION PARA CIMOHU | 30.022.350,00 | 28.289.055,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000021-2006OSG | BUZONES PARA RECOLECCION DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000021-0000900004 | COMPRA DE EQUIPOS, UTILES Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 21.715.475,00 | 9.321.248,24 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000021-0000900001 | COMPRA DE HORNOS PARA LABORATORIO | 27.178.560,00 | 23.209.044,99 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000021-VE.EXT | BASE ARTICULADA PARA EQUIPO DE CALIBRACION | 886.272,00 | 237.939,48 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000021-VE | PERSIANAS ARROLLABLES | 38,00 | 2.996.649,23 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000021-UADQ.EXT | PELETIZADORA DE MADERA | 7.461.289,00 | 7.038.061,62 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000021-UADQ | “SUMINISTRO DE CAMILLA HIDRAULICA,ESTANTES, BANDEJAS Y BOMBA DE PERFUSION PARA TRANSPORTE Y PREPARACION DE CADAVERES HUMANOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 26.325.428,00 | 20.370.479,76 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000021-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ITMS GROUP, INC | 5.562.550,00 | 5.472.806,08 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000021-C.I. | ADQUISICION DE MURO DE FUEGO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA REDUCR | 71.197.053,00 | 68.708.290,29 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000020-2006SAT | LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES | 3.625.050,00 | 3.154.701,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000020-2006OSG | COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | 1.485.000,00 | 545.858,53 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000020-0000900004 | UTILES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR, RE-CONTRATACION ITEMS INFRUCTUOSOS | 7.808.575,00 | 2.698.765,67 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000020-0000900001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS DE LABORATORIO | 40.737.500,00 | 30.494.864,52 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000020-VE.EXT | VELOCIMETRO PERFILADOR | 10.000.000,00 | 9.250.551,30 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000020-VE | SISTEMA DE SONIDO | 8.505.000,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000020-UADQ.EXT | BRIQUETEADORA PARA MADERA | 2.383.200,00 | 2.256.999,85 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000020-UADQ | COMPRA DE COLORIMETRO PARA ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 10.996.800,00 | 10.275.475,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000020-SIBDI | SUSCRICPION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-E LIBRO | 8.560.686,00 | 8.431.399,82 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000020-C.I. | CONSOLIDAR Y RENOVAR LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE VMWARE DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE VIRTUALIZACION | 12.915.920,00 | 13.721.215,08 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000019-2006SAT | UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA SEDE DEL ATLANTICO | 1.035.000,00 | 1.000.500,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000019-2006OSG | CONTRATACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS (TRATAMIENTO DE AGUAS) PARA LA SEDE DEL CARIBE | 39.900.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000019-0000900004 | EQUIPOS, UTILES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTO UTI LANAMMEUCR | 21.715.475,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000019-0000900001 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SALAS DE ORALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO | 10.452.675,00 | 9.263.932,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000019-VE.EXT | ACCESORIOS PARA USO DE MONITOREO DE PARAMETROS METEREOLOGICOS | 5.016.550,00 | 4.757.663,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000019-VE | BANCOS, ESTANTES Y CASILLEROS | 1.523.761,00 | 1.594.029,20 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000019-UADQ.UCE | MODULO DE MUESTREO | 4.786.300,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UNIDAD COMPRAS AL EXTERIOR | |
2018CD-000019-UADQ.EXT | MODULO DE MUESTREO | 4.786.300,00 | 4.191.508,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000019-UADQ | SISTEMA DE PROTECCION DOCUMENTAL | 21.460.000,00 | 20.353.715,28 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000019-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-ON ARCHITECTURE LIMITADA | 892.400,00 | 872.171,65 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000019-C.I. | COMPRA DE PORTATILES ULTRABOOK, MONITORES Y CONSOLAS KVM | 21.276.840,00 | 20.416.748,63 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000018-2006SAT | COMPRA DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL Y ASPIRADORA | 2.420.392,00 | 2.534.608,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000018-2006OSG | PLANTAS Y PASTO PARA SEDE RODRIGO FACIO | 1.080.000,00 | 530.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000018-0000900004 | CONTRATACION PARA LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | 11.000.000,00 | 6.886.777,30 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000018-0000900001 | COMPRA DE BANO MARIA CON AGITACION DE VINCULO EXTERNO | 2.298.683,00 | 1.930.622,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000018-VE.EXT | CONTROLADOR PARA EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO | 13.500.000,00 | 12.479.058,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000018-VE | MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA | 4.189.464,00 | 4.214.533,21 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000018-UADQ.EXT | EQUIPO DE LABORATORIO PASCO | 8.300.500,00 | 7.905.866,55 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000018-UADQ | COMPRA DE DESFIBRILADOR Y MONITORES | 6.148.275,00 | 5.854.330,02 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000018-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS-NUTRITION CARE MANUAL | 974.625,00 | 962.776,95 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000018-C.I. | ESTACIONES DE TRABAJO CIENTIFICAS INTEL PARA LA CIEQ | 29.415.270,00 | 27.167.796,56 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000017-2006SAT | COMPRA DE HERRAMIENTAS | 746.826,00 | 558.035,11 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000017-2006OSG | SIERRA CIRCULAR PARA EL TALLER DE EBANISTERIA | 8.870.065,00 | 8.388.722,22 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000017-0000900004 | INSTALACION DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR PARA PARQUEO DEL EDIFICIO C DEL LANAMMEUCR | 16.000.000,00 | 14.114.680,43 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000017-0000900001 | COMPRA DE TERMOCICLADORES Y AGITADORES PARA LABORATORIO | 29.142.900,00 | 22.465.434,10 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000017-VE.EXT | LICENCIA PARA EL PROGRAMA DE COMPUTO ROCSCIENCE | 2.750.000,00 | 1.728.001,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000017-VE | ACELEROMETRO DE MEDICION DE ALTA RESOLUCION | 14.000.000,00 | 13.477.220,37 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000017-UADQ.EXT | SIMULADOR DE CABEZA Y CUELLO PARA RADIODIAGNOSTICO Y RADIOTERAPIA | 5.780.198,00 | 5.469.029,76 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000017-UADQ | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PHYWE | 9.614.500,00 | 9.614.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000017-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-RDA | 342.125,00 | 328.286,66 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000017-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BECAS SIIBEUNE | 32.520.150,00 | 21.974.750,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000016-2006SAT | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 10.439.183,00 | 8.131.052,92 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000016-2006OSG | CORTADORA DE PLASMA PARA TALLER DE SOLDADURA | 650.000,00 | 505.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000016-0000900004 | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE LABORATORIO | 20.368.403,68 | 8.637.203,05 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000016-0000900001 | COMPRA DE PANTALLA LED INTERACTIVA DE 165,1 CM POR VINCULO EXTERNO | 16.819.590,00 | 12.064.806,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000016-VE.EXT | MAQUINA UNIVERSAL PARA ENSAYOS DE MUESTRAS | 147.000.000,00 | 138.019.435,29 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000016-VE | DESINSTALACION, EMBALAJE, TRASLADO, REINSTALACION FISICA Y ENCENDIDO DE VARIOS EQUIPOS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000016-UADQ.EXT | BOMBA MECANICA DE ASPA ROTATORIA | 12.062.753,00 | 12.413.910,74 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000016-UADQ | INTERFASE VERNIER PARA AUTOMATIZACION DE DATOS DE PRACTICAS DE LABORATORIO | 4.200.000,00 | 4.167.888,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000016-SIBDI | SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALEPH | 19.961.564,00 | 18.657.839,12 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000016-LanammeUCR | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO LABVIEW 2018-2019 | 2.925.000,00 | 2.821.278,61 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000016-C.I. | CONTRATO DE RENOVACION DE SOPORTE DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS HP DEL CENTRO DE DATOS INSTITUCIONAL | 68.112.855,00 | 67.837.044,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000015-2006SAT | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES | 2.383.383,00 | 2.393.800,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000015-2006OSG | COMPUTADORAS PARA EL SISTEMA DE ACCESO VEHICULAR EN LANAMME Y DERECHO | 1.680.000,00 | 3.066.249,30 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000015-0000900004 | LICENCIAS DE SOFTWARE VARIAS PARA LANAMMEUCR | 14.589.600,00 | 11.324.153,75 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000015-0000900003 | ESCUELA DE BIOLOGIA, SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO | 120.430.250,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000015-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA RADIO UCR Y MALETA DE LUCES | 58.789.749,69 | 55.080.758,43 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000015-VE.EXT | DIGESTOR A PEQUENA ESCALA | 8.533.655,00 | 7.902.893,50 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000015-VE | 2018CD-000015-VE “SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO Y REINSTALACION DE LOS EQUIPOS PARA ANALISIS INSTRUMENTAL MARCA AGILENT TECHNOLOGIES DEL EDIFICIO ACTUAL DEL CICA FINCA 1 AL NUEVO EDIFICIO FINCA 2” | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000015-UADQ.EXT | COMPRA DE SISTEMAS DE REGISTRO BIOPAC | 13.028.000,00 | 12.063.649,22 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000015-UADQ | COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS | 2.298.168,00 | 2.014.500,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000015-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 3.265.291,00 | 2.758.783,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000015-LanammeUCR | REPUESTOS ELECTRICOS PARA EQUIPOS SIMULADOR DE VEHICULOS PESADOS HVS | 2.643.000,00 | 2.478.673,50 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000015-C.I. | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, CAPACITACION Y ASESORIA DE LA MIGRACION INSTITUCIONAL HACIA SOFTWARE LIBRE | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000014-2006SAT | CARRO CARGADOR PARA TABLETAS | 530.000,00 | 742.370,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000014-2006OSG | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL JARDIN LANKESTER | 4.594.860,00 | 4.413.451,06 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000014-0000900004 | COMPRA EQUIPOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS, PARA CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 8.268.000,00 | 5.083.319,39 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000014-0000900003 | SEDE DEL PACIFICO, ESPARZA, EDIFICIO ANEXO B | 139.835.500,00 | 128.310.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000014-0000900001 | COMPRA DE ESTACIONES METEREOLOGICAS | 18.934.000,00 | 18.710.760,96 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000014-VE.EXT | ATENUADOR DE SOFTWARE DE CONTROL DEL EQUIPO FIVE VERSION 5.1 | 16.740.869,00 | 14.422.945,97 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000014-VE | UPS PARA LABORATORIO | 4.390.051,00 | 4.248.930,08 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000014-UADQ.EXT | MONITOR DE ESPESORES | 5.898.235,00 | 4.925.273,58 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000014-UADQ | RENOVACION ANUAL DEL SOPORTE PARA EL SOFTWARE ORACLE | 119.783.533,00 | 111.665.626,04 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000014-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES | 2.325.848,00 | 2.278.632,95 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000014-LanammeUCR | ABANICOS PARA LA CAMARA AMBIENTADORA DEL LABORATORIO DE LABORATORIO DE MEZCLAS ASFALTICAS | 2.100.000,00 | 1.995.245,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000014-C.I. | ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | 93.679.160,00 | 10.460.648,24 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000013-2006SAT | SERVICIO DE PINTURA EN EL RECINTO DE GUAPILES | 10.500.000,00 | 10.400.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000013-2006OSG | ESTACION DE TRABAJO DE LA CATEGORIA WORKSTATION REF:CI-E15-20170505 Y COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO | 11.680.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000013-0000900004 | INSTALACION DE EQUIPOS PARA MONITOREO GEOTECNICO | 25.000.000,00 | 11.850.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000013-0000900003 | RECINTO DE TACARES, BODEGA DE REACTIVOS | 29.723.100,00 | 28.765.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000013-0000900001 | COMPRA DE UNA MEZCLADORA DIGITAL Y UN PARLANTE ALTAVOZ PORTATIL | 3.150.000,00 | 3.045.713,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000013-VE.EXT | REPARACION CONTROLADOR DE EQUIPO GPR MARCA GSSI | 600.000,00 | 560.537,43 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000013-VE | CAMARA PARA MICROSCOPIO | 1.101.120,00 | 751.750,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000013-UADQ.EXT | ADQUISICION DE SISTEMA DE FUERZA | 3.920.000,00 | 3.817.112,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000013-UADQ | COMPRA DE CUBICULOS DE EXHIBICION PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA | 8.128.844,00 | 7.297.835,33 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000013-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS | 13.758.206,00 | 13.593.478,56 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000013-LanammeUCR | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAZOS COMPACTADORES MARCA ELE, UNIDAD ESPECIALIZADA LANAMMEUCR | 13.750.000,00 | 12.947.656,96 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000013-C.I. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS, UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE DATOS, CUARTO DE COMUNICACIONES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO Y EDIFICIO DEL C.I | 58.959.312,00 | 58.959.312,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000012-2006SAT | EQUIPO DE AUDIO | 3.081.145,00 | 603.417,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000012-2006OSG | ADQUISICION DE KIT PARA REPARAR ELEVADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS | 7.980.000,00 | 7.331.328,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000012-0000900007 | LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS, SIBDI-UCR | 1.500.000,00 | 797.966,40 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000012-0000900004 | COMPRA DE LOZAS Y MINGITORIOS PARA RECAMBIO EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL LANAMMEUCR | 3.695.000,00 | 3.323.270,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000012-0000900003 | RECINTO DE GOLFITO, REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 89.129.737,50 | 121.480.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000012-0000900001 | COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA | 2.600.000,00 | 2.128.036,80 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000012-VE.EXT | FUENTE INTERNA DE ALIMENTACION | 535.860,00 | 536.199,55 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000012-VE | HORNO DE CONVECCION | 1.804.587,00 | 1.717.297,28 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000012-UADQ.EXT | RENOVACION DE LICENCIA DE GRUPO ACADEMICO SOFTWARE TURBOMOLE | 1.056.500,00 | 839.628,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000012-UADQ | SISTEMA DE PRODUCCION FLEXIBLE | 16.993.300,00 | 16.127.800,07 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000012-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS- BECAS | 6.754.076,00 | 5.532.457,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000012-LanammeUCR | SET DE ELECTRODO Y FILTROS PARA CROMATOGRAFO DE CAPA FINA IATROSCAN MK-6 | 1.685.000,00 | 1.593.087,28 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000012-C.I. | ADQUISICION DE COMPROBADORES DE CABLEADO UTP | 15.544.188,00 | 11.317.638,81 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000011-2006SAT | SUMINISTRO DE UTILES, MATERIALES DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA SEDE DEL ATLANTICO | 882.608,00 | 762.283,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000011-2006OSG | COMPRA DE BROCAS PARA TALADRO MULTIPLE PARA USO DEL TALLER DE EBANISTERIA | 730.200,00 | 693.511,20 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000011-0000900007 | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 4.564.999,00 | 4.910.299,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000011-0000900004 | CONTRATACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL LANAMMEUCR | 31.000.000,00 | 16.162.000,65 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000011-0000900003 | OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES, CUBIERTA DE TECHO | 10.000.000,00 | 11.505.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000011-0000900001 | COMPRA DE IMPRESORA DE TERCERA DIMENSION | 4.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000011-VE.EXT | KIT DE SONDAS PARA HUMEDAD DEL SUELO | 1.500.000,00 | 1.113.491,99 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000011-VE | CONSUMIBLES PARA AUTOANALIZADORES | 7.603.311,00 | 493.782.365,47 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000011-UADQ.EXT | CAJA DE RESPUESTA CON BOTONERA | 1.262.298,00 | 1.141.252,92 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000011-UADQ | ANALIZADOR DE BIOQUIMICA | 6.435.000,00 | 6.039.700,20 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000011-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES BECADOS | 5.103.570,00 | 4.153.671,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000011-LanammeUCR | COMPRA DE ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO PORTATIL | 41.000.000,00 | 38.052.840,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000011-C.I. | RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD | 7.442.150,00 | 7.348.555,20 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000010-2006SAT | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1.861.530,00 | 900.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000010-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO | 1.485.600,00 | 1.666.960,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000010-0000900004 | COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO VARIOS | 12.045.000,00 | 8.187.164,70 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000010-0000900003 | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO, TANQUE DE BIOSOLIDOS | 9.000.000,00 | 8.036.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000010-0000900001 | COMPRA DE MODELOS EDUCACIONALES | 3.894.500,00 | 2.179.611,95 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000010-VE.EXT | MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA CON CONTROL DE TEMPERATURA | 5.505.000,00 | 5.198.940,59 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000010-VE | EQUIPO PARA LABORATORIO DE HIDRAULICA | 13.360.000,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000010-UADQ.EXT | MESA OPTICA DE AGUJEROS SELLADOS | 8.141.508,00 | 5.805.052,25 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000010-UADQ | COMPRA DE TELEFONOS IP | 1.429.480,00 | 1.382.489,78 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000010-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES BECADOS | 9.502.000,00 | 6.358.315,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000010-LanammeUCR | SET DE PISTONES SERVO CONTROLADOS CON CONTROLADOR, MODELO 201.45 PARA MTS MODELO FLEXTEST 60 CONTROLLER | 17.200.000,00 | 16.273.213,47 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000010-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL APOYO A LA UNIDAD DE MEJORA CONTINUA | 3.211.767,00 | 3.211.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000010-CDSO | TRACTOR AGRICOLA CON CARGADOR: | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000010-CDSG | EQUIPO TECNOLOGIA | 7.510.781,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000009-2006SAT | COMPRA DE CAMARAS, LENTES Y FLASH | 7.276.240,00 | 8.239.680,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000009-2006OSG | TOMACORRIENTE MARINO 100 AMPERIOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA (OT-18-531) | 575.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000009-0000900007 | EQUIPO PARA EL CENTRO DE COMPUTO DEL SIBDI-UCR | 2.726.000,00 | 1.066.421,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000009-0000900004 | COMPRA DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS PARA UNIDAD EVALUACION DE LA RED VIAL NACIONAL DEL LANAMMEUCR | 9.750.000,00 | 8.723.892,16 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000009-0000900003 | EDIFICIO DE EDUCACION CONTINUA, REPARACION DE LOSAS DE TECHO | 12.000.000,00 | 11.493.350,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000009-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO | 23.068.000,00 | 18.171.976,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000009-VE.EXT | REACTIVOS PARA EL ESTUDIO DE INHIBICION DE PROTEINAS DE BRUCELLA ABORTUS | 526.586,00 | 490.449,40 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000009-VE | COMPRA DE ACELEROGRAFOS | 103.000.000,00 | 93.897.132,75 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000009-UADQ.EXT | RACK PARA RATONES VENTILADO DE 54 CAJAS AISLADAS | 9.945.000,00 | 9.333.947,40 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000009-SIBDI | RESPUESTOS PARA ORINALES LIBRES DE AGUA (FILTROS PARA ORINAL), VIDA UTIL MINIMA 6.500 USOS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000009-LanammeUCR | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 49.784.220,00 | 31.323.096,60 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000009-C.I. | COMPRA DE SERVIDORES DE RENDIMIENTO MODERADO PARA ALMACENAMIENTO | 56.286.967,00 | 53.061.019,20 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000009-CDSO | REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO | 4.318.620,00 | 645.536,40 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000009-CDSG | CUADRACICLO DE 4 TIEMPOS | 6.179.380,00 | 5.168.319,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000008-2006SAT | ARRENDAMIENTO DE CASA EN EL SECTOR DE GRANO DE ORO | 2.970.000,00 | 3.960.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000008-2006OSG | MUEBLES DE ESTANTERIA ACRILICO (CASILLEROS) PARA EL SIC | 5.920.000,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000008-0000900007 | EQUIPO DE SONIDO PARA AUDIOVISUALES DEL SIBDI | 1.350.000,00 | 1.163.050,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000008-0000900004 | COMPRA DE CAMARAS ACCESORIAS PARA MICROSCOPIOS ESPECIALIZADOS | 2.520.000,00 | 1.226.768,50 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000008-0000900003 | FINCA 2, SISTEMA DE HIDRANTES | 77.600.000,00 | 98.778.259,48 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000008-0000900001 | COMPRA DE HOMOGENIZADOR Y REFRIGERADORA | 3.850.000,00 | 4.939.836,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000008-VE.EXT | REACTIVOS PARA LA SECCION DE GENETICA DEL INISA | 6.865.000,00 | 6.387.838,57 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000008-VE | COMPRA DE HOMOGENIZADOR | 2.447.000,00 | 2.441.011,37 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000008-UADQ.EXT | SISTEMA DE CONDICIONAMIENTO AL MIEDO EN ROEDORES | 11.090.188,00 | 10.050.755,41 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000008-UADQ | SISTEMA DE GRABACION EXTRACELULAR | 8.690.000,00 | 8.690.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000008-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 10.179.649,00 | 11.028.560,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000008-LanammeUCR | COMPRA DE PIZARRAS PARA AULAS, SALAS DE SESIONES Y OFICINAS DEL LANAMMEUCR | 1.280.500,00 | 1.059.938,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000008-C.I. | ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA OPERATIVO DE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER | 13.298.688,00 | 12.744.536,34 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000008-CDSO | IMPRESORAS Y ESCANER | 8.321.500,00 | 7.628.462,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000008-CDSG | AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE PARED Y TIPO PISO CIELO | 17.751.585,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000007-2006SAT | COMPRA DE QUIMICOS Y MATERIALES PARA LA PISCINA PEDAGOGICA DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 2.555.600,00 | 2.586.400,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000007-2006OSG | CIELO ACUSTICO FIBRA MINERAL | 1.999.800,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000007-0000900016 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ATENCION DE LA ACERA FRENTE AL CINA, OT 18-8733 | 765.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000007-0000900007 | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 16.696.807,00 | 15.475.239,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000007-0000900004 | REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR | 3.146.999,00 | 2.614.197,61 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000007-0000900003 | COMPRA DE ESTACIONES CIENTIFICAS | 15.000.000,00 | 19.642.807,80 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000007-0000900001 | COMPRA DE SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA | 20.776.600,00 | 4.938.613,90 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000007-VE.EXT | “FLUJOMETRO CON CABLE PARA GRIPTESTER” | 5.900.000,00 | 7.644.307,30 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000007-VE | COMBUSTIBLE DIESEL | 2.507.490,00 | 0,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000007-UDMICRO | MICROSCOPIOS PARA LABORATORIO CX43 | 2.660.000,00 | 2.769.272,40 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000007-UADQ.EXT | EQUIPO DE LABORATORIO PASCO | 7.680.000,00 | 6.751.498,80 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000007-UADQ | COMPRA DE ESTACION METEOROLOGICA | 1.900.000,00 | 1.865.521,98 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000007-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 13.121.601,00 | 14.049.934,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000007-LanammeUCR | REUBICACION INSTALACION ELECTRICA DE LOS LABORATORIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL LANAMMEUCR | 17.000.000,00 | 14.980.244,12 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000007-C.I. | COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO IMAC DE 21.5 CM | 12.043.800,00 | 10.439.714,35 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000007-CDSO | CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA | 4.898.200,00 | 2.451.793,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000007-CDSG | COMPRA LLANTAS PARA VEHICULOS Y CHAPEADORA PARA TRACTOR | 14.220.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000006-2006SAT | LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 1.141.105,00 | 1.134.684,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000006-2006OSG | REMODELACION DE PASO A CUBIERTO 2DA ETAPA, DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | 129.446.858,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000006-0000900016 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA PISCINAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 41.000.000,00 | 39.358.584,73 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000006-0000900007 | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 19.267.282,00 | 17.245.246,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000006-0000900004 | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS | 33.270.000,00 | 25.645.002,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000006-0000900003 | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES READECUACION ESTRUCTURAL | 30.000.000,00 | 18.873.140,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000006-0000900001 | COMPRA DE CAMARA DE BAJA TEMPERATURA PARA LABORATORIO | 21.300.000,00 | 20.231.805,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000006-VE.EXT | RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CONTADORES VEHICULARES | 2.472.600,00 | 1.275.781,32 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000006-VE | ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA PROYECTO DE PROGRAMA DE APOYO TECNICO A INSTITUCIONES PUBLICAS RELACIONADAS CON ALIMENTACION Y NUTRICION | 5.400.000,00 | 4.200.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000006-UDMICRO | REPUESTOS PARA EQUIPO OPTICO OLYMPUS | 14.000.000,00 | 12.550.835,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000006-UADQ.EXT | AMPLIFICADOR LINEAL DE ALTO VOLTAJE (DOBLE CANAL) | 2.932.800,00 | 2.793.492,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000006-UADQ | GENERADOR SOLDADOR | 4.567.665,00 | 4.565.310,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000006-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS-BECAS | 673.430,00 | 638.700,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000006-LanammeUCR | GASES COMBUSTIBLES PARA LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR | 4.440.000,00 | 3.520.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000006-C.I. | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INFORMATICO PORTAL UNIVERSITARIO | 16.541.593,00 | 15.501.300,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000006-CDSO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 4.504.043,00 | 4.119.589,83 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000006-CDSG | MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA Y ARCIVOS EN LA SEDE DE GUANACASTE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE ACCION SOCIAL SEDE DE GUANACASTE | 17.827.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000005-2006SAT | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA SEDE DEL ATLANTICO | 25.800.000,00 | 26.038.745,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000005-2006OSG | REMODELACION DE LA OFICINA JURIDICA | 39.720.000,00 | 37.198.971,02 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000005-0000900016 | COMPRA E INSTALACION DE ESTACIONES BIOSALUDABLES EN EL RECINTO DE GOLFITO | 5.000.000,00 | 4.518.410,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000005-0000900007 | COMPRA DE CARRITOS PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 1.430.000,00 | 1.372.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000005-0000900004 | TONER PARA IMPRESORAS DEL LANAMMEUCR | 5.483.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000005-0000900003 | FINCA 2, SISTEMA DE HIDRANTES | 77.600.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000005-0000900001 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA CANAL 15 | 41.690.000,00 | 39.814.958,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000005-VE.EXT | SOFTWARE ESPECAILIZADO EN SISMOLOGIA INSTALACION Y CONFIGURACION EN LOS SERVIDORES DE PROCESAMIENTO DE SISMOS DE LA RED SISMOLOGICA NACIONAL | 12.758.000,00 | 11.858.451,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000005-VE | AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL CIGEFI | 17.000.000,00 | 16.062.263,82 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000005-UDMICRO | REACTIVOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO RT-PCR | 3.276.000,00 | 2.888.375,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000005-UADQ.EXT | ACELEROMETROS TRIAXIALES PORTATILES | 5.544.800,00 | 3.641.088,00 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000005-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA-UNIVERSITY OF CHICAGO | 6.513.178,00 | 6.430.114,90 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000005-LanammeUCR | SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS EN EDIFICIOS DEL LANAMMEUCR | 3.700.000,00 | 2.200.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000005-C.I. | COMPRA DE ESCANERES PARA DOCUMENTOS DE RENDIMIENTO INTERMEDIO | 4.464.000,00 | 4.186.090,63 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000005-CDSO | INSTRUMENTOS MUSICALES | 8.000.000,00 | 9.437.300,25 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000005-CDSG | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS BASICAS, QUIMICA | 3.182.200,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000004-2006SPUN | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE DEL PACIFICO | 37.856.022,00 | 29.920.000,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2018CD-000004-2006SAT | COMPRA DE SEMEN | 494.600,00 | 494.600,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000004-2006OSG | RECONSTRUCCION DE LA ACERA DE EN EL TRAMO DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Y LA FACULTAD DE EDUCACION | 17.520.000,00 | 15.322.119,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000004-0000900016 | COMPRA DE BOLARDOS PARA EL CAMPUS RODRIGO FACIO | 3.250.000,00 | 2.612.386,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000004-0000900007 | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.882.318,00 | 7.032.756,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000004-0000900004 | TONER PARA IMPRESORAS DEL LANAMMEUCR | 5.483.000,00 | 3.482.618,35 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000004-0000900003 | ESCUELA DE ARQUITECTURA REMODELACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES | 50.000.000,00 | 49.952.231,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000004-0000900001 | CONJUNTOS DE SOFAS PARA LOS EDIFICIOS: AULAS Y LABORATORIOS Y PLAZA DE LA AUTONOMIA | 29.249.500,00 | 25.251.294,74 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000004-VE.EXT | HARDWARE SIXAOLA SISMOGRAFO + ACELEROGRAFO | 17.175.000,00 | 16.202.981,50 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000004-UDMICRO | MICROSCOPIOS PARA LABORATORIO | 15.960.000,00 | 15.176.364,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000004-UADQ.EXT | COMPRA DE REACTIVOS | 585.000,00 | 427.857,30 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000004-SIBDI | SUSCRIPCION A PUBLICACION PERIODICA CIENTIFICA NNN CONSULT +PLANES DE CUIDADO | 6.788.160,00 | 6.696.933,44 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000004-LanammeUCR | TRANSMISORES PARA MEDIR HUMEDAD EN CAMARA HUMEDA Y LABORATORIOS DEL LANAMMEUCR | 5.700.000,00 | 4.758.300,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000004-C.I. | RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ARCGIS | 14.830.000,00 | 14.830.000,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000004-CDSG | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LAS CARRERAS DE AGRONOMIA, QUIMICA,Y PARA PROCESOS DE INVESTIGACION DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE SANTA CRUZ | 16.587.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000003-2006SAT | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA SEDE DEL ATLANTICO- | 10.600.000,00 | 10.061.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000003-2006OSG | REMODELACION DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIO-ECONOMICA (OBAS | 9.150.000,00 | 9.063.240,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000003-0000900016 | CAMISETAS PARA ACTIVIDADES ESPECIALES DEL SIC | 720.000,00 | 618.600,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000003-0000900014 | COMPRA DE FILTROS PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA TIPO II (MODELO ELIX 35) | 5.850.000,00 | 5.215.795,20 | UNIDAD DE COMPRA SICOP | |
2018CD-000003-0000900007 | LAMPARAS DE EMERGENCIA | 1.200.000,00 | 1.349.624,54 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000003-0000900004 | COMPRA DE LICENCIAS OFFICE | 17.000.000,00 | 14.320.896,20 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000003-0000900003 | FINCA 2, SISTEMA DE HIDRANTES | 77.600.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000003-0000900001 | COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO | 14.343.800,00 | 14.264.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000003-UDMICRO | EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO | 61.989.185,00 | 43.491.168,00 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000003-UADQ.EXT | ESTIRADOR DE MICROPIPETAS HORIZONTAL | 6.241.180,00 | 5.641.113,24 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000003-UADQ | EQUIPO DE DISOLUCION (CON CAPACIDAD PARA 6 FRASCOS). CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - EQUIPO DE DISOLUCION DE SEIS FRASCOS CON UN BANO DE AGUA CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA EN EL INTERIOR DEL VASO A (37 ± 0,5) O.C, EL FLUIDO DEL BANO DEBE MANTENERSE EN MOVIMIENTO SUAVE Y CONSTANTE | 11.050.000,00 | 10.806.573,50 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000003-SIBDI | CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTE PARA LIBROS Y REVISTAS 2018 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000003-LanammeUCR | CELDAS DE PRESION DE TIERRA (SENSORES) PARA HVS | 6.120.000,00 | 5.808.816,68 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000003-ICP | 60X OBJETIVO PARA CYTATION 3 | 6.127.150,00 | 5.917.269,15 | INST. CLODOMIRO PICADO | |
2018CD-000003-C.I. | COMPRA DE TABLETAS DE 9,6 PARA LA CIEQ | 16.568.800,00 | 16.527.100,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000003-CDSO | TECHADO DE RAMPAS ENTRE CONJUNTOS 2 Y 3 | 29.100.000,00 | 29.100.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000003-CDSG | COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE SALUD AMBIENTAL | 24.014.734,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE | |
2018CD-000002-2006SPUN | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA DE LA SEDE DEL PACIFICO | 11.303.776,00 | 0,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2018CD-000002-2006SAT | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL RECINTO DE PARAISO | 15.775.000,00 | 14.801.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000002-2006OSG | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 2.595.518,00 | 2.270.000,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000002-0000900016 | INSTALACION DE ESPEJOS EN LA FACULTAD DE EDUCACION | 625.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000002-0000900014 | COMPRA DE PLACAS DE PETRI ESTERILES | 2.800.000,00 | 2.818.320,00 | UNIDAD DE COMPRA SICOP | |
2018CD-000002-0000900007 | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 3.536.000,00 | 2.404.330,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000002-0000900005 | IMPRESORAS Y ESCANER PARA LA SEDE DEL ATLANTICO | 3.818.050,00 | 2.451.164,70 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000002-0000900004 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 8.430.000,00 | 4.905.641,25 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000002-0000900003 | EDIFICIO DE EDUCACION CONTINUA, REPARACION DE LOSAS DE TECHO | 12.000.000,00 | 0,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000002-0000900001 | COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR | 4.092.000,00 | 3.604.293,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000002-VE.EXT | ACTUALIZACION DE LICENCIA TRANSCAD | 750.000,00 | 687.408,00 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000002-VE | CARRETA TIPO VOLTEO HIDRAULICA | 3.750.000,00 | 3.690.000,00 | VINCULO EXTERNO - NACIONAL | |
2018CD-000002-UDMICRO | REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS,SYSMEX,COBAS, VITEK,ELTECHGROUP,BACT ALERT3D | 24.732.000,00 | 19.634.719,20 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000002-UADQ.EXT | EQUIPO DE TELEMETRIA ACUSTICA | 5.357.083,00 | 4.793.933,75 | UNIDAD ADQUISICIONES - ORDINARIO - EXTERIOR | |
2018CD-000002-UADQ | COMPRA DE ACTIVACION DE APLICACIONES MOVILES RSN ANDROID Y IOS | 4.483.400,00 | 4.427.821,30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000002-SIBDI | CAJA DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD ELECTROMAGNETICAS, REACTIVABLES, DOBLE ADHESIVO, PARA UTILIZAR EN LIBROS Y REVISTAS | 3.000.000,00 | 2.898.873,90 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000002-LanammeUCR | SISTEMAS DE MEDICION AUTOMATICA DE RESPUESTAS EN PAVIMENTO, PARA USO MOVIL Y CONEXION REMOTA | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000002-ICP | ALIMENTO DE CABALLO, CONEJOS Y RATAS | 77.900.000,00 | 74.008.500,00 | INST. CLODOMIRO PICADO | |
2018CD-000002-C.I. | ADQUISICION DE PUNTOS DE ACCESO INTERNO Y EXTERNOS PARA LA RED INALAMBRICA | 64.013.067,00 | 59.458.514,13 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000002-CDSO | EL TRABAJO INCLUYE EL SUMINISTRO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA QUE EL TRABAJO DE PINTURA SEA EJECUTADO Y ACABADO EN SU TOTALIDAD | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000001-2008OEPI | COMPRA DE GPS MARCA TOPCON | 10.620.000,00 | 10.620.000,00 | OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES | |
2018CD-000001-2006SPUN | COMPRA DE EQUIPO PARA LA ETAPA BASICA DE MUSICA DE LA SEDE DEL PACIFICO | 10.183.990,00 | 5.436.262,00 | SEDE REGIONAL DE PUNTARENAS | |
2018CD-000001-2006SAT | SUMINISTRO, INSTALACION ELECTRICA, MECANICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LA SEDE DEL ATLANTICO Y RECINTO DE GUAPILES | 35.024.175,00 | 34.610.000,00 | SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO | |
2018CD-000001-2006OSG | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO | 1.485.600,00 | 0,00 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | |
2018CD-000001-0000900016 | INSTALACION DE CEDAZO EN VENTANALES DE LA OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD | 600.000,00 | 600.000,00 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000001-0000900007 | CEPILLO ELECTRICO INDUSTRIAL | 2.000.000,00 | 1.659.983,20 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000001-0000900005 | COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE LA SEDE DEL ATLANTICO | 18.855.732,00 | 10.077.927,93 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000001-0000900003 | ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES AMPLIACION DE BIBLIOTECA Y BODEGA | 135.000.000,00 | 105.938.133,46 | UNIDAD DE COMPRA MERLINK | |
2018CD-000001-0000900001 | COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE ROBOS PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA | 17.109.520,00 | 16.900.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES-UCR | |
2018CD-000001-VE.EXT | RADAR DE PENETRACION DE SUELO PARA EVALUACION DE PUENTES GPR MINI XT DE GSSI Y CONTROLADOR ELECTRONICO DE EQUIPO GEORADAR (EQUIPO PARA MEDICION DE ESPESORES EN CARRETERAS) | 28.250.000,00 | 26.316.108,80 | UNIDAD ADQUISICIONES-VINCULO-EXTERIOR | |
2018CD-000001-UDMICRO | REACTIVOS, ANTISUEROS, SENSIDISCOS, TARJETAS PARA BANCO DE SANGRE Y MEDIOS DE CULTIVO | 66.869.000,00 | 48.107.034,80 | UD-MICROBIOLOGIA | |
2018CD-000001-UADQ | COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA PLAZA DE LA AUTONOMIA | 19.773.000,00 | 19.773.000,00 | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
2018CD-000001-SIBDI | COMPRA DE LIBROS UNIVERSITARIOS | 6.600.667,00 | 8.220.902,00 | SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION | |
2018CD-000001-LanammeUCR | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIA SOFTWARE TRIDENT ANALYST FOR GIS | 5.222.000,00 | 5.059.191,00 | LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | |
2018CD-000001-ICP | REACTIVOS PARA PRUEBAS LAL | 10.650.030,00 | 10.759.550,00 | INST. CLODOMIRO PICADO | |
2018CD-000001-C.I. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL ANALISIS, DISENO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS DE LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION | 20.000.000,00 | 5.196.500,00 | CENTRO DE INFORMATICA-UCE | |
2018CD-000001-CDSO | EQUIPOS DE LABORATORIO | 55.897.125,00 | 47.187.060,01 | COMPRAS DIRECTAS SEDE OCCIDENTE | |
2018CD-000001-CDSG | TRITURADORA DE TRONCOS DE MADERA, CON CAPACIDAD PARA TRITURAR TRONCOS DE HASTA 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, MONTADA SOBRE RUEDAS PARA CIRCULAR REMOLCADA | 12.960.000,00 | 0,00 | COMPRAS DIRECTAS SEDE GUANACASTE |
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